
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440234 | AD AUTO s.r.o. 922 10 Trebatice 124 |
43854621 | 12440234 prehliadka Passat 400 000km | 511,75 vrátane DPH |
x | 103/24 | 16.9.2024 | 26.09.2024 | 25.9.2024 |
12440182 | AD AUTO s.r.o. 922 10 Trebatice 124 |
43854621 | 12440182 oprava Peugeot | 135,30 vrátane DPH |
x | 081/2024 | 19.7.2024 | 23.07.2024 | 31.7.2024 |
12440154 | AD AUTO s.r.o. 922 10 Trebatice 124 |
43854621 | 12440154 STK Passat | 268,50 vrátane DPH |
x | 065/24 z 29.5.2024 | 13.6.2024 | 19.06.2024 | 31.7.2024 |
12440125 | AD AUTO s.r.o. 922 10 Trebatice 124 |
43854621 | 12440125 oprava klimy Passat | 121,50 vrátane DPH |
058/24 | 10.5.2024 | 20.05.2024 | 28.5.2024 | |
12440085 | AD AUTO s.r.o. 922 10 Trebatice 124 |
43854621 | 124400085 prezutie + nové pneu Roomster | 588,63 vrátane DPH |
030/24 | 04.4.2024 | 08.04.2024 | 11.4.2024 | |
12440021 | AD AUTO s.r.o. 922 10 Trebatice 124 |
43854621 | 12440021 STK Peugeot | 159,50 vrátane DPH |
004/24 | 29.1.2024 | 01.02.2024 | 11.4.2024 | |
12440071 | Peter Jurčo DREVOTEC Malinová 2659/39, 955 01 Topoľčany |
43457771 | 12440071 oprava dverí Mierová | 89,76 vrátane DPH |
026/24 | 21.3.2024 | 28.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440049 | Inštitút rodinnej terapie Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky |
42434271 | 12440049 školenie Žemlová | 95,00 bez DPH |
025/24 | 05.3.2024 | 11.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440041 | Inštitút rodinnej terapie Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky |
42434271 | 12440041 školenie Melicherová | 540,00 vrátane DPH |
020/24 | 26.2.2024 | 27.02.2024 | 11.4.2024 | |
12440259 | Súkromná stredná športová škol J.Jesenskeho 624/42, 960 01 Zvolen |
42002907 | 12440259 školné V. Kujovská 1.polrok | 250,00 bez DPH |
zmluva o studiu | x | 04.10.2024 | 09.10.2024 | 17.10.2024 |
12440290 | Mgr. Peter Kollárovič Ul. Práce 55m, 945 01 Komárno |
41261097 | 12440290 supervízia z 15.11.2024 | 114,00 bez DPH |
X | 122/24 z 4.11.2024 | 19.11.2024 | 22.11.2024 | 21.11.2024 |
12440232 | Mgr. Peter Kollárovič Ul. Práce 55m, 945 01 Komárno |
41261097 | 12440232 supervízia z 9.9.2024 | 198,00 vrátane DPH |
x | 097/24 z 2.9.2024 | 12.9.2024 | 13.09.2024 | 25.9.2024 |
12440128 | Mgr. Peter Kollárovič Ul. Práce 55m, 945 01 Komárno |
41261097 | 12440128 skupinova+ind. supervizia z 7.5.24 | 286,00 bez DPH |
049/24 | 14.5.2024 | 20.05.2024 | 28.5.2024 | |
12440076 | Mgr. Peter Kollárovič Ul. Práce 55m, 945 01 Komárno |
41261097 | 12440076 skupinová supervízia 22.3.24 | 236,00 vrátane DPH |
040/24 | 27.3.2024 | 28.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440315 | Marek Kevežda - KEMA TRANS Hlavná 813/58, 931 01 Šamorín |
40562166 | 12440315 výroba a dodanie návstných tabúľ | 768,00 vrátane DPH |
X | 139/24 z 13.12.2024 | 12.12.2024 | 16.12.2024 | 17.1.2025 |
12440291 | Jozef Kubran 6. apríla 365/8, 922 03 Vrbové |
40196119 | 12440291 elektromontážne práce -prerábka Sasinkova | 833,69 bez DPH |
X | 126/24 z 4.11.2024 | 21.11.2024 | 16.12.2024 | 17.1.2025 |
12440152 | Jozef Kubran 6. apríla 365/8, 922 03 Vrbové |
40196119 | 12440152 výmena svietidiel terap.miestnosť | 549,76 vrátane DPH |
x | 068/24 z 6.6.2024 | 12.6.2024 | 19.06.2024 | 31.7.2024 |
12440060 | Jozef Kubran 6. apríla 365/8, 922 03 Vrbové |
40196119 | 12440060 elektromontážne práce | 228,17 vrátane DPH |
022a/24 | 07.3.2024 | 11.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440043 | Asociácia správcov registratúr M.R.Štefánika 310, 921 71 Nováky |
37922190 | 12440043-školenie registratúraRajnícová-vyúčtovani | 65,00 vrátane DPH |
016/24 | 28.2.2024 | 20.02.2024 | 11.4.2024 | |
12440042 | Asociácia správcov registratúr M.R.Štefánika 310, 921 71 Nováky |
37922190 | 12440042-školenie registratúra Beblavá-vyúčtovanie | 65,00 vrátane DPH |
