
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250051 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | ubytovanie Farkaš | 33,00 bez DPH |
N | 1/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
| 20250037 | Orchid s.r.o |
36269841 | školenie vychovávateľov | 864,00 bez DPH |
N | 18/17.01.2025 | 30.01.2025 | 31.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250038 | Západoslovenská distribučná |
36361518 | montáž elektromera | 155,28 bez DPH |
N | 17/13.01.2025 | 30.01.2025 | 31.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250035 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | ubytovanie dieťa 5.SUS | 5,00 bez DPH |
N | 15/01-06.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250036 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | strava dieťa 5.SUS | 81,50 bez DPH |
N | 14/01.06.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250034 | Spojená škola Trnava |
51279177 | obedy Marušiak 3.SUS | 34,00 bez DPH |
N | 13/01-06.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250032 | Litech PC s.r.o |
54847567 | VM | 5,00 bez DPH |
N | 168/16.12.2024 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250030 | Fúúdobre s.r.o |
54146941 | údržba na webe | 55,35 bez DPH |
N | 16/13.01.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250028 | Stredná odborná škola automobilová |
17053676 | stravné Marušiak | 30,00 bez DPH |
N | 12/01-06.2025 | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250027 | Stredná odborná škola automobilová |
17053676 | strava J.Čonka | 48,00 bez DPH |
N | 11/01-06.2025 | 13.012025 | 14.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250025 | Fórum zamestnancov CDR |
37906607 | konferencia ekonomických zamest. | 280,00 bez DPH |
N | 10/07.01.2025 | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250023 | Súkromná odborná škola |
00686484 | strava deti | 28,00 bez DPH |
N | 167/10.12.2024 | 09.01.2025 | 10.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250020 | VIDAT car, spol s.r.o |
36427594 | energie, prenájom ambulancie 1/Q/2025 | 604,85 bez DPH |
N | 8/02.01.2025 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250007 | SOŠ obchodu a služieb |
17053676 | strava Tibor Daniel | 24,00 bez DPH |
N | 7/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250006 | Materská škola Komenského |
37839993 | strava Rigo Adam | 21,90 bez DPH |
N | 6/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250005 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | strava Jača Denis | 100,00 bez DPH |
N | 05/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250004 | SOŚ potravináska |
17054222 | ubytovanie Jača Denis | 33,00 bez DPH |
N | 4/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250003 | SOŠ -technická |
00158984 | strava Ivan Valentín | 50,40 bez DPH |
N | 3/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250002 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | strava Farkaš | 100,00 bez DPH |
N | 2/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250001 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | ubytovanie Farkaš | 33,00 bez DPH |
N | 1/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250267 | Spojená škola Hlohovec |
00158461 | obedy Racova Rebeka | 38,00 bez DPH |
94/25.09.2025 | 01.09.2025 | 01.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 20250257 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné, stočné | 233,24 bez DPH |
7104/11.6.2012 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250238 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné, stočné | 496,92 bez DPH |
7104/11.6.2012 | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250205 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné, stočné | 290,71 bez DPH |
7104/11.6.2012 | 12.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 20250167 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné, stočné | 554,39 bez DPH |
7104/11.6.2012 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 20250138 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné, stočné | 452,97 bez DPH |
7104/11.6.2012 | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 15.5.2025 | |
| 20250099 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné, stočné | 463,12 bez DPH |
7104/11.6.2012 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250065 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné, stočné | 429,31 bez DPH |
7104/11.6.2012 | 11.02.2025 | 12.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 20250024 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné, stočné | 418,84 bez DPH |
7104/11.6.2012 | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 20250277 | Kooperativa |
00585441 | poistenie budovy Kasárenská | 347,91 bez DPH |
6571405535 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 20250145 | Úsmev ako dar |
17316537 | konferencia sociálne | 417,00 bez DPH |
44/23.04.2025 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 20250276 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné, stočné | 375,24 bez DPH |
3/100086549/11.6.2012 | 04.09.2025 | 05.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 12540031 | Ems constroction s.r.o |
53169557 | rekonstrukcia strechy CDR IA 53860 | 72866,43 bez DPH |
206/3.7.2025 | 19.9.2025 | 22.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 20250278 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné Kasárenská | 150,00 bez DPH |
204/16.9.2025 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 20250173 | CK Slniečko s.r.o |
43840949 | letný tábor | 4190,00 bez DPH |
199/15.5.2025 | 16.05.2025 | 19.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 20250270 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
198/15.5.2025 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 20250254 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
198/15.5.2025 | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250221 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
198/15.5.2025 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250213 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | prirážka za neodob.min. množstva plynu | 448,94 bez DPH |
198/15.5.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 20250190 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
198/15.5.2025 | N | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 |