Faktúry 2025 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12540081   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery,set klávesnica a myš, usb wifi adapter-pre úsek starostlivosti o deti  248,46 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.11/2025  14.05.2025  16.05.2025  11.6.2025 
12540082   SOŠ automobilová a podnikania
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  poplatok za ubytovanie na internáte za 05/2025  80,00 
bez DPH
nie  nie  16.05.2025  19.05.2025  11.6.2025 
12540083   Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
31592503  ročný prístup-Verejná správa SR preddavková platba  233,70 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.13/2025  18.05.2025  18.05.2025  11.6.2025 
12540084   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  23,99 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023  nie  16.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540085   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava
42127131  individuálna a skupinová supervízia  360,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.15/2025  19.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540086   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telekomunikačné služby  61,02 
vrátane DPH
RZ dod.č.7/2018  nie  19.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540087   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 05/2025-B.Csaplára  1192,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  19.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540088   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 05/2025-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  19.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540089   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 05/2025-Športová ul.  1031,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  19.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540090   CK Boomerang Slovakia s.r.o.
Dolná 14466/70, 974 01 Banská Bystrica
50766511  detský letný tábor pre 15 detí  4170,00 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.21/2025  23.05.2025  06.06.2025  11.6.2025 
12540091   PhDr.Ján Karas
Masarykova 2705/11,080 01 Prešov
54266190  workshop pre vychovávateľky  300,00 
bez DPH
nie  áno  26.05.2025  29.0052025  11.6.2025 
12540092   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery pre úsek starostlivosti o deti  158,67 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.18/2025  27.05.2025  30.05.2025  11.6.2025 
12540093   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  toner,kancelársky papier pre NP  122,26 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.19/2025  27.05.2025  30.05.2025  11.6.2025 
12540094   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  inštalačné a konfiguračné práce  479,70 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2023  nie  27.05.2025  30.05.2025  11.6.2025 
12540095   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 05/2025  446,13 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022  nie  30.05.2025  11.06.2025  11.6.2025 
12540096   Peter Tvrdoň
Gančházska 3004/6, 931 01 Šamorín
45874221  výmena strešného okna-Gaštanový rad  3756,50 
bez DPH
nie  Objednávka č.16/2025  03.06.2025  03.06.2025  16.7.2025 
12540097   Peter Tvrdoň
Gančházska 3004/6, 931 01 Šamorín
45874221  výmena strešného okna-B.Csaplára  4513,80 
bez DPH
nie  Objednávka č.17/2025  03.06.2025  03.06.2025  16.7.2025 
12540098   Wachumba CK s.r.o.
P.Mudroňa 10, 036 01 Martin
45284601  detský letný tábor-7 detí  2555,00 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.22/2025  03.06.2025  03.06.2025  16.7.2025 
12540099   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava
50528041  výkon zodpovednej osoby za 06/2025  49,20 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023  nie  03.06.2025  04.06.2025  16.7.2025 
12540100   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS  153,17 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020  nie  04.06.2025  06.06.2025  16.7.2025 
12540101  
  omylom vynechané číslo   
bez DPH
        16.7.2025 
12540102   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie za dodávku elektriny 05/2025-nedoplatok  17,97 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023  nie  05.06.2025  11.06.2025  16.7.2025 
12540103   Weby Group s.r.o.
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
36046884  prevádzkové služby webového sídla-rok  276,75 
vrátane DPH
Zmluva č.9/2018  nie  09.06.2025  12.06.2025  16.7.2025 
12540104   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  8,86 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018  nie  10.06.2025  12.06.2025  16.7.2025 
12540105   Hudeková Andrea Mgr.
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia a konzultačná činnosť  323,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.20/2025  10.06.2025  12.06.2025  16.7.2025 
12540106   SOŠ automobilová a podnikania
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  poplatok za ubytovanie na internáte  80,00 
bez DPH
nie  nie  16.06.2025  18.06.2025  16.7.2025 
12540107   Ansali Trans s.r.o.
Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder
54460956  orezávanie stromov a kríkov SUS2,SUS3  500,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.25/2025  16.06.2025  18.06.2025  16.7.2025 
12540108   OBI Slovakia s.r.o.
Hodonínska 25,841 03 Bratislava
48258946  3 dielny set do záhrady-4 ks pre všetky SUS  479,96 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.24/2025  16.0.62025  16.06.2025  16.7.2025 
12540109   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  23,99 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023  nie  17.06.2025  19.06.2025  16.7.2025 
12540110   Jumod s.r.o.
Karpatské nám.10,831 06 Bratislava
47807776  štvoruholníková tieniaca plachta,montážny set 3 ks  318,15 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.29/2025  18.06.2025  19.06.2025  16.7.2025 
12540111   Stroller s.r.o.
Nedbalova 3820/12,949 11 Nitra
53006143  autosedačka Joie 1 ks  169,00 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.31/2025  24.06.2025  24.06.2025  16.7.2025 
12540112   Marta Szucs Gaál Ing.
Dunajský Klátov 612, 930 21
43704247  služby BOZP 3 mesiace  300,00 
bez DPH
Zmluva č.10/2021  nie  18.06.2025  25.06.2025  16.7.2025 
12540113   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 06/25-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  19.06.2025  25.06.2025  16.7.2025 
12540114   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 06/25-B.Csaplára  1192,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  19.06.2025  25.06.2025  16.7.2025 
12540115   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 06/25-Športová ul.  1031,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  19.06.2025  25.06.2025  16.7.2025 
12540116   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za stravovanie 06/2025  171,95 
bez DPH
Dohoda o stravovaní  nie  20.06.2025  25.06.2025  16.7.2025 
12540117   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telekomunikačné služby  61,09 
vrátane DPH
RZ dod.7/2018  nie  23.06.2025  25.06.2025  16.7.2025 
12540118   Pikland s.r.o.
Hlavná 5932/82,929 01 Dunajská Streda
31409334  kancelárske potreby-NP  266,18 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.30/2025  23.06.2025  25.06.2025  16.7.2025 
12540119   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 06/2025  476,65 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022  nie  30.06.2025  09.07.2025  16.7.2025 
12540120  
  faktúra bola uhradená z účtu BÚ-dary a granty   
bez DPH
    26.06.2025  26.06.2025  14.8.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť