
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250131 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT | 295,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 03.04.2025 | 04.04.2025 | 13.5.2025 | |
20250042 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 303,50 bez DPH |
170/2.10.2023 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250033 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 397,40 bez DPH |
170/2.10.2023 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 5.2.2025 | |
20250106 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT a dopravné náklady | 312,00 bez DPH |
170/02.10.2023 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | 4.4.2025 | |
20250083 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
20250054 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250031 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | nedoplatok za plyn 12/2024 | 546,28 bez DPH |
169/25.4.2023 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 5.2.2025 | |
20250113 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.04.2023 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
20250132 | P.O- Tech Richard Zomborský |
35351241 | BOZP | 70,00 bez DPH |
168/07.04.2023 | 08.04.2025 | 09.04.2025 | 13.5.2025 | |
20250039 | P.O TECH Richard Zomborský |
35351241 | BOZP | 70,00 bez DPH |
168/07.04.2023 | 30.01.2025 | 31.01.2025 | 5.2.2025 | |
12540012 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | nedoplatok elektrina Kasárenská | 100,80 bez DPH |
167/13.3.2023 | 08.04.2025 | 09.04.2025 | 13.5.2025 | |
12540003 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská | 202,00 bez DPH |
167/13.3.2023 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
12540002 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 383,00 bez DPH |
167/13.3.2023 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250137 | Orange |
35697270 | volania a internet | 177,82 bez DPH |
162/19.12.2022 | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 15.5.2025 | |
20250141 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.9.2022 | 28.04.2025 | 29.04.2025 | 15.5.2025 | |
20250129 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.9.2022 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
20250082 | Lidstrom s.ro |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.09.2022 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
20250040 | Lidstrom s.ro |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.09.2022 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250016 | Lidstrom s.ro |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 70,90 bez DPH |
160/14.09.2022 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 5.2.2025 | |
20250135 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | internet | 46,03 bez DPH |
148/30.7.2021 | 08.04.2025 | 09.04.2025 | 15.5.2025 | |
20250019 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | volania | 18,96 bez DPH |
148/30.7.2021 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 5.2.2025 | |
20250018 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | internet | 73,81 bez DPH |
148/30.7.2021 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 5.2.2025 | |
20250134 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | volania | 19,04 bez DPH |
142/08.02.2021 | 08.04.2025 | 09.04.2025 | 13.5.2025 | |
20250100 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | internet | 46,03 bez DPH |
136/02.09.2020 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 3.4.2025 | |
20250112 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné | 70,00 bez DPH |
109/13.4.20218 | 12.5.2025 | |||
20250084 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné | 70,00 bez DPH |
109/13.4.2018 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
20250055 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné Kasárenská | 70,00 bez DPH |
109/13.4.2018 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250008 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné | 70,00 bez DPH |
109/13.4.2018 | N | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 5.2.2025 |
20250011 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 5.SUS | 189 bez DPH |
01.10.2024 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 5.2.2025 | |
20250021 | VIDAT car, spol s.r.o |
36427594 | prenájom ambulancia | 1549,80 bez DPH |
9/02.01.2025 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 6.2.2025 |