Faktúry 2025 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12540081   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery,set klávesnica a myš, usb wifi adapter-pre úsek starostlivosti o deti  248,46 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.11/2025  14.05.2025  16.05.2025  11.6.2025 
12540082   SOŠ automobilová a podnikania
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  poplatok za ubytovanie na internáte za 05/2025  80,00 
bez DPH
nie  nie  16.05.2025  19.05.2025  11.6.2025 
12540083   Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
31592503  ročný prístup-Verejná správa SR preddavková platba  233,70 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.13/2025  18.05.2025  18.05.2025  11.6.2025 
12540084   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  23,99 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023  nie  16.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540085   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava
42127131  individuálna a skupinová supervízia  360,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.15/2025  19.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540086   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telekomunikačné služby  61,02 
vrátane DPH
RZ dod.č.7/2018  nie  19.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540087   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 05/2025-B.Csaplára  1192,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  19.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540088   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 05/2025-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  19.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540089   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 05/2025-Športová ul.  1031,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  19.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540090   CK Boomerang Slovakia s.r.o.
Dolná 14466/70, 974 01 Banská Bystrica
50766511  detský letný tábor pre 15 detí  4170,00 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.21/2025  23.05.2025  06.06.2025  11.6.2025 
12540091   PhDr.Ján Karas
Masarykova 2705/11,080 01 Prešov
54266190  workshop pre vychovávateľky  300,00 
bez DPH
nie  áno  26.05.2025  29.0052025  11.6.2025 
12540092   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery pre úsek starostlivosti o deti  158,67 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.18/2025  27.05.2025  30.05.2025  11.6.2025 
12540093   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  toner,kancelársky papier pre NP  122,26 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.19/2025  27.05.2025  30.05.2025  11.6.2025 
12540094   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  inštalačné a konfiguračné práce  479,70 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2023  nie  27.05.2025  30.05.2025  11.6.2025 
12540095   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 05/2025  446,13 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022  nie  30.05.2025  11.06.2025  11.6.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť