
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010000071 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za telekomunikačné služby | 47,40 vrátane DPH |
áno | 16.04.2026 | 22.04.2026 | 3.6.2026 | |
| 1010000059 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 153,17 vrátane DPH |
áno | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 19.5.2026 | |
| 1010000047 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 61,25 vrátane DPH |
áno | 17.03.2026 | 25.03.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000040 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 153,17 vrátane DPH |
áno | 04.03.2026 | 06.03.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000027 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,99 vrátane DPH |
án | 16.02.2026 | 24.02.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 153,17 vrátane DPH |
áno | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 153,16 vrátane DPH |
áno | 05.01.2026 | 13.01.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000006 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,99 vrátane DPH |
áno | 19.01.2026 | 22.01.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010000077 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS 05/2026 | 153,17 vrátane DPH |
áno | 04.05.2026 | 11.05.2026 | 3.6.2026 | |
| 1010000137 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHL za 06/2026 | 387,11 vrátane DPH |
áno | 06.07.2026 | 08.07.2026 | 13.8.2026 | |
| 1010000083 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHL za 04/2026 | 385,97 vrátane DPH |
áno | 06.05.2026 | 11.05.2026 | 3.6.2026 | |
| 1010000057 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHL za 03/2026 | 349,42 bez DPH |
áno | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 19.5.2026 | |
| 1010000041 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHL za 02/2026 | 404,35 vrátane DPH |
áno | 04.03.2026 | 06.03.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000018 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHL za 01/2026 | 557,82 vrátane DPH |
áno | 04.02.2026 | 11.02.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000001 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHL | 403,02 vrátane DPH |
áno | 02.01.2026 | 09.01.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010000113 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 05/2026 | 398,64 vrátane DPH |
áno | 04.06.2026 | 18.06.2026 | 16.7.2026 | |
| 1010000136 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | účasť na celoslovenských športových hrách v atletike počet osôb: 5 | 150,00 bez DPH |
1000180706 | 01.07.2026 | 07.07.2026 | 13.8.2026 | |
| 1010000135 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | účasť na športovo-relaxačnom pobyte, počet osôb:5 | 125,00 bez DPH |
1000184910 | 01.07.2026 | 07.07.2026 | 13.8.2026 | |
| 1010000109 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | účastnícky poplatok za konferenciu-2 osoby | 278,00 bez DPH |
10000165533 | 01.06.2026 | 05.06.2026 | 16.7.2026 | |
| 1010000073 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | účastnícky poplatok za konferenciu o problematike mladých dospelých-2 osoby | 278,00 bez DPH |
1000161357 | 23.04.2026 | 28.04.2026 | 3.6.2026 | |
| 1010000046 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za ubytovanie na internáte 01-02/2026 | 60,00 bez DPH |
áno | 23.03.2026 | 23.03.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000023 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | strava v ŠJ za 02/2026 | 132,50 bez DPH |
áno | 04.02.2026 | 11.02.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000021 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | strava v ŠJ za 01/2026 | 159,00 bez DPH |
áno | 04.02.2026 | 04.02.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000022 | Śtefan Pócs Studený rad 339/20, 932 02 Orechová Potôň |
48313521 | elektroinštalačné práce | 110,00 bez DPH |
áno | 02.02.2026 | 05.02.2026 | 28.4.2026 | |
| 1180000010 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie za elektrinu 06/2026-preplatok | -11,81 vrátane DPH |
áno | 03.07.2026 | 16.07.2026 | 13.8.2026 | |
| 1010000134 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina za 07/2026-Nezábudková ul. | 188,00 vrátane DPH |
áno | 01.07.2026 | 06.07.2026 | 13.8.2026 | |
| 1010000090 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie za elektrinu 04/2026-Nezábudková ul. | 13,33 vrátane DPH |
áno | 13.05.2026 | 15.05.2026 | 3.6.2026 | |
| 1010000088 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina za 05/2026-Nezábudková ul. | 188,00 vrátane DPH |
áno | 04.05.2026 | 11.05.2026 | 3.6.2026 | |
| 1010000087 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dobropis faktúry 1010000075 | -188,00 vrátane DPH |
áno | 04.05.2026 | 11.05.2026 | 3.6.2026 | |
| 1010000058 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny-vyúčtovanie za 03/2026 Nezábudková ul. | 34,02 vrátane DPH |
áno | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 19.5.2026 | |
| 1010000053 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51365467 | dodávka elektriny za 04/2026-Nezábudkova ul. | 183,00 vrátane DPH |
áno | 01.04.2026 | 14.04.2026 | 19.5.2026 | |
| 1010000043 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny-vyúčtovanie za 02/2026 Nezábudková ul. | 53,36 vrátane DPH |
áno | 04.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000034 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny za 03/2026-Nezábudková ul. | 188,00 vrátane DPH |
áno | 02.03.2026 | 04.03.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000019 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny-vyúčtovanie za 01/2026 Nezábudková ul. | 238,27 vrátane DPH |
áno | 05.02.2026 | 11.02.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000017 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny za 02/2026-Nezábudková ul. | 172,00 vrátane DPH |
áno | 01.02.2026 | 05.02.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000013 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny-vyúčtovanie Nezábudková ul. | 49,59 vrátane DPH |
áno | 27.01.2026 | 27.01.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000097 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina za 06/2026-Nezábudková ul. | 183,00 vrátane DPH |
áno | 01.06.2026 | 04.06.2026 | 18.6.2026 | |
| 1010000075 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina za 05/2026-Nezábudková ul. | 188,00 vrátane DPH |
áno | 04.05.2026 | 11.05.2026 | 3.6.2026 | |
| 1010000108 | Weby Group s.r.o. Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
36046884 | prevádzkové služby webového sídla | 276,75 vrátane DPH |
áno | 05.06.2026 | 09.06.2026 | 16.7.2026 | |
| 1010000008 | Weby Group s.r.o. Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
36046884 | prevádzkový ročný poplatok | 21,71 vrátane DPH |
áno | 05.01.2026 | 13.01.2026 | 28.4.2026 |