
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250247 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
21.07.2025 | 22.07.2025 | 7.8.2025 | ||
| 20250217 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.9.2022 | 24.06.2025 | 25.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 20250178 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
170/2.10.2023 | 22.05.2025 | 23.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 20250141 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.9.2022 | 28.04.2025 | 29.04.2025 | 15.5.2025 | |
| 20250129 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.9.2022 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250260 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 295,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250246 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 295,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 21.07.2025 | 22.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250210 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT | 295,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 20250158 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 295,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 20250131 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT | 295,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 03.04.2025 | 04.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250107 | Litech PC s.r.o |
54847567 | VM | 80,68 bez DPH |
N | 28/25.02.2025 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | 9.4.2025 |
| 20250106 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT a dopravné náklady | 312,00 bez DPH |
170/02.10.2023 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 20250042 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 303,50 bez DPH |
170/2.10.2023 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 20250032 | Litech PC s.r.o |
54847567 | VM | 5,00 bez DPH |
N | 168/16.12.2024 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250033 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 397,40 bez DPH |
170/2.10.2023 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 20250226 | Logistický areál Nitra |
36182206 | energie ambulancia 3/Q/2025 | 899,25 bez DPH |
N | 83/25.06.2025 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250225 | Logistický areál Nitra |
36182206 | prenájom priestorov ambulancia 3/Q/2025 | 1549,80 bez DPH |
N | 82/25.06.2025 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250211 | Madevis s.r.o |
53856490 | prenájom bytu MD | 2550,00 bez DPH |
190/30.7.2024 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 20250108 | Madevis s.r.o |
53856490 | prenájom bytu MD2/Q/2025 | 2550,00 bez DPH |
190/30.07.2024 | 24.03.2025 | 25.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 20250284 | Materská škola D.Štúra |
37839977 | poplatok za škôlku Pilová Eliška | 54,00 bez DPH |
N | 102/25.08.2025 | 17.09.2025 | 18.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250189 | Materská škola D.Štúra |
00158984 | obedy Eliška Pilová | 54,00 bez DPH |
N | 60/20.05.2025 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250192 | Materská škola Komenského |
37839993 | strava Rigo Adam | 52,30 bez DPH |
N | 63/21.05.2025 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250085 | Materská škola Komenského |
37836706 | obedy Rigo adam | 52,30 bez DPH |
N | 29/25.02.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 |
| 20250056 | Materská škola Komenského |
37836706 | stravné Rigo Adam | 52,30 bez DPH |
N | 6/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
| 20250006 | Materská škola Komenského |
37839993 | strava Rigo Adam | 21,90 bez DPH |
N | 6/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250149 | Materská škola ul. Komenského |
37836706 | strava Rigo Adam | 52,30 bez DPH |
N | 42/21.04.2025 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 9.6.2025 |
| 20250117 | Materská škola ul. Komenského |
37839993 | strava Rigo Adam | 52,30 bez DPH |
N | 35/26.03.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 16.5.2025 |
| 20250109 | Mgr. Mario Schwarz |
školenie zamestnancov | 220,00 bez DPH |
N | 30/12.03.2025 | 24.03.2025 | 25.03.2025 | 9.4.2025 | |
| 20250206 | Mgr.Zuzana Juríčková |
37849263 | detský tábor | 700,00 bez DPH |
N | 69/03.06.2025 | 12.06.2025 | 13.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250264 | Milan Dorosényi |
41315669 | oprava schodiska v budove CDR Hlinku | 4060,00 bez DPH |
N | 93/18.08.2025 | 27.08.2025 | 28.08.2025 | 22.9.2025 |
| 20250083 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250054 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 20250031 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | nedoplatok za plyn 12/2024 | 546,28 bez DPH |
169/25.4.2023 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 20250270 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
198/15.5.2025 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 20250254 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
198/15.5.2025 | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250221 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
198/15.5.2025 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250213 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | prirážka za neodob.min. množstva plynu | 448,94 bez DPH |
198/15.5.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 20250190 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
198/15.5.2025 | N | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 |
| 20250146 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.04.2023 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 20250113 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.04.2023 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 |