
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250190 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
198/15.5.2025 | N | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 |
20250146 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.04.2023 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 5.6.2025 | |
20250113 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.04.2023 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
20250083 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
20250054 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250031 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | nedoplatok za plyn 12/2024 | 546,28 bez DPH |
169/25.4.2023 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 5.2.2025 | |
20250224 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250197 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 | |
20250143 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 5.6.2025 | |
20250110 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 12.5.2025 | |
20250075 | Osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
20250041 | Osobny udaj s.r.o |
50528041 | gdpr | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250009 | Osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,00 bez DPH |
172/01.07.2023 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 5.2.2025 | |
20250207 | CK Boomerang Slovensko s.r.o |
50766511 | letný tábor hotel Poniklec | 768,00 bez DPH |
N | 70/04.06.2025 | 12.06.2025 | 13.06.2025 | 14.7.2025 |
20250156 | CK Boomerang Slovensko s.r.o |
50766511 | detský tábor Hotel Poniklec 8/2025 | 7680,00 bez DPH |
N | 50/02.05.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 9.6.2025 |
20250215 | Atopas s.r.o |
50858378 | sevis vozidiel Kia Carens | 817,35 bez DPH |
N | 73/05.06.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 14.7.2025 |
20250214 | Atopas s.r.o |
50858378 | servis vozidiel Citroen | 663,80 bez DPH |
N | 72/05.06.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 14.7.2025 |
20250155 | Spojená škola Trnava |
51279177 | obedy Marušiak | 38,00 bez DPH |
N | 45/24.04.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 9.6.2025 |
20250136 | Spojená škola Trnava |
51279177 | poplatok za stravovanie | 34 bez DPH |
N | 13/01-062025 | 11.04.2025 | 12.04.2025 | 16.5.2025 |
2050101 | Spojená škola Trnava |
51279177 | stravovanie Marušiak | 39.00 bez DPH |
N | 26/24.02.2025 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 9.4.2025 |
2050068 | Spojená škola Trnava |
51279177 | stravovanie | 30,00 bez DPH |
N | 12/01-06.2025 | 11.02.2025 | 12.02.2025 | 19.3.2025 |
20250034 | Spojená škola Trnava |
51279177 | obedy Marušiak 3.SUS | 34,00 bez DPH |
N | 13/01-06.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
20250212 | Spojená škola Trnava |
05129177 | stravné dieťa Marušiak | 9,00 bez DPH |
N | 68/23.05.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 14.7.2025 |
12540024 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | el.vyúčtovanie Kasárenská | 30,30 bez DPH |
183/01.01.2024 | 11.07.2025 | 14.07.2025 | 7.8.2025 | |
12540022 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 419,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 7.8.2025 | |
12540019 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | nedoplatok za elektrinu A.Hlinku | 47,99 bez DPH |
13.3.2023 | 09.06.2025 | 10.06.2025 | 8.7.2025 | |
12540018 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská | 202,00 bez DPH |
183/01.01.2014 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 | |
12540017 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 407 bez DPH |
183/01.01.2024 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 | |
12540015 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 419,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 5.6.2025 | |
12540014 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská | 202,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 5.6.2025 | |
12540013 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | nedoplatok A.Hlinku | 93,19 bez DPH |
183/01.01.2024 | 08.04.2025 | 09.04.2025 | 13.5.2025 | |
12540012 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | nedoplatok elektrina Kasárenská | 100,80 bez DPH |
167/13.3.2023 | 08.04.2025 | 09.04.2025 | 13.5.2025 | |
12540011 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | el.Kasárenská | 202,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 12.5.2025 | |
12540010 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | spotreba A.Hlinku | 407,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 12.5.2025 | |
12540009 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | nedoplatok elektrina Hlinku | 97,55 bez DPH |
183/01.01.2024 | 12.03.2025 | 13.03.2025 | 4.4.2025 | |
12540008 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 419 bez DPH |
183/01.01.2024 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
12540007 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská | 202,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
12540006 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | nedoplatok za elektrinu Kasárenská | 82,44 bez DPH |
183/01.01.2024 | 26.02.2025 | 27.02.2025 | 3.3.2025 | |
12540005 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina nedoplatok Kasárenská | 61,05 bez DPH |
183/01.01.2024 | 11.02.2025 | 12.02.2025 | 3.3.2025 | |
12540004 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina nedoplatok A.Hlinku | 96,42 bez DPH |
183/01.01.2024 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 3.3.2025 |