
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250150 | SOŠ potravinárska |
17054222 | ubytovanie Farkaš | 33,00 bez DPH |
N | 1/01-06.2025 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 9.6.2025 |
| 20250148 | SOŠ potravinárska |
17054222 | strava Jača | 20,00 bez DPH |
N | 41/1.04.2025 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 9.6.2025 |
| 20250118 | SOŠ potravinárska |
17054222 | obedy Farkas | 100,00 bez DPH |
N | 2/01-06.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 16.5.2025 |
| 20250119 | SOŠ potravinárska |
17054222 | ubytovanie Farkaš | 33,00 bez DPH |
N | 1/01-06.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 16.5.2025 |
| 20250116 | SOŠ potravinárska |
17054222 | obedy Jača | 25,00 bez DPH |
N | 34/26.03.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 16.5.2025 |
| 20250093 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | strava Jača Denis | 20,00 bez DPH |
N | 24/24.02.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 |
| 20250092 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | ubytovanie Jača Denis | 33,00 bez DPH |
N | 01-06.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 |
| 20250091 | SOŠ potravinárska Nitra |
obedy Jača Denis | 100,00 bez DPH |
N | 5/01-06.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 | |
| 20250087 | SOŠ potravinárska Nitra |
stravné Farkas Adrián | 100,00 bez DPH |
N | 2/01-06.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 | |
| 20250086 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | ubytovanie Farkaš Adrián | 33,00 bez DPH |
N | 1/01-06.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 |
| 20250047 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | obedy Jača | 100,00 bez DPH |
N | 5/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
| 20250049 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | obedy Jača | 100,00 bez DPH |
N | 5/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
| 20250051 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | ubytovanie Farkaš | 33,00 bez DPH |
N | 1/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
| 20250005 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | strava Jača Denis | 100,00 bez DPH |
N | 05/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250002 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | strava Farkaš | 100,00 bez DPH |
N | 2/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250001 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | ubytovanie Farkaš | 33,00 bez DPH |
N | 1/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250285 | SOŠ technická |
00158894 | obedy Farkaš Peter | 55,20 bez DPH |
N | 101/25.08.2025 | 17.09.2025 | 18.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250268 | SOŠ technická |
00158894 | obedy Farkaš Peter | 48,00 bez DPH |
N | 95/18.08.025 | 01.09.2025 | 01.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250153 | SOŠ technická |
00158984 | obedy Ivan Valentín | 48,00 bez DPH |
N | 43/23.04.2025 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 9.6.2025 |
| 20250121 | SOŠ technická |
17050332 | obedy Valencin Ivan | 43,20 bez DPH |
N | 33/24.03.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 15.5.2025 |
| 2050101 | Spojená škola Trnava |
51279177 | stravovanie Marušiak | 39.00 bez DPH |
N | 26/24.02.2025 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 9.4.2025 |
| 20250288 | Spojená škola Hlohovec |
obedy rácová | 43,70 bez DPH |
N | 105/25.08.2025 | 17.09.2025 | 18.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 20250267 | Spojená škola Hlohovec |
00158461 | obedy Racova Rebeka | 38,00 bez DPH |
94/25.09.2025 | 01.09.2025 | 01.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 20250281 | Spojená škola Trnava |
05129177 | stravné Marušiak Justin | 40 bez DPH |
N | 99/25.08.2025 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250212 | Spojená škola Trnava |
05129177 | stravné dieťa Marušiak | 9,00 bez DPH |
N | 68/23.05.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250155 | Spojená škola Trnava |
51279177 | obedy Marušiak | 38,00 bez DPH |
N | 45/24.04.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 9.6.2025 |
| 20250136 | Spojená škola Trnava |
51279177 | poplatok za stravovanie | 34 bez DPH |
N | 13/01-062025 | 11.04.2025 | 12.04.2025 | 16.5.2025 |
| 2050068 | Spojená škola Trnava |
51279177 | stravovanie | 30,00 bez DPH |
N | 12/01-06.2025 | 11.02.2025 | 12.02.2025 | 19.3.2025 |
| 20250034 | Spojená škola Trnava |
51279177 | obedy Marušiak 3.SUS | 34,00 bez DPH |
N | 13/01-06.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250088 | Stredná odborná škola automobilová |
obedy Čonka Jaroslav | 48,00 bez DPH |
N | 11/01-06.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 | |
| 20250057 | Stredná odborná škola automobilová |
17053676 | obedy J. Čonka | 36,00 bez DPH |
N | 11/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
| 20250028 | Stredná odborná škola automobilová |
17053676 | stravné Marušiak | 30,00 bez DPH |
N | 12/01-06.2025 | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250027 | Stredná odborná škola automobilová |
17053676 | strava J.Čonka | 48,00 bez DPH |
N | 11/01-06.2025 | 13.012025 | 14.01.2025 | 6.2.2025 |
| 12540033 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 81,64 bez DPH |
183/01.01.2024 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 12540032 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 33,16 bez DPH |
183/01.01.2024 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 12540029 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská | 202,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 12540030 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 407,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 12540028 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | nedoplatok elektrina A.Hlinku | 5,14 bez DPH |
183/01.01.2024 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 12540027 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská nedoplatok | 62,11 bez DPH |
183/01.01.2024 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 12540026 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A. Hlinku | 419,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 22.9.2025 |