Faktúry 2025 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12540069   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 04/2025-B.Csaplára,Dun.Streda  1192,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  24.04.2025  28.04.2025  12.5.2025 
12540068   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 04/2025-Gaštanový rad,Dun.Streda  1257,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  24.04.2025  28.04.2025  12.5.2025 
12540067   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 04/2025-Športová ul.,Dun.Streda  1031,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  24.04.2025  28.04.2025  12.5.2025 
12540053   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 03/2025-B.Csaplára  1192,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  21.03.2025  26.03.2025  8.4.2025 
12540052   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 03/2025-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  21.03.2025  26.03.2025  8.4.2025 
12540051   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 03/2025-Športová ul.  1031,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  21.03.2025  26.03.2025  8.4.2025 
12540032   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 02/2025-Športová ul.  1031,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  25.02.2025  27.02.2025  13.3.2025 
12540031   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 02/2025-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  25.02.2025  27.02.2025  13.3.2025 
12540029   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 02/2025-B.Csaplára Dunajská Streda  1192,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  25.02.2025  27.02.2025  13.3.2025 
12540013   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 01/2025-Športová ul.  1031,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  21.01.2025  23.01.2025  18.2.2025 
12540012   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 01/2025-Gaštanový rad,Dun.Streda  1257,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  21.01.2025  23.01.2025  18.2.2025 
12540011   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 01/2025-B.Csaplára,Dun.Streda  1192,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  21.01.2025  23.01.2025  18.2.2025 
12540075   Ansali Trans s.r.o.
Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder
54460956  dokončovacie stavebné práce-SUS 1  360,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.12/2025  05.05.2025  12.05.2025  26.5.2025 
12540047   Ansali Trans s.r.o.
Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder
54460956  záhradkárske práce,odvoz odpadu-SUS 1 Gaštanový rad,Dun.Streda  520,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.04/1/2025  11.03.2025  13.03.2025  1.4.2025 
12540018   Ansali Trans s.r.o.
Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder
54460956  preprava nábytku  120,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.02/2025  03.02.2025  03.02.2025  5.3.2025 
12540091   PhDr.Ján Karas
Masarykova 2705/11,080 01 Prešov
54266190  workshop pre vychovávateľky  300,00 
bez DPH
nie  áno  26.05.2025  29.0052025  11.6.2025 
12540078   Dávid Vendégh-VLD Team
Gárdonyská 1391/28, 930 10 Dolný Štál
54215820  servis a čistenie klimatizácie-4 ks  172,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.14/2025  06.05.2025  13.05.2025  11.6.2025 
12540079   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie za dodávku elektriny za 04/2025-nedoplatok  22,76 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023  nie  06.05.2025  13.05.2025  11.6.2025 
12540058   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie za dodávku elektriny za 03/2025-nedoplatok  44,52 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023  nie  04.04.2025  08.04.2025  28.4.2025 
12540042   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dodávka elektriny-vyúčtovanie za 02/2025 Nezábudková ul.  45,97 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023  nie  07.03.2025  12.03.2025  1.4.2025 
12540022   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny 01/2025-nedoplatok  48,69 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023  nie  10.02.2025  13.02.2025  5.3.2025 
12540007   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny-nedoplatok za 12/2024  40,54 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023  nie  15.01.2025  20.01.2025  17.2.2025 
12540056   Róbert Jeskó
ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná
51295547  odborná prehliadka a údržba kotla-SUS1, SUS2  146,00 
bez DPH
Zmluva č.02/2014  nie  01.04.2025  03.04.2025  28.4.2025 
12540090   CK Boomerang Slovakia s.r.o.
Dolná 14466/70, 974 01 Banská Bystrica
50766511  detský letný tábor pre 15 detí  4170,00 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.21/2025  23.05.2025  06.06.2025  11.6.2025 
12540074   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava
50528041  výkon zodpovednej osoby za 05/2025  49,20 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023  nie  05.05.2025  12.05.2025  26.5.2025 
12540057   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava
50528041  výkon zodpovednej osoby za 04/2025  49,20 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023  nie  01.04.2025  03.04.2025  28.4.2025 
12540038   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava
50528041  výkon zodpovednej osoby za 03/2025  49,20 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023  nie  01.03.2025  05.03.2025  1.4.2025 
12540019   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava
50528041  výkon zodpovednej osoby za 02/2025  49,20 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023  nie  03.02.2025  06.02.2025  5.3.2025 
12540001   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava
50528041  výkon zodpovednej osoby za 01/2025  49,20 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023  nie  03.01.2025  08.01.2025  17.2.2025 
12340016   Nervuška ARTE o.z.
Jurigovo nám.5, 841 04 Bratislava
50335944  odborný webinár-technika artefiletiky pre agresívne deti  180,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.01/2025  27.01.2025  29.01.2025  18.2.2025 
12540008   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  vyúčtovanie plynu-nedoplatok za 01-12/2024  946,78 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení 11,12/2023  nie  15.01.2025  20.01.2025  17.2.2025 
12540077   Štefan Pócs
Studený rad 339/20, 932 02 Orechová Potôň
48313521  elektroinštalačné práce,elektroinštalačný materiál  368,52 
bez DPH
Zmluva č.08/2024  nie  06.05.2025  13.05.2025  11.6.2025 
12540054   Aquagreen s.r.o.
Hlavná 1933/123,930 05 Gabčíkovo
48281701  servisné práce-oprava práčky SUS 3  55,00 
bez DPH
Zmluva č.08/2022  nie  25.03.2025  27.03.2025  8.4.2025 
12540080   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  6,61 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018  nie  12.05.2025  14.05.2025  11.6.2025 
12540061   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  6,95 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018    08.04.2025  14.04.2025  28.4.2025 
12540043   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  6,63 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018  nie  07.03.2025  12.03.2025  1.4.2025 
12540023   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  7,96 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018  nie  10.02.2025  13.02.2025  13.3.2025 
12540004   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  7,23 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018  nie  08.01.2025  13.01.2025  17.2.2025 
12540094   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  inštalačné a konfiguračné práce  479,70 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2023  nie  27.05.2025  30.05.2025  11.6.2025 
12540093   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  toner,kancelársky papier pre NP  122,26 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.19/2025  27.05.2025  30.05.2025  11.6.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť