
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250165 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy detí | 234 bez DPH |
195/1.10.2024 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
20250073 | Súkromá stredná odborná škola |
00686484 | obedy detí | 32,00 bez DPH |
N | 19/01-06.2025 | 25.02.2025 | 26.02.2025 | 19.3.2025 |
20250118 | SOŠ potravinárska |
17054222 | obedy Farkas | 100,00 bez DPH |
N | 2/01-06.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 16.5.2025 |
20250168 | SOŠ obchodu a služieb |
00351873 | obedy Hacajová | 40,80 bez DPH |
N | 46/24.04.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 9.6.2025 |
20250130 | SOŠ obchodu a služieb |
00351873 | obedy Hacajová | 33,60 bez DPH |
N | 37/26.03.2025 | 03.04.2025 | 04.04.2025 | 16.5.2025 |
20250094 | SOŠ obchodu a služieb |
00351873 | obedy Hacajová | 21,60 bez DPH |
N | 25/24.02.2025 | 05.03.2025 | 06.03.2025 | 9.4.2025 |
20250058 | SOŠ obchodu a služieb |
00351873 | obedy Hacajová 1.SUS | 24,00 bez DPH |
N | 23/01-06.2025 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 19.3.2025 |
20250153 | SOŠ technická |
00158984 | obedy Ivan Valentín | 48,00 bez DPH |
N | 43/23.04.2025 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 9.6.2025 |
20250090 | SOŠ -technická |
obedy Ivan Valentín | 48,00 bez DPH |
N | 3/01-06.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 | |
20250057 | Stredná odborná škola automobilová |
17053676 | obedy J. Čonka | 36,00 bez DPH |
N | 11/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
20250116 | SOŠ potravinárska |
17054222 | obedy Jača | 25,00 bez DPH |
N | 34/26.03.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 16.5.2025 |
20250047 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | obedy Jača | 100,00 bez DPH |
N | 5/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
20250049 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | obedy Jača | 100,00 bez DPH |
N | 5/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
20250091 | SOŠ potravinárska Nitra |
obedy Jača Denis | 100,00 bez DPH |
N | 5/01-06.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 | |
20250155 | Spojená škola Trnava |
51279177 | obedy Marušiak | 38,00 bez DPH |
N | 45/24.04.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 9.6.2025 |
20250034 | Spojená škola Trnava |
51279177 | obedy Marušiak 3.SUS | 34,00 bez DPH |
N | 13/01-06.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
20250085 | Materská škola Komenského |
37836706 | obedy Rigo adam | 52,30 bez DPH |
N | 29/25.02.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 |
20250152 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | obedy Tibor Daniel | 24,00 bez DPH |
N | 7/01-06.2025 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 9.6.2025 |
20250121 | SOŠ technická |
17050332 | obedy Valencin Ivan | 43,20 bez DPH |
N | 33/24.03.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 15.5.2025 |
20250146 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.04.2023 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 5.6.2025 | |
20250113 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.04.2023 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
20250083 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
20250054 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250071 | Trnavská univerzita |
31825249 | poplatok za prihlášku na VŠ | 40,00 bez DPH |
N | 22/11.02.2025 | 18.02.2025 | 19.02.2025 | 19.3.2025 |
20250136 | Spojená škola Trnava |
51279177 | poplatok za stravovanie | 34 bez DPH |
N | 13/01-062025 | 11.04.2025 | 12.04.2025 | 16.5.2025 |
20250111 | UPC BROADBAND Slovakia |
35971967 | poplatok za televíziu | 28,71 bez DPH |
196/31.10.2024 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 12.5.2025 | |
20250097 | UPC Broadband Slovakia |
35971967 | poplatok za televíziu | 28,71 bez DPH |
196/30.10.2024 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 3.4.2025 | |
20250043 | UPC Broadband Slovakia |
35971967 | poplatok za televíziu | 28,71 bez DPH |
196/30.10.2024 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250017 | UPC Broadband Slovakia |
35971967 | poplatok za televíziu MD | 28,71 bez DPH |
196/30.10.2024 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 5.2.2025 | |
20250140 | Fórum zamestnancov CDR |
37906607 | pracovné stretnutie J.Hrováth | 90,00 bez DPH |
N | 39/10.04.2025 | 16.04.2025 | 17.04.2025 | 16.5.2025 |
20250178 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
170/2.10.2023 | 22.05.2025 | 23.05.2025 | 5.6.2025 | |
20250141 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.9.2022 | 28.04.2025 | 29.04.2025 | 15.5.2025 | |
20250129 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.9.2022 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
20250082 | Lidstrom s.ro |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.09.2022 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
20250040 | Lidstrom s.ro |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.09.2022 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250016 | Lidstrom s.ro |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 70,90 bez DPH |
160/14.09.2022 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 5.2.2025 | |
20250114 | Vidat car spol s.r.o |
36427594 | prenájom ambulancia | 1549,80 bez DPH |
N | 31/21.03.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 15.5.2025 |
20250021 | VIDAT car, spol s.r.o |
36427594 | prenájom ambulancia | 1549,80 bez DPH |
9/02.01.2025 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 6.2.2025 | |
20250108 | Madevis s.r.o |
53856490 | prenájom bytu MD2/Q/2025 | 2550,00 bez DPH |
190/30.07.2024 | 24.03.2025 | 25.03.2025 | 4.4.2025 | |
12540010 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | spotreba A.Hlinku | 407,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 12.5.2025 |