Faktúry 2026 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1010000071   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatok za telekomunikačné služby  47,40 
vrátane DPH
áno    16.04.2026  22.04.2026  3.6.2026 
1010000059   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS   153,17 
vrátane DPH
áno    07.04.2026  15.04.2026  19.5.2026 
1010000047   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  61,25 
vrátane DPH
áno    17.03.2026  25.03.2026  28.4.2026 
1010000040   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS  153,17 
vrátane DPH
áno    04.03.2026  06.03.2026  28.4.2026 
1010000027   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  23,99 
vrátane DPH
án    16.02.2026  24.02.2026  28.4.2026 
1010000020   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS  153,17 
vrátane DPH
áno    06.02.2026  11.02.2026  28.4.2026 
1010000009   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS  153,16 
vrátane DPH
áno    05.01.2026  13.01.2026  28.4.2026 
1010000006   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  23,99 
vrátane DPH
áno    19.01.2026  22.01.2026  27.4.2026 
1010000077   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS 05/2026  153,17 
vrátane DPH
áno    04.05.2026  11.05.2026  3.6.2026 
1010000137   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHL za 06/2026  387,11 
vrátane DPH
áno    06.07.2026  08.07.2026  13.8.2026 
1010000083   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHL za 04/2026  385,97 
vrátane DPH
áno    06.05.2026  11.05.2026  3.6.2026 
1010000057   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHL za 03/2026  349,42 
bez DPH
áno    07.04.2026  15.04.2026  19.5.2026 
1010000041   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHL za 02/2026  404,35 
vrátane DPH
áno    04.03.2026  06.03.2026  28.4.2026 
1010000018   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHL za 01/2026  557,82 
vrátane DPH
áno    04.02.2026  11.02.2026  28.4.2026 
1010000001   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHL   403,02 
vrátane DPH
áno    02.01.2026  09.01.2026  27.4.2026 
1010000113   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM za 05/2026  398,64 
vrátane DPH
áno    04.06.2026  18.06.2026  16.7.2026 
1010000136   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  účasť na celoslovenských športových hrách v atletike počet osôb: 5  150,00 
bez DPH
  1000180706  01.07.2026  07.07.2026  13.8.2026 
1010000135   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  účasť na športovo-relaxačnom pobyte, počet osôb:5  125,00 
bez DPH
  1000184910  01.07.2026  07.07.2026  13.8.2026 
1010000109   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  účastnícky poplatok za konferenciu-2 osoby  278,00 
bez DPH
  10000165533  01.06.2026  05.06.2026  16.7.2026 
1010000073   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  účastnícky poplatok za konferenciu o problematike mladých dospelých-2 osoby  278,00 
bez DPH
  1000161357  23.04.2026  28.04.2026  3.6.2026 
1010000046   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za ubytovanie na internáte 01-02/2026  60,00 
bez DPH
áno    23.03.2026  23.03.2026  28.4.2026 
1010000023   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  strava v ŠJ za 02/2026  132,50 
bez DPH
áno    04.02.2026  11.02.2026  28.4.2026 
1010000021   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  strava v ŠJ za 01/2026  159,00 
bez DPH
áno    04.02.2026  04.02.2026  28.4.2026 
1010000022   Śtefan Pócs
Studený rad 339/20, 932 02 Orechová Potôň
48313521  elektroinštalačné práce   110,00 
bez DPH
áno    02.02.2026  05.02.2026  28.4.2026 
1180000010   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie za elektrinu 06/2026-preplatok  -11,81 
vrátane DPH
áno    03.07.2026  16.07.2026  13.8.2026 
1010000134   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina za 07/2026-Nezábudková ul.  188,00 
vrátane DPH
áno    01.07.2026  06.07.2026  13.8.2026 
1010000090   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie za elektrinu 04/2026-Nezábudková ul.  13,33 
vrátane DPH
áno    13.05.2026  15.05.2026  3.6.2026 
1010000088   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina za 05/2026-Nezábudková ul.  188,00 
vrátane DPH
áno    04.05.2026  11.05.2026  3.6.2026 
1010000087   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dobropis faktúry 1010000075  -188,00 
vrátane DPH
áno    04.05.2026  11.05.2026  3.6.2026 
1010000058   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dodávka elektriny-vyúčtovanie za 03/2026 Nezábudková ul.  34,02 
vrátane DPH
áno    07.04.2026  15.04.2026  19.5.2026 
1010000053   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51365467  dodávka elektriny za 04/2026-Nezábudkova ul.  183,00 
vrátane DPH
áno    01.04.2026  14.04.2026  19.5.2026 
1010000043   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dodávka elektriny-vyúčtovanie za 02/2026 Nezábudková ul.  53,36 
vrátane DPH
áno    04.03.2026  12.03.2026  28.4.2026 
1010000034   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dodávka elektriny za 03/2026-Nezábudková ul.  188,00 
vrátane DPH
áno    02.03.2026  04.03.2026  28.4.2026 
1010000019   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dodávka elektriny-vyúčtovanie za 01/2026 Nezábudková ul.  238,27 
vrátane DPH
áno    05.02.2026  11.02.2026  28.4.2026 
1010000017   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dodávka elektriny za 02/2026-Nezábudková ul.  172,00 
vrátane DPH
áno    01.02.2026  05.02.2026  28.4.2026 
1010000013   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektriny-vyúčtovanie Nezábudková ul.  49,59 
vrátane DPH
áno    27.01.2026  27.01.2026  28.4.2026 
1010000097   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina za 06/2026-Nezábudková ul.  183,00 
vrátane DPH
áno    01.06.2026  04.06.2026  18.6.2026 
1010000075   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina za 05/2026-Nezábudková ul.  188,00 
vrátane DPH
áno    04.05.2026  11.05.2026  3.6.2026 
1010000108   Weby Group s.r.o.
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
36046884  prevádzkové služby webového sídla  276,75 
vrátane DPH
áno    05.06.2026  09.06.2026  16.7.2026 
1010000008   Weby Group s.r.o.
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
36046884  prevádzkový ročný poplatok  21,71 
vrátane DPH
áno    05.01.2026  13.01.2026  28.4.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť