
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250037 | Orchid s.r.o |
36269841 | školenie vychovávateľov | 864,00 bez DPH |
N | 18/17.01.2025 | 30.01.2025 | 31.01.2025 | 6.2.2025 |
20250224 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250197 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 | |
20250143 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 5.6.2025 | |
20250110 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 12.5.2025 | |
20250075 | Osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
20250041 | Osobny udaj s.r.o |
50528041 | gdpr | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250009 | Osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,00 bez DPH |
172/01.07.2023 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 5.2.2025 | |
20250039 | P.O TECH Richard Zomborský |
35351241 | BOZP | 70,00 bez DPH |
168/07.04.2023 | 30.01.2025 | 31.01.2025 | 5.2.2025 | |
20250222 | P.O- Tech Richard Zomborský |
35351241 | bozp | 70,00 bez DPH |
N | 81/25.06.2025 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 8.8.2025 |
20250132 | P.O- Tech Richard Zomborský |
35351241 | BOZP | 70,00 bez DPH |
168/07.04.2023 | 08.04.2025 | 09.04.2025 | 13.5.2025 | |
202250096 | Posam Bratislava |
USB token | 100,86 bez DPH |
N | 27/25.02.2025 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 9.4.2025 | |
20250072 | Psychodiagnostika a.s |
31385770 | gordonov osobnostný profil | 82,70 bez DPH |
N | 21/10.02.2025 | 20.02.2025 | 21.02.2025 | 19.3.2025 |
20250179 | Puto consulting s.r.o |
47570474 | letný tábor Vysoká nad Kysucou | 997,50 bez DPH |
N | 56/13.05.2025 | 26.05.2025 | 27.05.2025 | 9.6.2025 |
20250220 | Rudolf Štrpka |
41785886 | športovo kult.vyžitie zam.SF | 350,00 bez DPH |
N | 79/20.06.2025 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 8.8.2025 |
20250102 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | volania | 19,04 bez DPH |
172/8.02.2021 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 4.4.2025 | |
20250100 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | internet | 46,03 bez DPH |
136/02.09.2020 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 3.4.2025 | |
20250019 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | volania | 18,96 bez DPH |
148/30.7.2021 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 5.2.2025 | |
20250018 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | internet | 73,81 bez DPH |
148/30.7.2021 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 5.2.2025 | |
20250237 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | internet | 46,03 bez DPH |
129/13.12.2019 | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250236 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | volania | 19,04 bez DPH |
142/08.02.2024 | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250201 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | internet | 46,03 bez DPH |
148/30.7.2021 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 | |
20250200 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | volania | 19,04 bez DPH |
142/08.02.2021 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 | |
20250169 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | internet | 46,03 bez DPH |
108/30.7.2021 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
20250170 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | volania | 19,04 bez DPH |
142/08.02.2021 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
20250135 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | internet | 46,03 bez DPH |
148/30.7.2021 | 08.04.2025 | 09.04.2025 | 15.5.2025 | |
20250134 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | volania | 19,04 bez DPH |
142/08.02.2021 | 08.04.2025 | 09.04.2025 | 13.5.2025 | |
20250048 | SOŚ potravináska |
17054222 | ubytovanie Jača | 33,00 bez DPH |
N | 4/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
20250052 | SOŚ potravináska |
17054222 | strava Farkas A. | 100,00 bez DPH |
N | 2/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
20250004 | SOŚ potravináska |
17054222 | ubytovanie Jača Denis | 33,00 bez DPH |
N | 4/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
20250187 | SOŠ - technická |
00158984 | obedy Ivan Valentín | 48,00 bez DPH |
N | 59/16.05.2025 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 14.7.2025 |
20250090 | SOŠ -technická |
obedy Ivan Valentín | 48,00 bez DPH |
N | 3/01-06.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 | |
20250050 | SOŠ -technická |
00158984 | strava Valentín | 36,00 bez DPH |
N | 3/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
20250003 | SOŠ -technická |
00158984 | strava Ivan Valentín | 50,40 bez DPH |
N | 3/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
20250234 | SOŠ obchodu a služieb |
00351873 | obedy detí | 36,00 bez DPH |
N | 78/20.06.2025 | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 8.8.2025 |
20250202 | SOŠ obchodu a služieb |
00351873 | poplatok za stravu | 43,20 bez DPH |
N | 65/22.05.2025 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 14.7.2025 |
20250188 | SOŠ obchodu a služieb |
00158984 | obedy Tibor Daniel | 24,00 bez DPH |
N | 7/01-06.2025 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 14.7.2025 |
20250168 | SOŠ obchodu a služieb |
00351873 | obedy Hacajová | 40,80 bez DPH |
N | 46/24.04.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 9.6.2025 |
20250152 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | obedy Tibor Daniel | 24,00 bez DPH |
N | 7/01-06.2025 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 9.6.2025 |
20250130 | SOŠ obchodu a služieb |
00351873 | obedy Hacajová | 33,60 bez DPH |
N | 37/26.03.2025 | 03.04.2025 | 04.04.2025 | 16.5.2025 |