Faktúry 2025 (CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20250247   Lindstrom .s.r.o
35742364  pranie a prenájom rohoží  72,67 
bez DPH
    21.07.2025  22.07.2025  7.8.2025 
20250217   Lindstrom .s.r.o
35742364  pranie a prenájom rohoží  72,67 
bez DPH
160/14.9.2022    24.06.2025  25.06.2025  8.7.2025 
20250178   Lindstrom .s.r.o
35742364  pranie a prenájom rohoží  72,67 
bez DPH
170/2.10.2023    22.05.2025  23.05.2025  5.6.2025 
20250141   Lindstrom .s.r.o
35742364  pranie a prenájom rohoží  72,67 
bez DPH
160/14.9.2022    28.04.2025  29.04.2025  15.5.2025 
20250129   Lindstrom .s.r.o
35742364  pranie a prenájom rohoží  72,67 
bez DPH
160/14.9.2022    02.04.2025  03.04.2025  13.5.2025 
20250260   Litech PC s.r.o
54847567  údržba výpočtovej techniky  295,20 
bez DPH
170/2.10.2023    07.08.2025  08.08.2025  22.9.2025 
20250246   Litech PC s.r.o
54847567  údržba výpočtovej techniky  295,20 
bez DPH
170/2.10.2023    21.07.2025  22.07.2025  7.8.2025 
20250210   Litech PC s.r.o
54847567  údržba VT  295,20 
bez DPH
170/2.10.2023    20.06.2025  23.06.2025  8.7.2025 
20250158   Litech PC s.r.o
54847567  údržba výpočtovej techniky  295,20 
bez DPH
170/2.10.2023    14.05.2025  15.05.2025  5.6.2025 
20250131   Litech PC s.r.o
54847567  údržba VT  295,20 
bez DPH
170/2.10.2023    03.04.2025  04.04.2025  13.5.2025 
20250107   Litech PC s.r.o
54847567  VM  80,68 
bez DPH
28/25.02.2025  20.03.2025  21.03.2025  9.4.2025 
20250106   Litech PC s.r.o
54847567  údržba VT a dopravné náklady  312,00 
bez DPH
170/02.10.2023    20.03.2025  21.03.2025  4.4.2025 
20250042   Litech PC s.r.o
54847567  údržba výpočtovej techniky  303,50 
bez DPH
170/2.10.2023    04.02.2025  05.02.2025  3.3.2025 
20250032   Litech PC s.r.o
54847567  VM  5,00 
bez DPH
168/16.12.2024  21.01.2025  22.01.2025  6.2.2025 
20250033   Litech PC s.r.o
54847567  údržba výpočtovej techniky  397,40 
bez DPH
170/2.10.2023    21.01.2025  22.01.2025  5.2.2025 
20250226   Logistický areál Nitra
36182206  energie ambulancia 3/Q/2025  899,25 
bez DPH
83/25.06.2025  02.07.2025  03.07.2025  8.8.2025 
20250225   Logistický areál Nitra
36182206  prenájom priestorov ambulancia 3/Q/2025  1549,80 
bez DPH
82/25.06.2025  02.07.2025  03.07.2025  8.8.2025 
20250211   Madevis s.r.o
53856490  prenájom bytu MD  2550,00 
bez DPH
190/30.7.2024    20.06.2025  23.06.2025  8.7.2025 
20250108   Madevis s.r.o
53856490  prenájom bytu MD2/Q/2025  2550,00 
bez DPH
190/30.07.2024    24.03.2025  25.03.2025  4.4.2025 
20250284   Materská škola D.Štúra
37839977  poplatok za škôlku Pilová Eliška  54,00 
bez DPH
102/25.08.2025  17.09.2025  18.09.2025  3.10.2025 
20250189   Materská škola D.Štúra
00158984  obedy Eliška Pilová  54,00 
bez DPH
60/20.05.2025  04.06.2025  05.06.2025  14.7.2025 
20250192   Materská škola Komenského
37839993  strava Rigo Adam  52,30 
bez DPH
63/21.05.2025  04.06.2025  05.06.2025  14.7.2025 
20250085   Materská škola Komenského
37836706  obedy Rigo adam  52,30 
bez DPH
29/25.02.2025  03.03.2025  04.03.2025  9.4.2025 
20250056   Materská škola Komenského
37836706  stravné Rigo Adam  52,30 
bez DPH
6/01-06.2025  04.02.2025  05.02.2025  19.3.2025 
20250006   Materská škola Komenského
37839993  strava Rigo Adam  21,90 
bez DPH
6/01-06.2025  03.01.2025  07.01.2025  6.2.2025 
20250149   Materská škola ul. Komenského
37836706  strava Rigo Adam  52,30 
bez DPH
42/21.04.2025  02.05.2025  05.05.2025  9.6.2025 
20250117   Materská škola ul. Komenského
37839993  strava Rigo Adam  52,30 
bez DPH
35/26.03.2025  02.04.2025  03.04.2025  16.5.2025 
20250109   Mgr. Mario Schwarz
  školenie zamestnancov  220,00 
bez DPH
30/12.03.2025  24.03.2025  25.03.2025  9.4.2025 
20250206   Mgr.Zuzana Juríčková
37849263  detský tábor  700,00 
bez DPH
69/03.06.2025  12.06.2025  13.06.2025  14.7.2025 
20250264   Milan Dorosényi
41315669  oprava schodiska v budove CDR Hlinku  4060,00 
bez DPH
93/18.08.2025  27.08.2025  28.08.2025  22.9.2025 
20250083   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o
50060872  plyn  2465,00 
bez DPH
169/25.4.2023    03.03.2025  04.03.2025  3.4.2025 
20250054   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o
50060872  plyn  2465,00 
bez DPH
169/25.4.2023    04.02.2025  05.02.2025  3.3.2025 
20250031   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o
50060872  nedoplatok za plyn 12/2024  546,28 
bez DPH
169/25.4.2023    21.01.2025  22.01.2025  5.2.2025 
20250270   MVM CEEnergySlovakia s.r.o
50060872  plyn  2465,00 
bez DPH
198/15.5.2025    02.09.2025  03.09.2025  2.10.2025 
20250254   MVM CEEnergySlovakia s.r.o
50060872  plyn  2465,00 
bez DPH
198/15.5.2025    04.08.2025  05.08.2025  22.9.2025 
20250221   MVM CEEnergySlovakia s.r.o
50060872  plyn  2465,00 
bez DPH
198/15.5.2025    02.07.2025  03.07.2025  7.8.2025 
20250213   MVM CEEnergySlovakia s.r.o
50060872  prirážka za neodob.min. množstva plynu  448,94 
bez DPH
198/15.5.2025    20.06.2025  23.06.2025  8.7.2025 
20250190   MVM CEEnergySlovakia s.r.o
50060872  plyn  2465,00 
bez DPH
198/15.5.2025  04.06.2025  05.06.2025  8.7.2025 
20250146   MVM CEEnergySlovakia s.r.o
50060872  plyn  2465,00 
bez DPH
169/25.04.2023    02.05.2025  05.05.2025  5.6.2025 
20250113   MVM CEEnergySlovakia s.r.o
50060872  plyn  2465,00 
bez DPH
169/25.04.2023    02.04.2025  03.04.2025  13.5.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11

Tlačiť