Faktúry 2024 (CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240168   Slovak Telekom a.s
35763469  internet  71,90 
bez DPH
148/30.7.2021    03.09.2024  04.09.2024  8.10.2024 
20240169   Slovak Telekom a.s
35763469  volania  18,58 
bez DPH
129/13.12.2019    03.09.2024  04.09.2024  8.10.2024 
20240159   Slovak Telekom a.s
35763469  volania  18,58 
bez DPH
136/02.09.2020    12.08.2024  13.08.2024  4.9.2024 
20240160   Slovak Telekom a.s
35763469  internet  71,90 
bez DPH
142/08.02.2021    12.08.202  13.08.2024  4.9.2024 
20240136   Slovak Telekom a.s
35763469  volania a internet  71,90 
bez DPH
148/30.7.2021    08.07.2024  09.07.2024  8.8.2024 
20240135   Slovak Telekom a.s
35763469  volania  19,01 
bez DPH
136/02.09.2022    08.07.2024  09.07.2024  8.8.2024 
20240116   Slovak Telekom a.s
35763469  volania  18,58 
bez DPH
142/08.02.2021    05.06.2021  06.06.2021  1.7.2024 
20240117   Slovak Telekom a.s
35763469  internet  71,90 
bez DPH
148/30.7.2021    05.06.2023  06.06.2023  1.7.2024 
20240100   Slovak Telekom a.s
35763469  internet  71,90 
bez DPH
148/30.7.2021    13.05.2024  14.05.2024  5.6.2024 
20240099   Slovak Telekom a.s
35763469  volania  18,58 
bez DPH
148/30.7.2021    13.05.2024  14.05.2024  5.6.2024 
20240074   Slovak Telekom a.s
35763469  volania  18,91 
bez DPH
142/08.02.2021    10.04.2024  11.04.2024  15.5.2024 
20240073   Slovak Telekom a.s
35763469  internet  71,90 
bez DPH
142/08.02.2021    10.04.2024  11.04.2024  15.5.2024 
20240048   Slovak Telekom a.s
35763469  internet  71,90 
bez DPH
148/30.7.2021    06.03.2024  07.03.2024  8.4.2024 
20240029   Slovak Telekom a.s
35763469  internet  75,92 
bez DPH
148/30.7.2021    07.02.2024  08.02.2024  4.3.2024 
20240028   Slovak Telekom a.s
35763469  volania  21,11 
bez DPH
130/13.12.2019    07.02.2024  08.02.2024  4.3.2024 
20240010   Slovak Telekom a.s
35763469  internet  65,99 
bez DPH
142/08.02.2021    09.01.2024  10.01.2024  12.2.2024 
20240009   Slovak Telekom a.s
35763469  volania  20,58 
bez DPH
148/30.7.2021    09.01.2024  10.01.2024  12.2.2024 
20240261   SOŠ -technická
00596868  obedy 3.SUS Ivan Valentín  45,60 
bez DPH
114/11.11.2024  03.12.2024  04.12.2024  16.1.2025 
20240236   SOŠ -technická
00158984  obedy 3.SUS  43,20 
bez DPH
96/18.10.2024  07.11.2024  08.11.2024  3.12.2024 
20240238   SOŠ obchodu a služieb
00893412  obedy 1.SUS  24 
bez DPH
94/18.10.2024  07.11.2024  08.11.2024  3.12.2024 
20240210   SOŠ obchodu a služieb
  obedy Tibor Daniel I.SUS  24,00 
bez DPH
85/26.09.2024  16.10.2024  17.10.2024  15.11.2024 
20240184   SOŠ obchodu a služieb
00893412  obedy I a III.SUS  38,40 
bez DPH
76/20.09.2024  03.10.2024  04.10.2024  15.11.2024 
20240260   SOŠ potravinárska Nitra
17054222  strava 5.SUS Jača Denis  100 
bez DPH
113/11.11.2025  03.12.2024  04.12.2024  16.1.2025 
20240259   SOŠ potravinárska Nitra
17054222  ubytovanie 5.SUS Jača Denis  33,00 
bez DPH
112/11.11.2024  03.12.2024  04.12.2024  16.1.2025 
20240258   SOŠ potravinárska Nitra
17054222  strava V.SUS Jača Denis  22,50 
bez DPH
111/11.11.2024  03.12.2024  04.12.2024  16.1.2025 
20240257   SOŠ potravinárska Nitra
17054222  ubytovanie 2.SUS Farkaš Adrián  33,00 
bez DPH
110/11.11.2024  03.12.2024  04.12.2024  16.1.2025 
20240256   SOŠ potravinárska Nitra
17054222  strava 2.SUS Farkaš Adrián  100 
bez DPH
109/11.11.2024  03.12.2024  04.12.2024  16.1.2025 
20240247   SOŠ potravinárska Nitra
17054222  ubytovanie 2.SUS  33 
bez DPH
103/21.10.2024  12.11.2024  13.11.2024  3.12.2024 
20240248   SOŠ potravinárska Nitra
17054222  obedy 2.SUS  100 
bez DPH
102/21.10.2024  12.11.2024  13.11.2024  3.12.2024 
20240233   SOŠ potravinárska Nitra
17054222  obedy V.SUS  100 
bez DPH
99/18.10.2024  07.11.2024  08.11.2024  3.12.2024 
20240234   SOŠ potravinárska Nitra
17054222  ubytovanie 5.SUS  33 
bez DPH
98/21.10.2024  07.11.2024  08.11.2024  3.12.2024 
20240235   SOŠ potravinárska Nitra
17054222  strava škola 5.SUS  22,50 
bez DPH
97/18.10.2024  07.11.2024  08.11.2024  3.12.2024 
20240278   Spojená škola Trnava
51279177  obedy 3.SUS Marušiak  29,00 
bez DPH
118/20.11.2024  04.12.2024  05.12.2024  16.1.2025 
12440042   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrina Kasárenská  200,00 
bez DPH
183/01.01.2024    03.12.2024  04.12.2024  15.1.2025 
12440043   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrina A.Hlinku  490,00 
bez DPH
183/01.01.2024    3.12.2024  04.12.2024  15.1.2025 
12440041   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrika A.Hlinku  490,00 
bez DPH
183/01.01.2024    05.11.2024  06.11.2024  3.12.2024 
12440040   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrina nedoplatok A.Hlinku  9,67 
bez DPH
183/01.01.2024    9.10.2024  10.10.2024  11.11.2024 
12440038   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrina A.Hlinku  490,00 
bez DPH
183/01.01.2024    3.10.2024  04.10.2024  11.11.2024 
12440038   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrina A.Hlinku  490,00 
bez DPH
183/01.01.2024    3.10.2024  04.10.2024  11.11.2024 
12440039   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrina Kasárenská  200,00 
bez DPH
183/01.01.2024    3.10.2024  04.10.2024  11.11.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11

Tlačiť