
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250441 | Ems constroction s.r.o |
53169557 | údržba budovy aVM | 3536,95 bez DPH |
N | 200/16.12.2025 | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 22.1.2026 |
| 20250263 | Fórum zamestnancov CDR |
37906607 | účastnícky poplatok MD | 180,00 bez DPH |
N | 92/18.08.2025 | 26.08.2025 | 27.08.2025 | 22.9.2025 |
| 20250287 | SOŠ potravinárska |
17054222 | ubytpvanie Farkaš Adrián | 45,00 bez DPH |
N | 104/25.08.2025 | 17.09.2025 | 18.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250092 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | ubytovanie Jača Denis | 33,00 bez DPH |
N | 01-06.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 |
| 20250004 | SOŚ potravináska |
17054222 | ubytovanie Jača Denis | 33,00 bez DPH |
N | 4/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250048 | SOŚ potravináska |
17054222 | ubytovanie Jača | 33,00 bez DPH |
N | 4/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
| 20250194 | SOŠ potravinárska |
17054222 | ubytovanie Farkaš Adrian | 33,00 bez DPH |
N | 1/01-06.2025 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250086 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | ubytovanie Farkaš Adrián | 33,00 bez DPH |
N | 1/01-06.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 |
| 20250150 | SOŠ potravinárska |
17054222 | ubytovanie Farkaš | 33,00 bez DPH |
N | 1/01-06.2025 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 9.6.2025 |
| 20250119 | SOŠ potravinárska |
17054222 | ubytovanie Farkaš | 33,00 bez DPH |
N | 1/01-06.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 16.5.2025 |
| 20250051 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | ubytovanie Farkaš | 33,00 bez DPH |
N | 1/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
| 20250001 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | ubytovanie Farkaš | 33,00 bez DPH |
N | 1/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250035 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | ubytovanie dieťa 5.SUS | 5,00 bez DPH |
N | 15/01-06.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250266 | SOŠ potravinárska |
17054222 | ubytovanie A.Farkaš | 45,00 bez DPH |
N | 96/18.08.2025 | 01.09.2025 | 01.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250066 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | ubytovanie | 5,00 bez DPH |
N | 15/01-06.2025 | 11.02.2025 | 12.02.2025 | 19.3.2025 |
| 20250320 | Gobyus s.r.o |
36278271 | tonery | 639,90 bez DPH |
N | 120/23.09.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 14.11.2025 |
| 20250368 | Litech PC s.r.o |
54847567 | toner a paušalny poplatok | 335,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 20.11.2025 | 21.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 20250389 | Gobyus s.r.o |
36278271 | tlačiareň a tonery | 1799,50 bez DPH |
N | 162/19.11.2025 | 01.12.2025 | 02.12.2025 | 22.1.2026 |
| 20250144 | UPC BROADBAND Slovakia |
35971967 | televízia, poplatok | 28,71 bez DPH |
196/31.10.2024 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 20250172 | Huty apartments s.r.o |
53237447 | teambuilding, školenie zamestnancov CDR | 1670,00 bez DPH |
N | 52/08.05.2025 | 15.05.2025 | 16.05.2025 | 9.6.2025 |
| 20250174 | Chaty Krpáčovo s.r.o |
55838855 | tábor na chate rosnička | 909,98 bez DPH |
N | 53/09.05.2025 | 16.05.2025 | 19.05.2025 | 9.6.2025 |
| 20250220 | Rudolf Štrpka |
41785886 | športovo kult.vyžitie zam.SF | 350,00 bez DPH |
N | 79/20.06.2025 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250249 | Larnell s.r.o |
05645998 | školenie zamestnancov CDR | 355,00 bez DPH |
N | 74A/06.06.2025 | 23.07.2025 | 24.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250109 | Mgr. Mario Schwarz |
školenie zamestnancov | 220,00 bez DPH |
N | 30/12.03.2025 | 24.03.2025 | 25.03.2025 | 9.4.2025 | |
| 20250037 | Orchid s.r.o |
36269841 | školenie vychovávateľov | 864,00 bez DPH |
N | 18/17.01.2025 | 30.01.2025 | 31.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250171 | Hudeková Andrea Mgr. |
37849263 | supervízia 02-04/2025 | 1248,00 bez DPH |
N | 49/30.04.2025 | 15.05.2025 | 16.05.2025 | 9.6.2025 |
| 2050101 | Spojená škola Trnava |
51279177 | stravovanie Marušiak | 39.00 bez DPH |
N | 26/24.02.2025 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 9.4.2025 |
| 2050068 | Spojená škola Trnava |
51279177 | stravovanie | 30,00 bez DPH |
N | 12/01-06.2025 | 11.02.2025 | 12.02.2025 | 19.3.2025 |
| 20250056 | Materská škola Komenského |
37836706 | stravné Rigo Adam | 52,30 bez DPH |
N | 6/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
| 20250317 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | stravné nikolas gorči | 9,60 bez DPH |
N | 117/19.09.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 14.11.2025 |
| 20250281 | Spojená škola Trnava |
05129177 | stravné Marušiak Justin | 40 bez DPH |
N | 99/25.08.2025 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250028 | Stredná odborná škola automobilová |
17053676 | stravné Marušiak | 30,00 bez DPH |
N | 12/01-06.2025 | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250087 | SOŠ potravinárska Nitra |
stravné Farkas Adrián | 100,00 bez DPH |
N | 2/01-06.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 | |
| 20250316 | Materská škola D.Štúra |
37839977 | stravné Eliška Pilová | 54,00 bez DPH |
N | 116/19.09.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 14.11.2025 |
| 20250154 | ŠJ pri MŠ |
37839977 | stravné Eliška Pilová | 101,10 bez DPH |
N | 48/24.04.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 9.6.2025 |
| 20250212 | Spojená škola Trnava |
05129177 | stravné dieťa Marušiak | 9,00 bez DPH |
N | 68/23.05.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250050 | SOŠ -technická |
00158984 | strava Valentín | 36,00 bez DPH |
N | 3/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
| 20250120 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | strava Tibor Daniel | 24,00 bez DPH |
N | 7/01-06.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 16.5.2025 |
| 20250053 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | strava Tibor Daniel | 24,00 bez DPH |
N | 7/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
| 20250007 | SOŠ obchodu a služieb |
17053676 | strava Tibor Daniel | 24,00 bez DPH |
N | 7/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |