Faktúry 2025 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12540121  
  faktúra bola uhradená z účtu BÚ-dary a granty   
bez DPH
    01.07.2025  02.07.2025  14.8.2025 
12540120  
  faktúra bola uhradená z účtu BÚ-dary a granty   
bez DPH
    26.06.2025  26.06.2025  14.8.2025 
12540101  
  omylom vynechané číslo   
bez DPH
        16.7.2025 
12540040  
  omylom vynechané číslo   
bez DPH
        1.4.2025 
12540030  
  omylom vynechané číslo   
bez DPH
        13.3.2025 
12540020  
  omylom vynechané číslo   
bez DPH
        5.3.2025 
12540116   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za stravovanie 06/2025  171,95 
bez DPH
Dohoda o stravovaní  nie  20.06.2025  25.06.2025  16.7.2025 
12540060   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za stravovanie v ŠJ za 04/2025  285,15 
bez DPH
Dohoda o stravovaní  nie  07.04.2025  11.04.2025  28.4.2025 
12540045   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za stravovanie  399,80 
bez DPH
Dohoda o stravovaní  nie  10.03.2025  13.03.2025  1.4.2025 
12540044   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za ubytovanie na internáte  120,00 
bez DPH
Dohoda  nie  10.03.2025  13.03.2025  1.4.2025 
12540024   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za stravovanie 02/2025  286,20 
bez DPH
Dohoda o stravovaní  nie  10.02.2025  13.02.2025  13.3.2025 
12340015   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za ubytovanie na internáte 01/2025  120,00 
bez DPH
Dohoda   nie  23.01.2025  27.01.2025  18.2.2025 
12540014   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za stravovanie za 01/2025  236,70 
bez DPH
Dohoda o stravovaní  nie  23.01.2025  27.01.2025  18.2.2025 
12540115   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 06/25-Športová ul.  1031,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  19.06.2025  25.06.2025  16.7.2025 
12540114   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 06/25-B.Csaplára  1192,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  19.06.2025  25.06.2025  16.7.2025 
12540113   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 06/25-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  19.06.2025  25.06.2025  16.7.2025 
12540089   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 05/2025-Športová ul.  1031,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  19.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540088   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 05/2025-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  19.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540087   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 05/2025-B.Csaplára  1192,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  19.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540132   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  účastnícky poplatok za športovo-relaxačný pobyt pre 5 osôb  100,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.27/2025  22.07.2025  30.07.2025  15.8.2025 
12540041   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  poplatok za akreditovaný výcvik  1680,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.04/2025  04.03.2025  07.03.2025  1.4.2025 
12540064   Pyrokom s.r.o.
Á.Jedlika 4854, 945 01 Komárno
18048455  kontrola požiarnych hydrantov  156,54 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.07/2025  16.04.2025  24.04.2025  12.5.2025 
12540135   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 07/2025  462,51 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022  nie  31.07.2025  07.08.2025  15.8.2025 
12540119   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 06/2025  476,65 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022  nie  30.06.2025  09.07.2025  16.7.2025 
12540095   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 05/2025  446,13 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022  nie  30.05.2025  11.06.2025  11.6.2025 
12540072   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 04/2025  407,87 
bez DPH
Zmluva č.09/2022  nie  30.04.2025  13.05.2025  26.5.2025 
12540055   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 03/2025  474,81 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022  nie  31.03.2025  08.04.2025  8.4.2025 
12540035   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 02/2025  458,53 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022    28.02.2025  13.03.2025  1.4.2025 
12540034   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  dobropis za PHL 02/2025  -457,67 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022    28.02.2025  07.03.2025  1.4.2025 
12540033   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 02/2025  457,67 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022    28.02.2025  07.03.2025  1.4.2025 
12540017   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 01/2025  417,28 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022  nie  04.02.2025  07.02.2025  5.3.2025 
12540002   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 12/2024  383,05 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022  nie  03.01.2025  09.01.2025  17.2.2025 
12540118   Pikland s.r.o.
Hlavná 5932/82,929 01 Dunajská Streda
31409334  kancelárske potreby-NP  266,18 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.30/2025  23.06.2025  25.06.2025  16.7.2025 
12540083   Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
31592503  ročný prístup-Verejná správa SR preddavková platba  233,70 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.13/2025  18.05.2025  18.05.2025  11.6.2025 
12540076   Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
31592503  ročný prístup-Verejná správa SR  233,70 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.13/2025  05.05.2025  12.05.2025  26.5.2025 
12540070   Unilabs Slovensko s.r.o.
Záborského 2, 036 01 Martin
31647758  vyšetrenie z odberu pre dieťa  25,10 
bez DPH
nie    29.04.2025  30.04.2025  26.5.2025 
12540071   Ján Vangel-Uniplyn
ul.Ármina Kornfelda 7179/11, 929 01 Dunajská Streda
35281898  revízia tlakových a plynových zariadení  900,00 
bez DPH
Zmluva č.04/2024  nie  29.04.2025  30.04.2025  26.5.2025 
12540133   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telekomunikačné služby  61,02 
vrátane DPH
RZ dod.č.7/2018  nie  25.07.2025  30.07.2025  15.8.2025 
12540117   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telekomunikačné služby  61,09 
vrátane DPH
RZ dod.7/2018  nie  23.06.2025  25.06.2025  16.7.2025 
12540086   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telekomunikačné služby  61,02 
vrátane DPH
RZ dod.č.7/2018  nie  19.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť