
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540155 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 313,65 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | nie | 12.09.2025 | 17.09.2025 | 9.10.2025 |
| 12540140 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | kancelársky papier A4 | 569,49 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.34/2025 | 13.08.2025 | 15.08.2025 | 18.9.2025 |
| 12540094 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 479,70 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | nie | 27.05.2025 | 30.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540093 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | toner,kancelársky papier pre NP | 122,26 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.19/2025 | 27.05.2025 | 30.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540092 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery pre úsek starostlivosti o deti | 158,67 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.18/2025 | 27.05.2025 | 30.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540081 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery,set klávesnica a myš, usb wifi adapter-pre úsek starostlivosti o deti | 248,46 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.11/2025 | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540027 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery | 381,79 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.02/1/2025 | 19.02.2025 | 21.02.2025 | 13.3.2025 |
| 12540193 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 7,66 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | nie | 10.11.2025 | 21.11.2025 | 1.12.2025 |
| 12540172 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 15,12 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | nie | 08.10.2025 | 13.10.2025 | 4.11.2025 |
| 12540157 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 13,60 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | nie | 12.09.2025 | 17.09.2025 | 9.10.2025 |
| 12540139 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 7,86 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | nie | 07.08.2025 | 12.08.2025 | 18.9.2025 |
| 12540126 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 11,98 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | nie | 08.07.2025 | 11.07.2025 | 14.8.2025 |
| 12540104 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 8,86 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | nie | 10.06.2025 | 12.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540080 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 6,61 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | nie | 12.05.2025 | 14.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540061 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 6,95 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 08.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 | |
| 12540043 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 6,63 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | nie | 07.03.2025 | 12.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540023 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 7,96 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | nie | 10.02.2025 | 13.02.2025 | 13.3.2025 |
| 12540004 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 7,23 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | nie | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 17.2.2025 |
| 12540110 | Jumod s.r.o. Karpatské nám.10,831 06 Bratislava |
47807776 | štvoruholníková tieniaca plachta,montážny set 3 ks | 318,15 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.29/2025 | 18.06.2025 | 19.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540108 | OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25,841 03 Bratislava |
48258946 | 3 dielny set do záhrady-4 ks pre všetky SUS | 479,96 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.24/2025 | 16.0.62025 | 16.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540141 | Aqua Green s.r.o. Hlavná 1933/123,930 05 Gabčíkovo |
48281701 | servisné práce-oprava sušičky SUS2 | 40,00 bez DPH |
Zmluva č.08/2022 | nie | 19.08.2025 | 25.08.2025 | 18.9.2025 |
| 12540054 | Aquagreen s.r.o. Hlavná 1933/123,930 05 Gabčíkovo |
48281701 | servisné práce-oprava práčky SUS 3 | 55,00 bez DPH |
Zmluva č.08/2022 | nie | 25.03.2025 | 27.03.2025 | 8.4.2025 |
| 12540170 | Štefan Pócs Studený rad 339/20, 932 02 Orechová Potôň |
48313521 | elektroinštalačné práce | 236,00 bez DPH |
Zmluva č.08/2024 | nie | 06.10.2025 | 09.10.2025 | 4.11.2025 |
| 12540077 | Štefan Pócs Studený rad 339/20, 932 02 Orechová Potôň |
48313521 | elektroinštalačné práce,elektroinštalačný materiál | 368,52 bez DPH |
Zmluva č.08/2024 | nie | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540008 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plynu-nedoplatok za 01-12/2024 | 946,78 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 11,12/2023 | nie | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 17.2.2025 |
| 12340016 | Nervuška ARTE o.z. Jurigovo nám.5, 841 04 Bratislava |
50335944 | odborný webinár-technika artefiletiky pre agresívne deti | 180,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.01/2025 | 27.01.2025 | 29.01.2025 | 18.2.2025 |
| 12540187 | osobnyudaj.sk s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 11/25 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 03.11.2025 | 05.11.2025 | 1.12.2025 |
| 12540167 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 10/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 01.10.2025 | 03.10.2025 | 4.11.2025 |
| 12540146 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 09/25 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 01.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 12540136 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 08/25 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 01.08.2025 | 06.08.2025 | 18.9.2025 |
| 12540122 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 07/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 01.07.2025 | 03.07.2025 | 14.8.2025 |
| 12540099 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 06/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 03.06.2025 | 04.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540074 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 05/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 26.5.2025 |
| 12540057 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 04/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 28.4.2025 |
| 12540038 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 03/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 01.03.2025 | 05.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540019 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 02/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 5.3.2025 |
| 12540001 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 01/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 03.01.2025 | 08.01.2025 | 17.2.2025 |
| 12540090 | CK Boomerang Slovakia s.r.o. Dolná 14466/70, 974 01 Banská Bystrica |
50766511 | detský letný tábor pre 15 detí | 4170,00 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.21/2025 | 23.05.2025 | 06.06.2025 | 11.6.2025 |
| 12540199 | Róbert Jeskó ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná |
51295547 | odborná prehliadka a údžba plynového kotla Nezábudková ul. | 80,00 bez DPH |
Zmluva č.02/2024 | nie | 20.11.2025 | 24.11.2025 | 1.12.2025 |
| 12540127 | Róbert Jeskó ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná |
51295547 | údržbárske práce vodoinštalačné-SUS 1,3,4 | 687,00 bez DPH |
Zmluva č.02/2024 | nie | 14.07.2025 | 17.07.2025 | 14.8.2025 |