
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/0395100024 | INŠPIRÁCIA 26965 01Stará Kremnička |
51206633 | školenie Stachurová | 119 bez DPH |
1000143472 | 02.02.2026 | 05.02.2026 | 17.3.2026 | |
| 2026/0395100020 | Ing. Andrea Šamajová Korzo23010 15Žilina |
45966613 | školenie 3 osoby | 207 bez DPH |
1000139297 | 19.01.2026 | 20.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 395100079 | Ortho Pikus, s.r.o. Tichá 3529/9,921 01 Piešťany |
46541217 | prenájom kancelárie NP 05/2026 | 1080,00 bez DPH |
2267000002 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 395100060 | Ortho Pikus, s.r.o. Tichá 3529/9,921 01 Piešťany |
46541217 | prenájom byt 04/26 | 1080,00 bez DPH |
2267000002 | 03.03.2026 | 09.03.2026 | 5.5.2026 | |
| 2026/0395100060 | Ortho Pikus, s.r.o. Tichá3529/9921 01Piešťany |
46541217 | prenájom byt 04/26 | 1080,00 bez DPH |
2267000002 | 03.03.2026 | 09.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 2026/0395100037 | Ortho Pikus, s.r.o. Tichá3529/9921 01Piešťany |
46541217 | prenájom projekt 03/2026 | 1080,00 bez DPH |
2267000002 | 03.02.2026 | 05.02.2026 | 17.3.2026 | |
| 2026/0395100015 | Ortho Pikus, s.r.o. Tichá3529/9921 01Piešťany |
46541217 | predpis nájom projekt 02/26 | 1080,00 bez DPH |
2267000002 | 13.01.2026 | 20.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 2026/0395100002 | Ortho Pikus, s.r.o. Tichá3529/9921 01Piešťany |
46541217 | prenájom projekt 01-02/2026 | 1080,00 bez DPH |
2267000002 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 395400017 | Baumi s.r.o. Inovecká 5213/40,921 01 Banka |
47610786 | byt Teplická 04/2026 | 192 bez DPH |
2267000003 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 395100058 | Baumi s.r.o. Inovecká 5213/40,921 01 Banka |
47610786 | prenájom byt 03/26 | 192 bez DPH |
2267000003 | 03.03.2026 | 04.03.2026 | 5.5.2026 | |
| 2026/0395100058 | Baumi s.r.o. Inovecká5213/40921 01Banka |
47610786 | prenájom byt 03/26 | 192 bez DPH |
2267000003 | 03.03.2026 | 04.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 2026/0395100032 | Baumi s.r.o. Inovecká5213/40921 01Banka |
47610786 | platba za byt 02/2026 | 192 bez DPH |
2267000003 | 03.02.2026 | 05.02.2026 | 17.3.2026 | |
| 2026/0395100005 | Baumi s.r.o. Inovecká5213/40921 01Banka |
47610786 | prenájom byt 01/2026 | 192 bez DPH |
2267000003 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 2026/0395100001 | Súkromná stredná športová škola, J. Jesenského 624/42, Zvolen J. Jesenského42960 01Zvolen |
42002907 | školné Kujovská 2.polrok | 300 bez DPH |
2267000004 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 395100083 | Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 Košice-Staré Mesto |
54142709 | osobný údaj 04/2026 | 36 bez DPH |
2267000005 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 395100059 | Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 Košice-Staré Mesto |
54142709 | osobný údaj 03/26 | 36 bez DPH |
2267000005 | 03.03.2026 | 04.03.2026 | 5.5.2026 | |
| 2026/0395100059 | Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. Námestie osloboditeľov3/A040 01Košice-Staré Mesto |
54142709 | osobný údaj 03/26 | 36 bez DPH |
2267000005 | 03.03.2026 | 04.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 2026/0395100006 | Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. Námestie osloboditeľov3/A040 01Košice-Staré Mesto |
54142709 | zodpovedná osoba 01/26 | 36 bez DPH |
2267000005 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 395100088 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 03/2026 | 638,9299999999999 vrátane DPH |
2267000006 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 395100066 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 02/2026 | 523,46 vrátane DPH |
2267000006 | 11.03.2026 | 13.03.2026 | 5.5.2026 | |
| 2026/0395100046 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo1824 12Bratislava |
31322832 | PHM tankovanie 01/2026 | 285,12 vrátane DPH |
