
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0393400016 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava |
00893412 | Stravné detí 3/2026 | 48,00 bez DPH |
09.02.2026 | 11.02.2026 | 25.3.2026 | ||
| 0393400019 | Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury Jána Holého 9, Trnava |
31825451 | Stravné detí 3/2026 | 66,00 bez DPH |
09.02.2026 | 11.02.2026 | 25.3.2026 | ||
| 0393400011 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava |
00893412 | Stravné detí 2/2026 | 31,20 bez DPH |
03.02.2026 | 03.02.2026 | 25.3.2026 | ||
| 0393400009 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Mojmírova 99/28, Piešťany 921 01 |
00654302 | Stravné detí 1,2/2026 | 50,40 bez DPH |
30.01.2026 | 02.02.2026 | 25.3.2026 | ||
| 0393400010 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Mojmírova 99/28, Piešťany 921 01 |
00654302 | Stravné detí 1,2/2026 | 67,20 bez DPH |
30.01.2026 | 02.02.2026 | 25.3.2026 | ||
| 03093400091 | Základná škola Komenského 2, Vrbové 922 03 |
36094188 | Stravné -detí ZŠ Vrbové 6/2026 | 274,66 bez DPH |
02.06.2026 | 03.06.2026 | 20.7.2026 | ||
| 0393400073 | Základná škola Vrbové Školská 4, Vrbové 922 03 |
37836625 | Stravné -detí ZŠ Vrbové 6/2026 | 225,20 bez DPH |
04.05.2026 | 06.05.2026 | 15.6.2026 | ||
| 0393400071 | Základná škola Vrbové Komenského 2, Vrbové 922 03 |
36094188 | Stravné -detí ZŠ Vrbové 5/2026 | 374,92 bez DPH |
04.05.2026 | 06.05.2026 | 15.6.2026 | ||
| 106/2026 | Základná škola Vrbové Školská 4, Vrbové 922 03 |
37836625 | Stravné -detí ZŠ Vrbové 5/2026 | 131,50 bez DPH |
21.04.2026 | 23.04.2026 | 18.5.2026 | ||
| 130/2026 | Základná škola Vrbové Komenského 2, Vrbové 922 03 |
36094188 | Stravné -detí ZŠ Vrbové 4/2026 | 343,66 bez DPH |
01.04.2026 | 02.04.2026 | 19.5.2026 | ||
| 0393400037 | Základná škola Vrbové Školská 4, Vrbové 922 03 |
37836625 | Stravné -detí ZŠ Vrbové 4/2026 | 207,00 bez DPH |
10.03.2026 | 12.03.2026 | 10.4.2026 | ||
| 0393400035 | Základná škola Vrbové Školská 4, Vrbové 922 03 |
37836625 | Stravné -detí ZŠ Vrbové 3/2026 | 35,60 bez DPH |
04.03.2026 | 06.03.2026 | 10.4.2026 | ||
| 0393400018 | Základná škola Vrbové Školská 4, Vrbové 922 03 |
37836625 | Stravné -detí ZŠ Vrbové 3/2026 | 182,80 bez DPH |
09.02.2026 | 11.02.2026 | 25.3.2026 | ||
| 0393400013 | Základná škola Vrbové Komenského 2, Vrbové 922 03 |
36094188 | Stravné -detí ZŠ Vrbové 2/2026 | 267,18 bez DPH |
03.02.2026 | 09.02.2026 | 25.3.2026 | ||
| 0393400035 | Základná škola Vrbové Komenského 2, Vrbové 922 03 |
36094188 | Stravné -detí ZŠ Vrbové 2,3/2026 | 454,94 bez DPH |
27.02.2026 | 03.03.2026 | 10.4.2026 | ||
| 0393100094 | BGA opravy Ing. Igor Blasko Dubovany 460, 922 08 Dubovany |
51092921 | Služby IT | 330,00 bez DPH |
26/2026, 1000178263 | 27.05.2026 | 29.05.2026 | 15.6.2026 | |
| 0393100079 | BGA opravy Ing. Igor Blasko Dubovany 460, 922 08 Dubovany |
51092921 | Služby IT | 350,00 bez DPH |
16/2026, 1000168935 | 21.04.2026 | 23.04.2026 | 18.5.2026 | |
| 0393100059 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Dubovany 460 922 08 Dubovany |
51092921 | Služby IT | 645,00 bez DPH |
9/2026, 1000164462 | 24.03.2026 | 24.03.2026 | 15.4.2026 | |
| 0393100017 | BGA opravy Ing. Igor Blasko Dubovany 460, 922 08 Dubovany |
51092921 | Služby IT | 425,00 bez DPH |
6/2026, 1000146426 | 21.01.2026 | 28.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 0393100081 | Bc. Roman Zomborský Vojenská ul. 6351/4E, 934 01 Levice |
40926745 | Služby BOZP za l. štvrťrok 2026 | 90,00 bez DPH |
Áno | 15.04.2026 | 23.04.2026 | 18.5.2026 | |
| 0393400088 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Mlynské nivy 7816/16, Bratislava-Staré Mesto |
00585441 | PZP, Škoda Superb PN607EA | 213,38 bez DPH |
Áno | 13.04.2026 | 04.06.2026 | 20.7.2026 | |
| 0393100065 | ELA CAR s.r.o. Bratislavská 153, 921 01 Piešťany |
36220329 | Prezutia SMV Dacia Lodgy PN178DS | 55,00 vrátane DPH |
