
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12540081 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery,set klávesnica a myš, usb wifi adapter-pre úsek starostlivosti o deti | 248,46 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.11/2025 | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 11.6.2025 |
12540082 | SOŠ automobilová a podnikania Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | poplatok za ubytovanie na internáte za 05/2025 | 80,00 bez DPH |
nie | nie | 16.05.2025 | 19.05.2025 | 11.6.2025 |
12540083 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina |
31592503 | ročný prístup-Verejná správa SR preddavková platba | 233,70 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.13/2025 | 18.05.2025 | 18.05.2025 | 11.6.2025 |
12540084 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,99 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | nie | 16.05.2025 | 22.05.2025 | 11.6.2025 |
12540085 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 360,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.15/2025 | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 11.6.2025 |
12540086 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 61,02 vrátane DPH |
RZ dod.č.7/2018 | nie | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 11.6.2025 |
12540087 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 05/2025-B.Csaplára | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 11.6.2025 |
12540088 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 05/2025-Gaštanový rad | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 11.6.2025 |
12540089 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 05/2025-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 11.6.2025 |
12540090 | CK Boomerang Slovakia s.r.o. Dolná 14466/70, 974 01 Banská Bystrica |
50766511 | detský letný tábor pre 15 detí | 4170,00 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.21/2025 | 23.05.2025 | 06.06.2025 | 11.6.2025 |
12540091 | PhDr.Ján Karas Masarykova 2705/11,080 01 Prešov |
54266190 | workshop pre vychovávateľky | 300,00 bez DPH |
nie | áno | 26.05.2025 | 29.0052025 | 11.6.2025 |
12540092 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery pre úsek starostlivosti o deti | 158,67 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.18/2025 | 27.05.2025 | 30.05.2025 | 11.6.2025 |
12540093 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | toner,kancelársky papier pre NP | 122,26 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.19/2025 | 27.05.2025 | 30.05.2025 | 11.6.2025 |
12540094 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 479,70 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | nie | 27.05.2025 | 30.05.2025 | 11.6.2025 |
12540095 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 05/2025 | 446,13 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | nie | 30.05.2025 | 11.06.2025 | 11.6.2025 |
12540096 | Peter Tvrdoň Gančházska 3004/6, 931 01 Šamorín |
45874221 | výmena strešného okna-Gaštanový rad | 3756,50 bez DPH |
nie | Objednávka č.16/2025 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 16.7.2025 |
12540097 | Peter Tvrdoň Gančházska 3004/6, 931 01 Šamorín |
45874221 | výmena strešného okna-B.Csaplára | 4513,80 bez DPH |
nie | Objednávka č.17/2025 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 16.7.2025 |
12540098 | Wachumba CK s.r.o. P.Mudroňa 10, 036 01 Martin |
45284601 | detský letný tábor-7 detí | 2555,00 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.22/2025 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 16.7.2025 |
12540099 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 06/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 03.06.2025 | 04.06.2025 | 16.7.2025 |
12540100 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 153,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | nie | 04.06.2025 | 06.06.2025 | 16.7.2025 |
12540101 | omylom vynechané číslo | bez DPH |
16.7.2025 | ||||||
12540102 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie za dodávku elektriny 05/2025-nedoplatok | 17,97 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | nie | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 16.7.2025 |
12540103 | Weby Group s.r.o. Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
36046884 | prevádzkové služby webového sídla-rok | 276,75 vrátane DPH |
Zmluva č.9/2018 | nie | 09.06.2025 | 12.06.2025 | 16.7.2025 |
12540104 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 8,86 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | nie | 10.06.2025 | 12.06.2025 | 16.7.2025 |
12540105 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 323,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.20/2025 | 10.06.2025 | 12.06.2025 | 16.7.2025 |
12540106 | SOŠ automobilová a podnikania Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | poplatok za ubytovanie na internáte | 80,00 bez DPH |
nie | nie | 16.06.2025 | 18.06.2025 | 16.7.2025 |
12540107 | Ansali Trans s.r.o. Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder |
54460956 | orezávanie stromov a kríkov SUS2,SUS3 | 500,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.25/2025 | 16.06.2025 | 18.06.2025 | 16.7.2025 |
12540108 | OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25,841 03 Bratislava |
48258946 | 3 dielny set do záhrady-4 ks pre všetky SUS | 479,96 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.24/2025 | 16.0.62025 | 16.06.2025 | 16.7.2025 |
12540109 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,99 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | nie | 17.06.2025 | 19.06.2025 | 16.7.2025 |
12540110 | Jumod s.r.o. Karpatské nám.10,831 06 Bratislava |
47807776 | štvoruholníková tieniaca plachta,montážny set 3 ks | 318,15 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.29/2025 | 18.06.2025 | 19.06.2025 | 16.7.2025 |
12540111 | Stroller s.r.o. Nedbalova 3820/12,949 11 Nitra |
53006143 | autosedačka Joie 1 ks | 169,00 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.31/2025 | 24.06.2025 | 24.06.2025 | 16.7.2025 |
12540112 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP 3 mesiace | 300,00 bez DPH |
Zmluva č.10/2021 | nie | 18.06.2025 | 25.06.2025 | 16.7.2025 |
12540113 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 06/25-Gaštanový rad | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 19.06.2025 | 25.06.2025 | 16.7.2025 |
12540114 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 06/25-B.Csaplára | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 19.06.2025 | 25.06.2025 | 16.7.2025 |
12540115 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 06/25-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 19.06.2025 | 25.06.2025 | 16.7.2025 |
12540116 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie 06/2025 | 171,95 bez DPH |
Dohoda o stravovaní | nie | 20.06.2025 | 25.06.2025 | 16.7.2025 |
12540117 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 61,09 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | nie | 23.06.2025 | 25.06.2025 | 16.7.2025 |
12540118 | Pikland s.r.o. Hlavná 5932/82,929 01 Dunajská Streda |
31409334 | kancelárske potreby-NP | 266,18 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.30/2025 | 23.06.2025 | 25.06.2025 | 16.7.2025 |
12540119 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 06/2025 | 476,65 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | nie | 30.06.2025 | 09.07.2025 | 16.7.2025 |
12540120 | faktúra bola uhradená z účtu BÚ-dary a granty | bez DPH |
26.06.2025 | 26.06.2025 | 14.8.2025 |