
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250190 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
198/15.5.2025 | N | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 |
| 20250008 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné | 70,00 bez DPH |
109/13.4.2018 | N | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 5.2.2025 |
| 20250281 | Spojená škola Trnava |
05129177 | stravné Marušiak Justin | 40 bez DPH |
N | 99/25.08.2025 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250273 | Ems constroction s.r.o |
53169557 | zateplovací systém | 861,00 bez DPH |
N | 98/22.08.2025 | 04.09.2025 | 05.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250265 | SOŠ podnik.v remeslach |
obedy Gracíková | 15,00 bez DPH |
N | 97/18.08.2025 | 01.09.2025 | 01.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 20250266 | SOŠ potravinárska |
17054222 | ubytovanie A.Farkaš | 45,00 bez DPH |
N | 96/18.08.2025 | 01.09.2025 | 01.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250268 | SOŠ technická |
00158894 | obedy Farkaš Peter | 48,00 bez DPH |
N | 95/18.08.025 | 01.09.2025 | 01.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250264 | Milan Dorosényi |
41315669 | oprava schodiska v budove CDR Hlinku | 4060,00 bez DPH |
N | 93/18.08.2025 | 27.08.2025 | 28.08.2025 | 22.9.2025 |
| 20250263 | Fórum zamestnancov CDR |
37906607 | účastnícky poplatok MD | 180,00 bez DPH |
N | 92/18.08.2025 | 26.08.2025 | 27.08.2025 | 22.9.2025 |
| 20250252 | Róka Roman |
41911148 | lepenie zrkadiel | 216,48 bez DPH |
N | 91/22.08.2025 | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 22.9.2025 |
| 20250272 | L.A.M investment s.r.o |
preprava detí do tábora | 400,00 bez DPH |
N | 90A/08.08.2025 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 20250251 | Róka Roman |
41911148 | výmena izolačného skla | 172,20 bez DPH |
N | 90/17.07.2025 | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 22.9.2025 |
| 20250021 | VIDAT car, spol s.r.o |
36427594 | prenájom ambulancia | 1549,80 bez DPH |
9/02.01.2025 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 20250248 | Alza sk |
36562939 | záhradná skrinka KETER | 181,88 bez DPH |
N | 89/11.07.2025 | 21.07.2025 | 22.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250245 | Zilizi s.r.o |
36728616 | revízia kotlov | 1137,75 bez DPH |
N | 88/07.07.2025 | 21.07.2025 | 22.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250244 | Nemetz s.r.o |
36291501 | pračka sus 6.SUS | 369,00 bez DPH |
N | 87/07.07.2025 | 17.07.2025 | 18.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250243 | Alza sk |
36562939 | visiaci zámok | 21,83 bez DPH |
N | 86/04.07.2025 | 14.07.2025 | 15.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250242 | Alza sk |
36562939 | záhradná skrinka | 319,45 bez DPH |
N | 85/04.07.2025 | 14.07.2025 | 15.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250241 | FúúDobre s.r.o |
54146941 | údržba domény | 137,76 bez DPH |
N | 84/04.07.2025 | 14.07.2025 | 15.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250226 | Logistický areál Nitra |
36182206 | energie ambulancia 3/Q/2025 | 899,25 bez DPH |
N | 83/25.06.2025 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250225 | Logistický areál Nitra |
36182206 | prenájom priestorov ambulancia 3/Q/2025 | 1549,80 bez DPH |
N | 82/25.06.2025 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250222 | P.O- Tech Richard Zomborský |
35351241 | bozp | 70,00 bez DPH |
N | 81/25.06.2025 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250219 | Alza sk |
36562939 | vysávač do bazéna, VM | 236,31 bez DPH |
N | 80/25.06.2025 | 01.07.2025 | 02.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250020 | VIDAT car, spol s.r.o |
36427594 | energie, prenájom ambulancie 1/Q/2025 | 604,85 bez DPH |
N | 8/02.01.2025 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250220 | Rudolf Štrpka |
41785886 | športovo kult.vyžitie zam.SF | 350,00 bez DPH |
N | 79/20.06.2025 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250234 | SOŠ obchodu a služieb |
00351873 | obedy detí | 36,00 bez DPH |
N | 78/20.06.2025 | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250235 | Sukromna stredná odborná škola |
00686484 | obedy detí | 10,00 bez DPH |
N | 77/20.06.2025 | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250218 | Trnavská univerzita |
31825249 | poplatok za preukaz ISIC | 24,00 bez DPH |
N | 76/10.06.2025 | 24.06.2025 | 25.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250216 | Huty apartments s.r.o |
53237447 | čerpanie SF na škol.zamestnancov | 1000,00 bez DPH |
N | 75/09.06.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250249 | Larnell s.r.o |
05645998 | školenie zamestnancov CDR | 355,00 bez DPH |
N | 74A/06.06.2025 | 23.07.2025 | 24.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250209 | Larnell s.r.o |
56459998 | catering pre zamestnancov zo SF | 150,00 bez DPH |
N | 74/06.06.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250215 | Atopas s.r.o |
50858378 | sevis vozidiel Kia Carens | 817,35 bez DPH |
N | 73/05.06.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250214 | Atopas s.r.o |
50858378 | servis vozidiel Citroen | 663,80 bez DPH |
N | 72/05.06.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250208 | Hudeková Andrea |
37849263 | adaptačné vzdelávanie | 700,00 bez DPH |
N | 71/05.06.2025 | 12.06.2025 | 13.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250207 | CK Boomerang Slovensko s.r.o |
50766511 | letný tábor hotel Poniklec | 768,00 bez DPH |
N | 70/04.06.2025 | 12.06.2025 | 13.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250188 | SOŠ obchodu a služieb |
00158984 | obedy Tibor Daniel | 24,00 bez DPH |
N | 7/01-06.2025 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250152 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | obedy Tibor Daniel | 24,00 bez DPH |
N | 7/01-06.2025 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 9.6.2025 |
| 20250120 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | strava Tibor Daniel | 24,00 bez DPH |
N | 7/01-06.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 16.5.2025 |
| 20250089 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | obedy Daniel Tibor | 24,00 bez DPH |
N | 7/01-06.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 |
| 20250053 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | strava Tibor Daniel | 24,00 bez DPH |
N | 7/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |