
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250300 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
198/15.5.2025 | 02.10.2025 | 03.10.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250270 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
198/15.5.2025 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 20250254 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
198/15.5.2025 | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250221 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
198/15.5.2025 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250213 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | prirážka za neodob.min. množstva plynu | 448,94 bez DPH |
198/15.5.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 20250190 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
198/15.5.2025 | N | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 |
| 20250146 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.04.2023 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 20250113 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.04.2023 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250083 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250054 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 20250031 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | nedoplatok za plyn 12/2024 | 546,28 bez DPH |
169/25.4.2023 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 20250386 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 01.12.2025 | 02.12.2025 | 19.1.2026 | |
| 20250343 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | gdpr | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 20250303 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 02.10.2025 | 03.10.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250255 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250224 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250197 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 20250143 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 20250110 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 20250075 | Osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250041 | Osobny udaj s.r.o |
50528041 | gdpr | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 20250009 | Osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,00 bez DPH |
172/01.07.2023 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 20250207 | CK Boomerang Slovensko s.r.o |
50766511 | letný tábor hotel Poniklec | 768,00 bez DPH |
N | 70/04.06.2025 | 12.06.2025 | 13.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250156 | CK Boomerang Slovensko s.r.o |
50766511 | detský tábor Hotel Poniklec 8/2025 | 7680,00 bez DPH |
N | 50/02.05.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 9.6.2025 |
| 20250396 | Atopas s.r.o |
50858378 | servis vozidiel | 904,33 bez DPH |
N | 166/21.11.2025 | 03.12.2025 | 04.12.2025 | 22.1.2026 |
| 20250344 | Atopas s.r.o |
50858378 | servis vozidiel | 1591,70 bez DPH |
N | 137/24.10.2025 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250215 | Atopas s.r.o |
50858378 | sevis vozidiel Kia Carens | 817,35 bez DPH |
N | 73/05.06.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250214 | Atopas s.r.o |
50858378 | servis vozidiel Citroen | 663,80 bez DPH |
N | 72/05.06.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250378 | Psycho Klinik s.r.o |
50929691 | konferencia projekt Beňová | 150,00 bez DPH |
N | 157/14.11.2025 | 26.11.2025 | 27.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250413 | Merkury shop s.r.o |
51231735 | dvere a kľučky | 329,35 bez DPH |
N | 178/01.12.2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 22.1.2026 |
| 20250426 | Spojená škola Trnava |
51279177 | obedy Marušiak Justin | 25,00 bez DPH |
N | 186/01.12.2025 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 22.1.2026 |
| 20250358 | Spojená škola Trnava |
51279177 | poplatok za stravovanie Marušiak Justin | 42,00 bez DPH |
N | 133/20.10.2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250325 | Spojená škola Trnava |
51279177 | obedy Justin Marušiak | 36,00 bez DPH |
N | 122/24.09.2025 | 17.10.2025 | 20.10.2025 | 14.11.2025 |
| 20250155 | Spojená škola Trnava |
51279177 | obedy Marušiak | 38,00 bez DPH |
N | 45/24.04.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 9.6.2025 |
| 20250136 | Spojená škola Trnava |
51279177 | poplatok za stravovanie | 34 bez DPH |
N | 13/01-062025 | 11.04.2025 | 12.04.2025 | 16.5.2025 |
| 2050101 | Spojená škola Trnava |
51279177 | stravovanie Marušiak | 39.00 bez DPH |
N | 26/24.02.2025 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 9.4.2025 |
| 2050068 | Spojená škola Trnava |
51279177 | stravovanie | 30,00 bez DPH |
N | 12/01-06.2025 | 11.02.2025 | 12.02.2025 | 19.3.2025 |
| 20250034 | Spojená škola Trnava |
51279177 | obedy Marušiak 3.SUS | 34,00 bez DPH |
N | 13/01-06.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250281 | Spojená škola Trnava |
05129177 | stravné Marušiak Justin | 40 bez DPH |
N | 99/25.08.2025 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250212 | Spojená škola Trnava |
05129177 | stravné dieťa Marušiak | 9,00 bez DPH |
N | 68/23.05.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 14.7.2025 |