
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250144 | UPC BROADBAND Slovakia |
35971967 | televízia, poplatok | 28,71 bez DPH |
196/31.10.2024 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 5.6.2025 | |
20250109 | Mgr. Mario Schwarz |
školenie zamestnancov | 220,00 bez DPH |
N | 30/12.03.2025 | 24.03.2025 | 25.03.2025 | 9.4.2025 | |
20250037 | Orchid s.r.o |
36269841 | školenie vychovávateľov | 864,00 bez DPH |
N | 18/17.01.2025 | 30.01.2025 | 31.01.2025 | 6.2.2025 |
2050101 | Spojená škola Trnava |
51279177 | stravovanie Marušiak | 39.00 bez DPH |
N | 26/24.02.2025 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 9.4.2025 |
2050068 | Spojená škola Trnava |
51279177 | stravovanie | 30,00 bez DPH |
N | 12/01-06.2025 | 11.02.2025 | 12.02.2025 | 19.3.2025 |
20250056 | Materská škola Komenského |
37836706 | stravné Rigo Adam | 52,30 bez DPH |
N | 6/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
20250028 | Stredná odborná škola automobilová |
17053676 | stravné Marušiak | 30,00 bez DPH |
N | 12/01-06.2025 | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 6.2.2025 |
20250087 | SOŠ potravinárska Nitra |
stravné Farkas Adrián | 100,00 bez DPH |
N | 2/01-06.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 | |
20250050 | SOŠ -technická |
00158984 | strava Valentín | 36,00 bez DPH |
N | 3/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
20250120 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | strava Tibor Daniel | 24,00 bez DPH |
N | 7/01-06.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 16.5.2025 |
20250053 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | strava Tibor Daniel | 24,00 bez DPH |
N | 7/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
20250007 | SOŠ obchodu a služieb |
17053676 | strava Tibor Daniel | 24,00 bez DPH |
N | 7/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
20250117 | Materská škola ul. Komenského |
37839993 | strava Rigo Adam | 52,30 bez DPH |
N | 35/26.03.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 16.5.2025 |
20250006 | Materská škola Komenského |
37839993 | strava Rigo Adam | 21,90 bez DPH |
N | 6/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
20250093 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | strava Jača Denis | 20,00 bez DPH |
N | 24/24.02.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 |
20250005 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | strava Jača Denis | 100,00 bez DPH |
N | 05/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
20250027 | Stredná odborná škola automobilová |
17053676 | strava J.Čonka | 48,00 bez DPH |
N | 11/01-06.2025 | 13.012025 | 14.01.2025 | 6.2.2025 |
20250003 | SOŠ -technická |
00158984 | strava Ivan Valentín | 50,40 bez DPH |
N | 3/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
20250070 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | strava Gorči | 35,60 bez DPH |
N | 14/01-06.2025 | 13.02.2025 | 14.02.2025 | 19.3.2025 |
20250002 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | strava Farkaš | 100,00 bez DPH |
N | 2/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
20250052 | SOŚ potravináska |
17054222 | strava Farkas A. | 100,00 bez DPH |
N | 2/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
20250036 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | strava dieťa 5.SUS | 81,50 bez DPH |
N | 14/01.06.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
20250023 | Súkromná odborná škola |
00686484 | strava deti | 28,00 bez DPH |
N | 167/10.12.2024 | 09.01.2025 | 10.01.2025 | 6.2.2025 |
12540010 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | spotreba A.Hlinku | 407,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 12.5.2025 | |
20250108 | Madevis s.r.o |
53856490 | prenájom bytu MD2/Q/2025 | 2550,00 bez DPH |
190/30.07.2024 | 24.03.2025 | 25.03.2025 | 4.4.2025 | |
20250114 | Vidat car spol s.r.o |
36427594 | prenájom ambulancia | 1549,80 bez DPH |
N | 31/21.03.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 15.5.2025 |
20250021 | VIDAT car, spol s.r.o |
36427594 | prenájom ambulancia | 1549,80 bez DPH |
9/02.01.2025 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 6.2.2025 | |
20250178 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
170/2.10.2023 | 22.05.2025 | 23.05.2025 | 5.6.2025 | |
20250141 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.9.2022 | 28.04.2025 | 29.04.2025 | 15.5.2025 | |
20250129 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.9.2022 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
20250082 | Lidstrom s.ro |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.09.2022 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
20250040 | Lidstrom s.ro |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.09.2022 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250016 | Lidstrom s.ro |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 70,90 bez DPH |
160/14.09.2022 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 5.2.2025 | |
20250140 | Fórum zamestnancov CDR |
37906607 | pracovné stretnutie J.Hrováth | 90,00 bez DPH |
N | 39/10.04.2025 | 16.04.2025 | 17.04.2025 | 16.5.2025 |
20250017 | UPC Broadband Slovakia |
35971967 | poplatok za televíziu MD | 28,71 bez DPH |
196/30.10.2024 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 5.2.2025 | |
20250111 | UPC BROADBAND Slovakia |
35971967 | poplatok za televíziu | 28,71 bez DPH |
196/31.10.2024 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 12.5.2025 | |
20250097 | UPC Broadband Slovakia |
35971967 | poplatok za televíziu | 28,71 bez DPH |
196/30.10.2024 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 3.4.2025 | |
20250043 | UPC Broadband Slovakia |
35971967 | poplatok za televíziu | 28,71 bez DPH |
196/30.10.2024 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250136 | Spojená škola Trnava |
51279177 | poplatok za stravovanie | 34 bez DPH |
N | 13/01-062025 | 11.04.2025 | 12.04.2025 | 16.5.2025 |
20250071 | Trnavská univerzita |
31825249 | poplatok za prihlášku na VŠ | 40,00 bez DPH |
N | 22/11.02.2025 | 18.02.2025 | 19.02.2025 | 19.3.2025 |