Faktúry 2025 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12540040  
  omylom vynechané číslo   
bez DPH
        1.4.2025 
12540030  
  omylom vynechané číslo   
bez DPH
        13.3.2025 
12540020  
  omylom vynechané číslo   
bez DPH
        5.3.2025 
12540060   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za stravovanie v ŠJ za 04/2025  285,15 
bez DPH
Dohoda o stravovaní  nie  07.04.2025  11.04.2025  28.4.2025 
12540045   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za stravovanie  399,80 
bez DPH
Dohoda o stravovaní  nie  10.03.2025  13.03.2025  1.4.2025 
12540044   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za ubytovanie na internáte  120,00 
bez DPH
Dohoda  nie  10.03.2025  13.03.2025  1.4.2025 
12540024   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za stravovanie 02/2025  286,20 
bez DPH
Dohoda o stravovaní  nie  10.02.2025  13.02.2025  13.3.2025 
12340015   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za ubytovanie na internáte 01/2025  120,00 
bez DPH
Dohoda   nie  23.01.2025  27.01.2025  18.2.2025 
12540014   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za stravovanie za 01/2025  236,70 
bez DPH
Dohoda o stravovaní  nie  23.01.2025  27.01.2025  18.2.2025 
12540041   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  poplatok za akreditovaný výcvik  1680,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.04/2025  04.03.2025  07.03.2025  1.4.2025 
12540055   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 03/2025  474,81 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022  nie  31.03.2025  08.04.2025  8.4.2025 
12540035   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 02/2025  458,53 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022    28.02.2025  13.03.2025  1.4.2025 
12540034   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  dobropis za PHL 02/2025  -457,67 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022    28.02.2025  07.03.2025  1.4.2025 
12540033   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 02/2025  457,67 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022    28.02.2025  07.03.2025  1.4.2025 
12540017   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 01/2025  417,28 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022  nie  04.02.2025  07.02.2025  5.3.2025 
12540002   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 12/2024  383,05 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022  nie  03.01.2025  09.01.2025  17.2.2025 
12540050   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telekomunikačné služby  61,02 
vrátane DPH
RZ dod.7/2018  nie  19.03.2025  24.03.2025  1.4.2025 
12540028   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telekomunikačné služby  61,02 
bez DPH
RZ dod.7/2018  nie  19.02.2025  24.02.2025  13.3.2025 
12540010   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telekomunikačné služby  61,02 
vrátane DPH
RZ dod.7/2018  nie  20.01.2025  22.01.2025  18.2.2025 
12540059   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS za 04/2025  153,17 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020  nie  04.04.2025  09.04.2025  28.4.2025 
12540048   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  23,99 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023  nie  18.03.2025  20.03.2025  1.4.2025 
12540039   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  156,76 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020  nie  04.03.2025  06.03.2025  1.4.2025 
12540026   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  23,99 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023  nie  17.02.2025  19.02.2025  13.3.2025 
12540021   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS  153,17 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020  nie  04.02.2025  07.02.2025  5.3.2025 
12540009   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  23,99 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023  nie  16.01.2025  21.01.2025  18.2.2025 
12540003   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS  142,64 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020  nie  03.01.2025  13.01.2025  17.2.2025 
12540046   SOŠ automobilová a podnikania
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  poplatok za ubytovanie na internáte  80,00 
bez DPH
nie  nie  11.03.2025  11.03.2025  1.4.2025 
12540025   SOŠ automobilová a podnikania
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  poplatok za ubytovanie na internáte 02/2025  80,00 
bez DPH
  nie  10.02.2025  13.02.2025  13.3.2025 
12540006   SOŠ automobilová a podnikania
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  poplatok za ubytovanie na internáte  80,00 
bez DPH
nie  nie  14.01.2025  15.01.2025  17.2.2025 
12540005   PosTel DS s.r.o.
Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda
36238023  tonery pre ekonomický úsek  123,60 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.56/2024  09.01.2025  15.01.2025  17.2.2025 
12540036   Hudeková Andrea Mgr.
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia a konzultačná činnosť  279,00 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.02/2/2025  04.03.2025  04.03.2025  1.4.2025 
12540037   ÚzS Slovenský Červený kríž
Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda
00415944  kurz prvej pomoci  270,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.03/2025  01.03.2025  05.03.2025  1.4.2025 
12540049   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava
42127131  individuálna a skupinová supervízia  300,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.05/2025  18.03.2025  20.03.2025  1.4.2025 
12540027   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery  381,79 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.02/1/2025  19.02.2025  21.02.2025  13.3.2025 
12540061   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  6,95 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018    08.04.2025  14.04.2025  28.4.2025 
12540043   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  6,63 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018  nie  07.03.2025  12.03.2025  1.4.2025 
12540023   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  7,96 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018  nie  10.02.2025  13.02.2025  13.3.2025 
12540004   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  7,23 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018  nie  08.01.2025  13.01.2025  17.2.2025 
12540054   Aquagreen s.r.o.
Hlavná 1933/123,930 05 Gabčíkovo
48281701  servisné práce-oprava práčky SUS 3  55,00 
bez DPH
Zmluva č.08/2022  nie  25.03.2025  27.03.2025  8.4.2025 
12540008   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  vyúčtovanie plynu-nedoplatok za 01-12/2024  946,78 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení 11,12/2023  nie  15.01.2025  20.01.2025  17.2.2025 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť