
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540119 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 06/2025 | 476,65 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | nie | 30.06.2025 | 09.07.2025 | 16.7.2025 |
| 12540095 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 05/2025 | 446,13 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | nie | 30.05.2025 | 11.06.2025 | 11.6.2025 |
| 12540072 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 04/2025 | 407,87 bez DPH |
Zmluva č.09/2022 | nie | 30.04.2025 | 13.05.2025 | 26.5.2025 |
| 12540055 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 03/2025 | 474,81 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | nie | 31.03.2025 | 08.04.2025 | 8.4.2025 |
| 12540035 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 02/2025 | 458,53 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 28.02.2025 | 13.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 12540033 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 02/2025 | 457,67 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 28.02.2025 | 07.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 12540017 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 01/2025 | 417,28 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | nie | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 5.3.2025 |
| 12540107 | Ansali Trans s.r.o. Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder |
54460956 | orezávanie stromov a kríkov SUS2,SUS3 | 500,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.25/2025 | 16.06.2025 | 18.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540208 | Aqua Greean s.r.o. Hlavná 1933/23, 930 05 Gabčíkovo |
48281701 | oprava sušičky-SUS 4 | 140,00 bez DPH |
Zmluva č.08/2022 | nie | 01.12.2025 | 09.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540101 | omylom vynechané číslo | bez DPH |
16.7.2025 | ||||||
| 12540040 | omylom vynechané číslo | bez DPH |
1.4.2025 | ||||||
| 12540030 | omylom vynechané číslo | bez DPH |
13.3.2025 | ||||||
| 12540020 | omylom vynechané číslo | bez DPH |
5.3.2025 | ||||||
| 12340016 | Nervuška ARTE o.z. Jurigovo nám.5, 841 04 Bratislava |
50335944 | odborný webinár-technika artefiletiky pre agresívne deti | 180,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.01/2025 | 27.01.2025 | 29.01.2025 | 18.2.2025 |
| 12540199 | Róbert Jeskó ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná |
51295547 | odborná prehliadka a údžba plynového kotla Nezábudková ul. | 80,00 bez DPH |
Zmluva č.02/2024 | nie | 20.11.2025 | 24.11.2025 | 1.12.2025 |
| 12540056 | Róbert Jeskó ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná |
51295547 | odborná prehliadka a údržba kotla-SUS1, SUS2 | 146,00 bez DPH |
Zmluva č.02/2014 | nie | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 28.4.2025 |
| 12540219 | JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
35974133 | obliečky,plachty,uteráky pre 4 SUS | 1130,35 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.59/2025 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540175 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | náklady spojené s účasťou na šport.hrách v Šamoríne | 200,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.42/2025 | 15.10.2025 | 17.10.2025 | 11.11.2025 |
| 12540216 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | multifunkčné zariadenie pre úsek soc.starostlivosti tonery | 564,54 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.54/2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540134 | Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8,821 08 Bratislava |
36562939 | monitor dychu Milian PRO 2 s dvomi senzorovými podložkami | 112,48 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.33/2025 | 30.07.2025 | 30.07.2025 | 15.8.2025 |
| 12540233 | Jysk s.r.o. Šoltésovej 14,811 08 Bratislava |
35974133 | modul pohovky pre SUS4-3 ks | 361,90 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.68/2025 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540204 | ÚzS Slovenský Červený kríž Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda |
00415944 | kurz prvej pomoci pre 8 osôb | 240,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.50/2025 | 27.11.2025 | 28.11.2025 | 1.12.2025 |
| 12540037 | ÚzS Slovenský Červený kríž Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda |
00415944 | kurz prvej pomoci | 270,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.03/2025 | 01.03.2025 | 05.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540220 | DOMPOT s.r.o. Podzámska 4075/23, 940 02 Nové Zámky |
47914513 | kuchynské potreby pre 4 SUS | 1385,08 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.57/2025 | 17.12.2025 | 22.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540059 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS za 04/2025 | 153,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | nie | 04.04.2025 | 09.04.2025 | 28.4.2025 |
| 12540211 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 153,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | nie | 04.12.2025 | 15.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540188 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 153,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | nie | 04.11.2025 | 06.11.2025 | 1.12.2025 |
| 12540171 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 153,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | nie | 06.10.2025 | 09.10.2025 | 4.11.2025 |
| 12540152 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 153,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | nie | 04.09.2025 | 08.09.2025 | 9.10.2025 |
| 12540137 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 153,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | nie | 04.08.2025 | 06.08.2025 | 18.9.2025 |
| 12540125 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 153,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | nie | 04.07.2025 | 09.07.2025 | 14.8.2025 |
| 12540100 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 153,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | nie | 04.06.2025 | 06.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540073 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 153,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | nie | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 26.5.2025 |
| 12540021 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 153,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | nie | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 5.3.2025 |
| 12540003 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 142,64 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | nie | 03.01.2025 | 13.01.2025 | 17.2.2025 |
| 12540064 | Pyrokom s.r.o. Á.Jedlika 4854, 945 01 Komárno |
18048455 | kontrola požiarnych hydrantov | 156,54 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.07/2025 | 16.04.2025 | 24.04.2025 | 12.5.2025 |
| 12540228 | Milkfrig-Ľudovít Vendégh Pri Škôlke 534,930 10 Dolný Štál |
32303769 | klimatizácia 2 ks -Nezábudková ul. Dunajská Streda | 3321,00 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.63/2025 | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540223 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | kancelársky papier A4 | 867,15 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.60/2025 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540140 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | kancelársky papier A4 | 569,49 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.34/2025 | 13.08.2025 | 15.08.2025 | 18.9.2025 |
| 12540118 | Pikland s.r.o. Hlavná 5932/82,929 01 Dunajská Streda |
31409334 | kancelárske potreby-NP | 266,18 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.30/2025 | 23.06.2025 | 25.06.2025 | 16.7.2025 |