
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53/2025 | Stelartv, s.r.o. Lysiná 751, 916 21 Čachtice |
46672982 | Poplatok za :Televízne služby na obdobie: 01.03.2025 do 31.05.2025 Odberné miesto : Hlavná ul. 351/224, 922 10 Trebatice | 32,40 vrátane DPH |
Áno | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 11.4.2025 | |
112/2025 | DAMEDIS s.r.o Višňovského 6, 960 01 Zvalen |
47864249 | Náhradné tonery do tlačiarne tonery do tlačiarne CANON i-SENSYS MF 754Cdw | 626,44 vrátane DPH |
83/2025 | 13.05.2025 | 16.05.2025 | 16.6.2025 | |
42/2025 | DAMEDIS s.r.o Višňovského 6, 960 01 Zvalen |
47864249 | Náhradné tonery do tlačiarne HPLaserJet M110W | 155,35 vrátane DPH |
28/2025 | 18.02.2025 | 25.02.2025 | 10.4.2025 | |
28/2025 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 01.01.2024 do 31.12.2024 za odberné miesta | 12744,11 vrátane DPH |
Áno | 15.01.2025 | 13.02.2025 | 10.4.2025 | |
134/2025 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Dubovany 460 922 08 Dubovany |
51092921 | Služby IT, | 320,00 bez DPH |
95/2025 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 22.7.2025 | |
54/2025 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Dubovany 460 922 08 Dubovany |
51092921 | Služby IT, | 254,00 bez DPH |
31/2025 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 11.4.2025 | |
89/2025 | Mário Vavrinec Veľké Orvište 120, 92201 Veľké Orvište |
51244152 | Orezávanie stromov Veselé 425 | 200,00 bez DPH |
65/2025 | 24.04.2025 | 24.04.2025 | 10.6.2025 | |
65/2025 | ANEX Slovakia, s.r.o. Zavarská 11/C, 917 01 Trnava |
51708515 | Čistiace prostriedky | 330,72 vrátane DPH |
41/2025 | 13.03.2025 | 23.03.2025 | 11.4.2025 | |
111/2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra, elektrická energia za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 Pečeňady | 10,64 vrátane DPH |
Áno | 06.05.2025 | 16.05.2025 | 16.6.2025 | |
87/2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra, elektrická energia za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 Pečeňady | 49,99 vrátane DPH |
Áno | 07.04.2025 | 22.04.2025 | 10.6.2025 | |
59/2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra, elektrická energia za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 Pečeňady | 58,47 vrátane DPH |
Áno | 07.03.2025 | 20.03.2025 | 11.4.2025 | |
33/2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra, elektrická energia za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 Pečeňady | 65,36 vrátane DPH |
Áno | 07.02.2025 | 19.02.2025 | 10.4.2025 | |
7/2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra, elektrická energia za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 Veľké Kostoľany | 66,99 vrátane DPH |
Áno | 13.01.2025 | 23.01.2025 | 7.4.2025 | |
6/2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra, elektrická energia za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 Piešťany | 105,26 vrátane DPH |
Áno | 13.01.2025 | 23.01.2025 | 7.4.2025 | |
5/2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra, elektrická energia za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 Pečeňady | 90,61 vrátane DPH |
Áno | 13.01.2025 | 23.01.2025 | 7.4.2025 | |
4/2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra, elektrická energia za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 Trebatice | 379,97 vrátane DPH |
Áno | 13.01.2025 | 23.01.2025 | 7.4.2025 | |
147/2025 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | Elektronické stravovacie lístky | 2422,20 vrátane DPH |
Áno | 97/2025 | 03.06.2025 | 26.06.2025 | 22.7.2025 |
117/2025 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | Elektronické stravovacie lístky | 2442,00 vrátane DPH |
Áno | 74/2025 | 05.05.2025 | 26.05.2025 | 16.6.2025 |
91/2025 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | Elektronické stravovacie lístky | 2191,20 vrátane DPH |
Áno | 54/2025 | 03.04.2025 | 28.04.2025 | 10.6.2025 |
61/2025 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | Elektronické stravovacie lístky | 2143,12 vrátane DPH |
Áno | 35/2025 | 04.03.2025 | 25.03.2025 | 11.4.2025 |
39/2025 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | Elektronické stravovacie lístky | 1974,91 vrátane DPH |
Áno | 17/2025 | 07.02.2025 | 25.02.2025 | 10.4.2025 |
9/2025 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | Elektronické stravovacie lístky | 1735,65 vrátane DPH |
Áno | 1/2025 | 03.01.2025 | 29.01.2025 | 7.4.2025 |
130/2025 | Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto |
54142709 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2025 | 66,00 bez DPH |
Áno | 03.06.2025 | 06.06.2025 | 22.7.2025 | |
102/2025 | Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto |
54142709 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2025 | 66,00 bez DPH |
Áno | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 16.6.2025 | |
73/2025 | Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto |
54142709 | Výkon zodpovednej osoby za 4/2025 | 66,00 bez DPH |
Áno | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 10.6.2025 | |
46/2025 | Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto |
54142709 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2025 | 66,00 bez DPH |
Áno | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 11.4.2025 | |
23/2025 | Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto |
54142709 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2025 | 66,00 bez DPH |
Áno | 07.02.2025 | 07.02.2025 | 10.4.2025 | |
1/2025 | Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto |
54142709 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2025 | 66,00 bez DPH |
Áno | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 7.4.2025 |