
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12540118 | Pikland s.r.o. Hlavná 5932/82,929 01 Dunajská Streda |
31409334 | kancelárske potreby-NP | 266,18 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.30/2025 | 23.06.2025 | 25.06.2025 | 16.7.2025 |
12540094 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 479,70 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | nie | 27.05.2025 | 30.05.2025 | 11.6.2025 |
12540085 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 360,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.15/2025 | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 11.6.2025 |
12540066 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 360,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.08/2025 | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 12.5.2025 |
12540049 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 300,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.05/2025 | 18.03.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 |
12540121 | faktúra bola uhradená z účtu BÚ-dary a granty | bez DPH |
01.07.2025 | 02.07.2025 | 14.8.2025 | ||||
12540120 | faktúra bola uhradená z účtu BÚ-dary a granty | bez DPH |
26.06.2025 | 26.06.2025 | 14.8.2025 | ||||
12540077 | Štefan Pócs Studený rad 339/20, 932 02 Orechová Potôň |
48313521 | elektroinštalačné práce,elektroinštalačný materiál | 368,52 bez DPH |
Zmluva č.08/2024 | nie | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 11.6.2025 |
12540075 | Ansali Trans s.r.o. Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder |
54460956 | dokončovacie stavebné práce-SUS 1 | 360,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.12/2025 | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 26.5.2025 |
12540042 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny-vyúčtovanie za 02/2025 Nezábudková ul. | 45,97 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | nie | 07.03.2025 | 12.03.2025 | 1.4.2025 |
12540034 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | dobropis za PHL 02/2025 | -457,67 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 28.02.2025 | 07.03.2025 | 1.4.2025 | |
12540098 | Wachumba CK s.r.o. P.Mudroňa 10, 036 01 Martin |
45284601 | detský letný tábor-7 detí | 2555,00 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.22/2025 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 16.7.2025 |
12540090 | CK Boomerang Slovakia s.r.o. Dolná 14466/70, 974 01 Banská Bystrica |
50766511 | detský letný tábor pre 15 detí | 4170,00 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.21/2025 | 23.05.2025 | 06.06.2025 | 11.6.2025 |
12540111 | Stroller s.r.o. Nedbalova 3820/12,949 11 Nitra |
53006143 | autosedačka Joie 1 ks | 169,00 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.31/2025 | 24.06.2025 | 24.06.2025 | 16.7.2025 |
12540108 | OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25,841 03 Bratislava |
48258946 | 3 dielny set do záhrady-4 ks pre všetky SUS | 479,96 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.24/2025 | 16.0.62025 | 16.06.2025 | 16.7.2025 |