
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
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20250131 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT | 295,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 03.04.2025 | 04.04.2025 | 13.5.2025 | |
20250107 | Litech PC s.r.o |
54847567 | VM | 80,68 bez DPH |
N | 28/25.02.2025 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | 9.4.2025 |
20250106 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT a dopravné náklady | 312,00 bez DPH |
170/02.10.2023 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | 4.4.2025 | |
20250042 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 303,50 bez DPH |
170/2.10.2023 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250032 | Litech PC s.r.o |
54847567 | VM | 5,00 bez DPH |
N | 168/16.12.2024 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
20250033 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 397,40 bez DPH |
170/2.10.2023 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 5.2.2025 | |
20250226 | Logistický areál Nitra |
36182206 | energie ambulancia 3/Q/2025 | 899,25 bez DPH |
N | 83/25.06.2025 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 8.8.2025 |
20250225 | Logistický areál Nitra |
36182206 | prenájom priestorov ambulancia 3/Q/2025 | 1549,80 bez DPH |
N | 82/25.06.2025 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 8.8.2025 |
20250211 | Madevis s.r.o |
53856490 | prenájom bytu MD | 2550,00 bez DPH |
190/30.7.2024 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 8.7.2025 | |
20250108 | Madevis s.r.o |
53856490 | prenájom bytu MD2/Q/2025 | 2550,00 bez DPH |
190/30.07.2024 | 24.03.2025 | 25.03.2025 | 4.4.2025 | |
20250189 | Materská škola D.Štúra |
00158984 | obedy Eliška Pilová | 54,00 bez DPH |
N | 60/20.05.2025 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 14.7.2025 |
20250192 | Materská škola Komenského |
37839993 | strava Rigo Adam | 52,30 bez DPH |
N | 63/21.05.2025 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 14.7.2025 |
20250085 | Materská škola Komenského |
37836706 | obedy Rigo adam | 52,30 bez DPH |
N | 29/25.02.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 |
20250056 | Materská škola Komenského |
37836706 | stravné Rigo Adam | 52,30 bez DPH |
N | 6/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
20250006 | Materská škola Komenského |
37839993 | strava Rigo Adam | 21,90 bez DPH |
N | 6/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
20250149 | Materská škola ul. Komenského |
37836706 | strava Rigo Adam | 52,30 bez DPH |
N | 42/21.04.2025 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 9.6.2025 |
20250117 | Materská škola ul. Komenského |
37839993 | strava Rigo Adam | 52,30 bez DPH |
N | 35/26.03.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 16.5.2025 |
20250109 | Mgr. Mario Schwarz |
školenie zamestnancov | 220,00 bez DPH |
N | 30/12.03.2025 | 24.03.2025 | 25.03.2025 | 9.4.2025 | |
20250206 | Mgr.Zuzana Juríčková |
37849263 | detský tábor | 700,00 bez DPH |
N | 69/03.06.2025 | 12.06.2025 | 13.06.2025 | 14.7.2025 |
20250083 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
20250054 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250031 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | nedoplatok za plyn 12/2024 | 546,28 bez DPH |
169/25.4.2023 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 5.2.2025 | |
20250221 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
198/15.5.2025 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250213 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | prirážka za neodob.min. množstva plynu | 448,94 bez DPH |
198/15.5.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 8.7.2025 | |
20250190 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
198/15.5.2025 | N | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 |
20250146 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.04.2023 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 5.6.2025 | |
20250113 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.04.2023 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
20250244 | Nemetz s.r.o |
36291501 | pračka sus 6.SUS | 369,00 bez DPH |
N | 87/07.07.2025 | 17.07.2025 | 18.07.2025 | 8.8.2025 |
20250066 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | ubytovanie | 5,00 bez DPH |
N | 15/01-06.2025 | 11.02.2025 | 12.02.2025 | 19.3.2025 |
20250070 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | strava Gorči | 35,60 bez DPH |
N | 14/01-06.2025 | 13.02.2025 | 14.02.2025 | 19.3.2025 |
20250035 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | ubytovanie dieťa 5.SUS | 5,00 bez DPH |
N | 15/01-06.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
20250036 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | strava dieťa 5.SUS | 81,50 bez DPH |
N | 14/01.06.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
20250240 | Orange |
35697270 | internet a volania | 184,20 bez DPH |
186/1.4.2024 | 11.07.2025 | 14.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250204 | Orange |
35697270 | volania a internet | 181,42 bez DPH |
186/1.4.2024 | 09.06.2025 | 10.06.2025 | 8.7.2025 | |
20250166 | Orange |
35697270 | volania a internet | 178,27 bez DPH |
186/1.4.2024 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
20250137 | Orange |
35697270 | volania a internet | 177,82 bez DPH |
162/19.12.2022 | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 15.5.2025 | |
20250067 | Orange |
35697270 | volania a internet | 177,82 bez DPH |
186/01.04.2024 | 11.02.2025 | 12.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250103 | Orange a.s |
35697270 | volania,internet | 177,82 bez DPH |
186/01.04.2024 | 12.03.2025 | 13.03.2025 | 4.4.2025 | |
20250022 | Orange a.s |
35697270 | volanie a internet | 227,02 bez DPH |
186/01.04.2024 | 09.01.2025 | 10.01.2025 | 5.2.2025 | |
20250022 | Orange a.s |
35697270 | volanie a internet | 227,02 bez DPH |
186/01.04.2024 | 09.01.2024 | 10.01.2024 | 5.2.2025 |