
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12540013 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 01/2025-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 21.01.2025 | 23.01.2025 | 18.2.2025 |
12540029 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 02/2025-B.Csaplára Dunajská Streda | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 13.3.2025 |
12540031 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 02/2025-Gaštanový rad | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 13.3.2025 |
12540032 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 02/2025-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 13.3.2025 |
12540053 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 03/2025-B.Csaplára | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 21.03.2025 | 26.03.2025 | 8.4.2025 |
12540052 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 03/2025-Gaštanový rad | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 21.03.2025 | 26.03.2025 | 8.4.2025 |
12540051 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 03/2025-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 21.03.2025 | 26.03.2025 | 8.4.2025 |
12540069 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 04/2025-B.Csaplára,Dun.Streda | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 24.04.2025 | 28.04.2025 | 12.5.2025 |
12540068 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 04/2025-Gaštanový rad,Dun.Streda | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 24.04.2025 | 28.04.2025 | 12.5.2025 |
12540067 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 04/2025-Športová ul.,Dun.Streda | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 24.04.2025 | 28.04.2025 | 12.5.2025 |
12540087 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 05/2025-B.Csaplára | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 11.6.2025 |
12540088 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 05/2025-Gaštanový rad | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 11.6.2025 |
12540089 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 05/2025-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 11.6.2025 |
12540114 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 06/25-B.Csaplára | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 19.06.2025 | 25.06.2025 | 16.7.2025 |
12540113 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 06/25-Gaštanový rad | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 19.06.2025 | 25.06.2025 | 16.7.2025 |
12540115 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 06/25-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 19.06.2025 | 25.06.2025 | 16.7.2025 |
12540129 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 07/2025-Športová ul.,Dunajská Streda | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 22.07.2025 | 30.07.2025 | 14.8.2025 |
12540130 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 07/25-Gaštanový rad,Dunajská Streda | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 22.07.2025 | 30.07.2025 | 15.8.2025 |
12540131 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 07/25-ul.B.Csaplára,Dunajská Streda | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 22.07.2025 | 30.07.2025 | 15.8.2025 |
12540083 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina |
31592503 | ročný prístup-Verejná správa SR preddavková platba | 233,70 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.13/2025 | 18.05.2025 | 18.05.2025 | 11.6.2025 |
12540076 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina |
31592503 | ročný prístup-Verejná správa SR | 233,70 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.13/2025 | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 26.5.2025 |
12540078 | Dávid Vendégh-VLD Team Gárdonyská 1391/28, 930 10 Dolný Štál |
54215820 | servis a čistenie klimatizácie-4 ks | 172,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.14/2025 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 11.6.2025 |
12540054 | Aquagreen s.r.o. Hlavná 1933/123,930 05 Gabčíkovo |
48281701 | servisné práce-oprava práčky SUS 3 | 55,00 bez DPH |
Zmluva č.08/2022 | nie | 25.03.2025 | 27.03.2025 | 8.4.2025 |
12540112 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP 3 mesiace | 300,00 bez DPH |
Zmluva č.10/2021 | nie | 18.06.2025 | 25.06.2025 | 16.7.2025 |
12540062 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP 3 mesiace | 300,00 bez DPH |
Zmluva č.10/2021 | nie | 10.04.2025 | 15.04.2025 | 12.5.2025 |
12540105 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 323,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.20/2025 | 10.06.2025 | 12.06.2025 | 16.7.2025 |
12540036 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 279,00 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.02/2/2025 | 04.03.2025 | 04.03.2025 | 1.4.2025 |
12540110 | Jumod s.r.o. Karpatské nám.10,831 06 Bratislava |
47807776 | štvoruholníková tieniaca plachta,montážny set 3 ks | 318,15 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.29/2025 | 18.06.2025 | 19.06.2025 | 16.7.2025 |
12540093 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | toner,kancelársky papier pre NP | 122,26 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.19/2025 | 27.05.2025 | 30.05.2025 | 11.6.2025 |
12540027 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery | 381,79 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.02/1/2025 | 19.02.2025 | 21.02.2025 | 13.3.2025 |
12540005 | PosTel DS s.r.o. Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda |
36238023 | tonery pre ekonomický úsek | 123,60 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.56/2024 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 17.2.2025 |
12540092 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery pre úsek starostlivosti o deti | 158,67 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.18/2025 | 27.05.2025 | 30.05.2025 | 11.6.2025 |
12540081 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery,set klávesnica a myš, usb wifi adapter-pre úsek starostlivosti o deti | 248,46 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.11/2025 | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 11.6.2025 |
12540132 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | účastnícky poplatok za športovo-relaxačný pobyt pre 5 osôb | 100,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.27/2025 | 22.07.2025 | 30.07.2025 | 15.8.2025 |
12540127 | Róbert Jeskó ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná |
51295547 | údržbárske práce vodoinštalačné-SUS 1,3,4 | 687,00 bez DPH |
Zmluva č.02/2024 | nie | 14.07.2025 | 17.07.2025 | 14.8.2025 |
12540001 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 01/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 03.01.2025 | 08.01.2025 | 17.2.2025 |
12540019 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 02/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 5.3.2025 |
12540038 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 03/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 01.03.2025 | 05.03.2025 | 1.4.2025 |
12540057 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 04/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 28.4.2025 |
12540074 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 05/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 26.5.2025 |