Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12540072   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 04/2025  407,87 
bez DPH
Zmluva č.09/2022  nie  30.04.2025  13.05.2025  26.5.2025 
12540055   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 03/2025  474,81 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022  nie  31.03.2025  08.04.2025  8.4.2025 
12540035   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 02/2025  458,53 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022    28.02.2025  13.03.2025  1.4.2025 
12540034   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  dobropis za PHL 02/2025  -457,67 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022    28.02.2025  07.03.2025  1.4.2025 
12540033   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 02/2025  457,67 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022    28.02.2025  07.03.2025  1.4.2025 
12540017   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 01/2025  417,28 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022  nie  04.02.2025  07.02.2025  5.3.2025 
12540002   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 12/2024  383,05 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022  nie  03.01.2025  09.01.2025  17.2.2025 
12540155   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  inštalačné a konfiguračné práce  313,65 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2023  nie  12.09.2025  17.09.2025  9.10.2025 
12540094   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  inštalačné a konfiguračné práce  479,70 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2023  nie  27.05.2025  30.05.2025  11.6.2025 
12540159   Marta Szucs Gaál Ing.
Dunajský Klátov 612, 930 21
43704247  služby BOZP 3 mesiace  300,00 
bez DPH
Zmluva č.10/2021  nie  17.09.2025  19.09.2025  9.10.2025 
12540112   Marta Szucs Gaál Ing.
Dunajský Klátov 612, 930 21
43704247  služby BOZP 3 mesiace  300,00 
bez DPH
Zmluva č.10/2021  nie  18.06.2025  25.06.2025  16.7.2025 
12540062   Marta Szucs Gaál Ing.
Dunajský Klátov 612, 930 21
43704247  služby BOZP 3 mesiace  300,00 
bez DPH
Zmluva č.10/2021  nie  10.04.2025  15.04.2025  12.5.2025 
12540152   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS  153,17 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020  nie  04.09.2025  08.09.2025  9.10.2025 
12540137   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS  153,17 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020  nie  04.08.2025  06.08.2025  18.9.2025 
12540125   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS  153,17 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020  nie  04.07.2025  09.07.2025  14.8.2025 
12540100   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS  153,17 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020  nie  04.06.2025  06.06.2025  16.7.2025 
12540073   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS  153,17 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020  nie  05.05.2025  12.05.2025  26.5.2025 
12540059   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS za 04/2025  153,17 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020  nie  04.04.2025  09.04.2025  28.4.2025 
12540039   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  156,76 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020  nie  04.03.2025  06.03.2025  1.4.2025 
12540021   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS  153,17 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020  nie  04.02.2025  07.02.2025  5.3.2025 
12540003   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS  142,64 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020  nie  03.01.2025  13.01.2025  17.2.2025 
12540146   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava
50528041  výkon zodpovednej osoby za 09/25  49,20 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023  nie  01.09.2025  09.09.2025  9.10.2025 
12540136   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava
50528041  výkon zodpovednej osoby za 08/25  49,20 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023  nie  01.08.2025  06.08.2025  18.9.2025 
12540122   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava
50528041  výkon zodpovednej osoby za 07/2025  49,20 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023  nie  01.07.2025  03.07.2025  14.8.2025 
12540099   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava
50528041  výkon zodpovednej osoby za 06/2025  49,20 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023  nie  03.06.2025  04.06.2025  16.7.2025 
12540074   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava
50528041  výkon zodpovednej osoby za 05/2025  49,20 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023  nie  05.05.2025  12.05.2025  26.5.2025 
12540057   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava
50528041  výkon zodpovednej osoby za 04/2025  49,20 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023  nie  01.04.2025  03.04.2025  28.4.2025 
12540038   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava
50528041  výkon zodpovednej osoby za 03/2025  49,20 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023  nie  01.03.2025  05.03.2025  1.4.2025 
12540019   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava
50528041  výkon zodpovednej osoby za 02/2025  49,20 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023  nie  03.02.2025  06.02.2025  5.3.2025 
12540001   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava
50528041  výkon zodpovednej osoby za 01/2025  49,20 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023  nie  03.01.2025  08.01.2025  17.2.2025 
12540153   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie za dodávku elektriny za 08/25-nedoplatok   18,85 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023  nie  08.09.2025  11.09.2025  9.10.2025 
12540138   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie za dodávku elektriny -nedoplatok 07/2025  26,08 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023  nie  05.08.2025  07.08.2025  18.9.2025 
12540124   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny za 06/2025-nedoplatok  18,07 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023  nie  04.07.2025  09.07.2025  14.8.2025 
12540102   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie za dodávku elektriny 05/2025-nedoplatok  17,97 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023  nie  05.06.2025  11.06.2025  16.7.2025 
12540079   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie za dodávku elektriny za 04/2025-nedoplatok  22,76 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023  nie  06.05.2025  13.05.2025  11.6.2025 
12540058   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie za dodávku elektriny za 03/2025-nedoplatok  44,52 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023  nie  04.04.2025  08.04.2025  28.4.2025 
12540042   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dodávka elektriny-vyúčtovanie za 02/2025 Nezábudková ul.  45,97 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023  nie  07.03.2025  12.03.2025  1.4.2025 
12540022   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny 01/2025-nedoplatok  48,69 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023  nie  10.02.2025  13.02.2025  5.3.2025 
12540007   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny-nedoplatok za 12/2024  40,54 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023  nie  15.01.2025  20.01.2025  17.2.2025 
12540123   Západoslovenská vod.spoločnosť
Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda
36550949  vyúčtovanie za vodné a stočné-nedoplatok za obdobie 28.6.2024-23.06.2025  326,34 
vrátane DPH
Zmluva č.2/2014  nie  02.07.2025  07.07.2025  14.8.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na

Print