15/2026, 1000168910 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 19.5.2026 | |
| 0393100063 | ELA CAR s.r.o. Bratislavská 153, 921 01 Piešťany |
36220329 | Prezutia SMV Dacia Jogger PN192EG | 52,20 vrátane DPH |
14/2026, 1000168905 | 01.04.2026 | 02.04.2026 | 19.5.2026 | |
| 0393100034 | Ing. Matúš Pažitný Párovská 1183/5, 949 01 Nitra |
50744364 | Prehliadka plynových kotlov Piešťany, Trebatice, Veľké Kostoľany, Pečeňady | 121,00 bez DPH |
5/2026, 1000159320 | 18.02.2026 | 25.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 0393400007 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Preddavková platba za elektrickú energiu za obdobie 1/2026, OM Pečeňady 66 | 408,00 vrátane DPH |
Áno | 26.01.2026 | 30.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 0393100085 | DETMAR s.r.o. Kmeťova 9, 915 01 Nové Mesto n.V. |
34096833 | Pravidelná periodická kontrola detektorov plynu a snímača - kontrola a nastavenie kalibračným plynom. | 67,65 vrátane DPH |
23/2026 | 30.04.2026 | 04.05.2026 | 15.6.2026 | |
| 0393100015 | COOP Jednota Trnava Pečeňady 152, 922 07 Pečeňady |
00168921 | Potraviny pre deti 1/2026, Pečeňady | 356,95 vrátane DPH |
Áno | 4/2026,1000150179 | 15.01.2026 | 26.01.2026 | 17.3.2026 |
| 0393400033 | Obec Pečeňady Pečeňady 93, 922 07 pečeňady |
00312878 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 01.01.2026 - 31.12.2026 | 2084,58 bez DPH |
Rozhodnutie č. 187 | 27.02.2026 | 06.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 0393100100 | Stelartv, s.r.o. Lysiná 751, 916 21 Čachtice |
46672982 | Poplatok za :Televízne služby na obdobie: 01.06.2026 do 31.08.2026 Odberné miesto : Hlavná ul. 351/224, 922 10 Trebatice | 32,40 vrátane DPH |
Áno | 01.06.2026 | 11.06.2026 | 20.7.2026 | |
| 0393100060 | Stelartv, s.r.o. Lysiná 751, 916 21 Čachtice |
46672982 | Poplatok za :Televízne služby na obdobie: 01.03.2026 do 31.05.2026 Odberné miesto : Hlavná ul. 351/224, 922 10 Trebatice | 32,40 vrátane DPH |
Áno | 02.03.2026 | 13.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 0393400008 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | Poistenie malých a stredných podnikateľov, byt Piešťanská 11, Veľké Kostoľany 922 07 od 04.02.2026 do 04.02.2027 | 48,01 vrátane DPH |
Áno | 16.01.2026 | 26.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 0393100025 | P.O.-TECH, Richard Zomborský Starý Hrádok č.31 |
35351241 | PO za obdobie prvého štvrťroka 2026 | 42,00 bez DPH |
Áno | 03.02.2026 | 16.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 0393100071 | P.O.-TECH, Richard Zomborský Starý Hrádok č.31 |
35351241 | PO za obdobie druhého štvrťroka 2026 | 42,00 bez DPH |
Áno | 08.04.2026 | 14.04.2026 | 18.5.2026 | |
| 0393100007 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 917 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.12.2025 - 31.12.2025 | 195,74 vrátane DPH |
áno | 07.01.2026 | 12.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 0393100088 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.04.2026 - 30.04.2026 | 143,76 vrátane DPH |
Áno | 05.05.2026 | 12.05.2026 | 15.6.2026 | |
| 0393100074 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.03.2026 - 31.03.2026 | 143,76 vrátane DPH |
Áno | 08.04.2026 | 14.04.2026 | 18.5.2026 | |
| 0393100058 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.02.2026 - 28.02.2026 | 199,09 vrátane DPH |
Áno | 04.03.2026 | 13.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 0393100057 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.01.2026 - 31.01.2026 | 197,03 vrátane DPH |
Áno | 04.02.2026 | 16.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 0393100020 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2026, Trebatice | 23,64 vrátane DPH |
Áno | 3/2026 | 22.01.2026 | 29.01.2026 | 17.3.2026 |
| 0393100021 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2026, Trebatice | 33,31 vrátane DPH |
Áno | 1/2026 | 29.01.2026 | 30.01.2026 | 17.3.2026 |