
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12540064 | Pyrokom s.r.o. Á.Jedlika 4854, 945 01 Komárno |
18048455 | kontrola požiarnych hydrantov | 156,54 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.07/2025 | 16.04.2025 | 24.04.2025 | 12.5.2025 |
12540049 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 300,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.05/2025 | 18.03.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 |
12540047 | Ansali Trans s.r.o. Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder |
54460956 | záhradkárske práce,odvoz odpadu-SUS 1 Gaštanový rad,Dun.Streda | 520,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.04/1/2025 | 11.03.2025 | 13.03.2025 | 1.4.2025 |
12540046 | SOŠ automobilová a podnikania Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | poplatok za ubytovanie na internáte | 80,00 bez DPH |
nie | nie | 11.03.2025 | 11.03.2025 | 1.4.2025 |
12540041 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | poplatok za akreditovaný výcvik | 1680,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.04/2025 | 04.03.2025 | 07.03.2025 | 1.4.2025 |
12540037 | ÚzS Slovenský Červený kríž Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda |
00415944 | kurz prvej pomoci | 270,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.03/2025 | 01.03.2025 | 05.03.2025 | 1.4.2025 |
12540036 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 279,00 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.02/2/2025 | 04.03.2025 | 04.03.2025 | 1.4.2025 |
12540027 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery | 381,79 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.02/1/2025 | 19.02.2025 | 21.02.2025 | 13.3.2025 |
12540018 | Ansali Trans s.r.o. Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder |
54460956 | preprava nábytku | 120,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.02/2025 | 03.02.2025 | 03.02.2025 | 5.3.2025 |
12340016 | Nervuška ARTE o.z. Jurigovo nám.5, 841 04 Bratislava |
50335944 | odborný webinár-technika artefiletiky pre agresívne deti | 180,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.01/2025 | 27.01.2025 | 29.01.2025 | 18.2.2025 |
12540006 | SOŠ automobilová a podnikania Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | poplatok za ubytovanie na internáte | 80,00 bez DPH |
nie | nie | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 17.2.2025 |
12540005 | PosTel DS s.r.o. Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda |
36238023 | tonery pre ekonomický úsek | 123,60 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.56/2024 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 17.2.2025 |
12540117 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 61,09 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | nie | 23.06.2025 | 25.06.2025 | 16.7.2025 |
12540065 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 62,15 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | nie | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 12.5.2025 |
12540050 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 61,02 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | nie | 19.03.2025 | 24.03.2025 | 1.4.2025 |
12540028 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 61,02 bez DPH |
RZ dod.7/2018 | nie | 19.02.2025 | 24.02.2025 | 13.3.2025 |
12540010 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 61,02 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | nie | 20.01.2025 | 22.01.2025 | 18.2.2025 |
12540133 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 61,02 vrátane DPH |
RZ dod.č.7/2018 | nie | 25.07.2025 | 30.07.2025 | 15.8.2025 |
12540086 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 61,02 vrátane DPH |
RZ dod.č.7/2018 | nie | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 11.6.2025 |
12540056 | Róbert Jeskó ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná |
51295547 | odborná prehliadka a údržba kotla-SUS1, SUS2 | 146,00 bez DPH |
Zmluva č.02/2014 | nie | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 28.4.2025 |
12540127 | Róbert Jeskó ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná |
51295547 | údržbárske práce vodoinštalačné-SUS 1,3,4 | 687,00 bez DPH |
Zmluva č.02/2024 | nie | 14.07.2025 | 17.07.2025 | 14.8.2025 |
12540071 | Ján Vangel-Uniplyn ul.Ármina Kornfelda 7179/11, 929 01 Dunajská Streda |
35281898 | revízia tlakových a plynových zariadení | 900,00 bez DPH |
Zmluva č.04/2024 | nie | 29.04.2025 | 30.04.2025 | 26.5.2025 |
12540054 | Aquagreen s.r.o. Hlavná 1933/123,930 05 Gabčíkovo |
48281701 | servisné práce-oprava práčky SUS 3 | 55,00 bez DPH |
Zmluva č.08/2022 | nie | 25.03.2025 | 27.03.2025 | 8.4.2025 |
12540077 | Štefan Pócs Studený rad 339/20, 932 02 Orechová Potôň |
48313521 | elektroinštalačné práce,elektroinštalačný materiál | 368,52 bez DPH |
Zmluva č.08/2024 | nie | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 11.6.2025 |
12540135 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 07/2025 | 462,51 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | nie | 31.07.2025 | 07.08.2025 | 15.8.2025 |
12540119 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 06/2025 | 476,65 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | nie | 30.06.2025 | 09.07.2025 | 16.7.2025 |
12540095 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 05/2025 | 446,13 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | nie | 30.05.2025 | 11.06.2025 | 11.6.2025 |
12540072 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 04/2025 | 407,87 bez DPH |
Zmluva č.09/2022 | nie | 30.04.2025 | 13.05.2025 | 26.5.2025 |
12540055 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 03/2025 | 474,81 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | nie | 31.03.2025 | 08.04.2025 | 8.4.2025 |
12540035 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 02/2025 | 458,53 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 28.02.2025 | 13.03.2025 | 1.4.2025 | |
12540034 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | dobropis za PHL 02/2025 | -457,67 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 28.02.2025 | 07.03.2025 | 1.4.2025 | |
12540033 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 02/2025 | 457,67 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 28.02.2025 | 07.03.2025 | 1.4.2025 | |
12540017 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 01/2025 | 417,28 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | nie | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 5.3.2025 |
12540002 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 12/2024 | 383,05 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | nie | 03.01.2025 | 09.01.2025 | 17.2.2025 |
12540094 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 479,70 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | nie | 27.05.2025 | 30.05.2025 | 11.6.2025 |
12540112 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP 3 mesiace | 300,00 bez DPH |
Zmluva č.10/2021 | nie | 18.06.2025 | 25.06.2025 | 16.7.2025 |
12540062 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP 3 mesiace | 300,00 bez DPH |
Zmluva č.10/2021 | nie | 10.04.2025 | 15.04.2025 | 12.5.2025 |
12540125 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 153,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | nie | 04.07.2025 | 09.07.2025 | 14.8.2025 |
12540100 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 153,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | nie | 04.06.2025 | 06.06.2025 | 16.7.2025 |
12540073 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 153,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | nie | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 26.5.2025 |