2267000006 | 13.02.2026 | 16.02.2026 | 17.3.2026 | |
| 395100090 | Z + M servis a. s. Plynárenská 7/A,821 09 Bratislava-Ružinov |
44195591 | tlač Mierová 01-03/26 | 49,27 vrátane DPH |
2267000007 | 08.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 2026/0395100007 | Z + M servis a. s. Plynárenská7/A821 09Bratislava-Ružinov |
44195591 | polatok tlačiareň rok 2025 | 22,37 vrátane DPH |
2267000007 | 12.01.2026 | 13.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 395100102 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | TV, intertnet 04-05/26 | 57,29 vrátane DPH |
2267000008 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 395100086 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | TV, internet 04/26 | 84,45 vrátane DPH |
2267000008 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 395100071 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | TV, internet 03-04/26 | 57,29 vrátane DPH |
2267000008 | 23.03.2026 | 27.03.2026 | 5.5.2026 | |
| 395100064 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | televízia, internet 02-03/26 | 84,45 vrátane DPH |
2267000008 | 11.03.2026 | 13.03.2026 | 5.5.2026 | |
| 2026/0395100048 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská28817 62Bratislava |
35763469 | internet 02-03/26 | 56,78 vrátane DPH |
2267000008 | 23.02.2026 | 04.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 2026/0395100040 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská28817 62Bratislava |
35763469 | TV 02-03/26 | 83,42 vrátane DPH |
2267000008 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 17.3.2026 | |
| 2026/0395100036 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská28817 62Bratislava |
35763469 | TV 01-02/26 | 56,78 vrátane DPH |
2267000008 | 03.02.2026 | 05.02.2026 | 17.3.2026 | |
| 2026/0395100013 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo1824 12Bratislava |
31322832 | poplatok PHM 12/2025 | 346,73 vrátane DPH |
2267000008 | 12.01.2026 | 14.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 2026/0395100017 | Slovak Telekom, a.s. PO BOX 35830 05Bratislava |
35763469 | telefóny poplatok rok 2025 | 83,42 vrátane DPH |
2267000008 | 12.01.2026 | 11.02.2026 | 17.3.2026 | |
| 395100072 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | nternet, telefóny 02-03/26 | 351,08 vrátane DPH |
2267000009 | 25.03.2026 | 27.03.2026 | 5.5.2026 | |
| 2026/0395100052 | Orange Slovensko, a.s. Metodova8821 08Bratislava |
35697270 | telefón, internet 12/25-01/26 | 351,08 vrátane DPH |
2267000009 | 25.02.2026 | 02.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 2026/0395100051 | Orange Slovensko, a.s. Metodova8821 08Bratislava |
35697270 | telefón, internet 02-03/26 | 351,08 vrátane DPH |
2267000009 | 25.02.2026 | 02.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 2026/0395100030 | Orange Slovensko, a.s. Metodova8821 08Bratislava |
35697270 | telefóny 01-02/26 | 351,08 vrátane DPH |
2267000009 | 03.02.2026 | 05.02.2026 | 17.3.2026 | |
| 395100087 | Commander Services s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23,851 01 Bratislava-Petržalka |
51183455 | poplatok Commander 03/26 | 92,25 vrátane DPH |
2267000010 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 395100065 | Commander Services s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23,851 01 Bratislava-Petržalka |
51183455 | Commander poplatok 02/26 | 92,25 vrátane DPH |
2267000010 | 11.03.2026 | 13.03.2026 | 5.5.2026 | |
| 2026/0395100042 | Commander Services s.r.o. Digital Park II, Einsteinova23851 01Bratislava-Petržalka |
51183455 | commander poplatok 01/26 | 92,25 vrátane DPH |
2267000010 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 17.3.2026 | |
| 2026/0395100012 | Commander Services s.r.o. Digital Park II, Einsteinova23851 01Bratislava-Petržalka |
51183455 | poplatok commander 12/2025 | 92,25 vrátane DPH |
2267000010 | 12.01.2026 | 14.01.2026 | 17.3.2026 |