012a/24 | 28.2.2024 | 27.02.2024 | 11.4.2024 | |
12440159 | ENSARA Vajanského 58, 921 01 Piešťany |
36788457 | 12440159 posúdenie zdravotného rizika | 150,00 vrátane DPH |
x | 062/2024 | 03.7.2024 | 08.07.2024 | 31.7.2024 |
12440081 | N-Point s.r.o. Záhradnícka 153, 821 08 Bratislava |
36656682 | 12440081 kryt, sklo, nabíjačka, ref.č. FYGGXZGPY | 63,97 vrátane DPH |
040a/24 | 02.4.2024 | 08.04.2024 | 11.4.2024 | |
12440083 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Bratislava |
36631124 | 12440083 tlač poštových poukážok | 13,20 vrátane DPH |
035/24 | 02.4.2024 | 08.04.2024 | 11.4.2024 | |
12440297 | CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov |
36468924 | 12440297 tonery | 132,87 vrátane DPH |
X | 128/2024 z 27.11.2024 | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 17.1.2025 |
12440252 | CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov |
36468924 | 12440252 zberna nadoba tonery teren | 26,80 vrátane DPH |
x | 108/24 z 9.9.2024 | 04.10.2024 | 09.10.2024 | 17.10.2024 |
12440251 | CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov |
36468924 | 12440251 tonery | 87,49 vrátane DPH |
x | 105/24 z 24.9.2024 | 04.10.2024 | 09.10.2024 | 17.10.2024 |
12440227 | CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov |
36468924 | 12440227 toney | 248,22 vrátane DPH |
x | 095/24 | 05.9.2024 | 05.09.2024 | 25.9.2024 |
12440148 | CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov |
36468924 | 12440148 tonery | 693,09 vrátane DPH |
x | 069/24 z 10.6.2024 | 10.6.2024 | 19.06.2024 | 31.7.2024 |
12440103 | CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov |
36468924 | 12440103 tonery | 275,68 vrátane DPH |
045/24 | 18.4.2024 | 23.04.2024 | 28.5.2024 | |
12440091 | CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov |
36468924 | 12440091 tonery | 198,68 vrátane DPH |
041/24 | 05.4.2024 | 16.04.2024 | 28.5.2024 | |
12440045 | CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov |
36468924 | 12440045 tonery | 275,68 vrátane DPH |
022/24 | 01.3.2024 | 04.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440036 | CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov |
36468924 | 12440036 tonery | 455,45 vrátane DPH |
012/24 | 21.2.2024 | 27.02.2024 | 11.4.2024 | |
12440016 | CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov |
36468924 | 12440016 tonery | 71,80 vrátane DPH |
007/24 | 22.1.2024 | 23.01.2024 | 11.4.2024 | |
12440322 | TEMPO KONDELA s.r.o. Vojtášska 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | 12440322 gauč + stolík vedúca výchovy | 357,49 vrátane DPH |
X | 142/24 z 17.12.2024 | 17.12.2024 | 18.12.2024 | 17.1.2025 |
12440169 | RZP, a.s. Legionárska 7158/5, 91101 Trenčín |
36331023 | 12440169 RZP 5 sestrier vyúčtovanie | 270,00 vrátane DPH |
x | 015/24 z 20.2.2024 | 30.6.2024 | 20.05.2024 | 31.7.2024 |
12440168 | RZP, a.s. Legionárska 7158/5, 91101 Trenčín |
36331023 | 12440168 RZP 4 sestry vyúčtovanie | 216,00 vrátane DPH |
x | 015/24 z 20.2.2024 | 30.6.2024 | 13.05.2024 | 31.7.2024 |
12440266 | Trnavská vodárenská spoločnosť Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | 12440266 vodné, stočné 3.Q | 926,87 vrátane DPH |
100011112 | X | 14.10.2024 | 17.10.2024 | 17.10.2024 |
12440178 | Trnavská vodárenská spoločnosť Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | 123440178 voda za 2Q 2024 | 994,74 vrátane DPH |
100011112 | x | 12.7.2024 | 23.07.2024 | 31.7.2024 |
12440099 | Trnavská vodárenská spoločnosť Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | 123440099 voda za 1Q 2024 | 1239,82 vrátane DPH |
100011112 | 10.4.2024 | 16.04.2024 | 28.5.2024 | |
12440013 | Trnavská vodárenská spoločnosť Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | 123440013 voda za 4Q 2023 | 792,10 vrátane DPH |
áno | 15.1.2024 | 19.01.2024 | 11.4.2024 |