
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250315 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.9.2022 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250290 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.9.2022 | 18.09.2025 | 19.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 20250262 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.9.2022 | 18.08.2025 | 19.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250247 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
21.07.2025 | 22.07.2025 | 7.8.2025 | ||
| 20250217 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.9.2022 | 24.06.2025 | 25.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 20250178 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
170/2.10.2023 | 22.05.2025 | 23.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 20250141 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.9.2022 | 28.04.2025 | 29.04.2025 | 15.5.2025 | |
| 20250129 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.9.2022 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250427 | Litech PC s.r.o |
54847567 | výpočtová technika | 650,63 bez DPH |
N | 188/02.12.2025 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 22.1.2026 |
| 20250408 | Litech PC s.r.o |
54847567 | výmena optickej hlavice | 485,00 bez DPH |
N | 172/21.11.2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 22.1.2026 |
| 20250419 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 873,79 bez DPH |
170/2.10.2025 | 09.12.2025 | 10.12.2025 | 19.1.2026 | |
| 20250368 | Litech PC s.r.o |
54847567 | toner a paušalny poplatok | 335,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 20.11.2025 | 21.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 20250321 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT | 411,39 bez DPH |
170/2.10.2023 | 13.102025 | 14.10.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250260 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 295,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250246 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 295,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 21.07.2025 | 22.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250210 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT | 295,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 20250158 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 295,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 20250131 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT | 295,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 03.04.2025 | 04.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250107 | Litech PC s.r.o |
54847567 | VM | 80,68 bez DPH |
N | 28/25.02.2025 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | 9.4.2025 |
| 20250106 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT a dopravné náklady | 312,00 bez DPH |
170/02.10.2023 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 20250042 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 303,50 bez DPH |
170/2.10.2023 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 20250032 | Litech PC s.r.o |
54847567 | VM | 5,00 bez DPH |
N | 168/16.12.2024 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250033 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 397,40 bez DPH |
170/2.10.2023 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 20250442 | Lodenica s.r.o |
36246611 | cateringové služby | 86,00 bez DPH |
N | 197/10.12.2025 | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 22.1.2026 |
| 20250425 | Lodenica s.r.o |
36246611 | cateringové služby | 2064,98 bez DPH |
N | 185/02.12.2025 | 10.12.2025 | 11.12.2025 | 22.1.2026 |
| 20250388 | Logistický areál Nitra |
36182206 | parkovacia karta ambulancia 2026 | 590,40 bez DPH |
210/01.11.2025 | 01.12.2025 | 02.12.2025 | 19.1.2026 | |
| 20250298 | Logistický areál Nitra |
36182206 | prenájom ambulancia 4/Q/2025 | 1549,80 bez DPH |
203/02.07.2025 | 02.10.2025 | 03.10.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250297 | Logistický areál Nitra |
36182206 | energie ambulancia 4/Q/2025 | 899,25 bez DPH |
203/02.07.2025 | 02.10.2025 | 03.10.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250226 | Logistický areál Nitra |
36182206 | energie ambulancia 3/Q/2025 | 899,25 bez DPH |
N | 83/25.06.2025 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250225 | Logistický areál Nitra |
36182206 | prenájom priestorov ambulancia 3/Q/2025 | 1549,80 bez DPH |
N | 82/25.06.2025 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250211 | Madevis s.r.o |
53856490 | prenájom bytu MD | 2550,00 bez DPH |
190/30.7.2024 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 20250108 | Madevis s.r.o |
53856490 | prenájom bytu MD2/Q/2025 | 2550,00 bez DPH |
190/30.07.2024 | 24.03.2025 | 25.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 20250379 | Marek Viskp |
prenájom bytu md | 850,00 bez DPH |
207/1.10.2025 | 26.11.2025 | 27.11.2025 | 3.12.2025 | ||
| 20250329 | Marek Viskp |
prenájom bytu MD | 850,00 bez DPH |
207/1.10.2025 | 23.10.2025 | 24.10.2025 | 14.11.2025 | ||
| 20250395 | Marek Viskup |
nájomné za prenájom bytu MD 1/Q/2026 | 2550,00 bez DPH |
207/1.10.2025 | 02.12.2025 | 03.12.2025 | 19.1.2026 | ||
| 20250397 | Marián Ščasný |
34955020 | elektroinštalačné práce | 2479,70 bez DPH |
N | 167/21.11.2025 | 03.12.2025 | 04.12.2025 | 22.1.2026 |
| 20250370 | Marián Ščasný |
34955020 | revízie a závady | 1459,98 bez DPH |
N | 150/07.11.2025 | 20.11.2025 | 21.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250420 | Martina Štrpková |
57224498 | osvetlenie a ozvučenie sály | 750,00 bez DPH |
N | 180/01.12.2025 | 09.12.2025 | 10.12.2025 | 22.1.2026 |
| 20250351 | Martinus s.r.o |
45503249 | odborná literatúra | 54,99 bez DPH |
N | 138/24.10.2025 | 07.11.2025 | 10.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250392 | Materská škola D.Štúra |
37839977 | poplatok škôlka Pilová Eliška | 54,00 bez DPH |
N | 165/19.11.2025 | 02.12.2025 | 03.12.2025 | 22.1.2026 |