Faktúry 2026 (CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
10100000015   Litech PC s.r.o
54847567  paušálny poplatok IT  295,20 
bez DPH
2279000004    13.01.2026  14.01.2026  2.3.2026 
1010000158   Logistický areál Nitra
36182206  prenájom priestorov ambulancia 3/2026  2449,05 
bez DPH
2279000012  1000137734  02.07.2026  03.07.2026  7.8.2026 
1010000069   Logistický areál Nitra
36182206  prenájom ambulancia  2449,05 
bez DPH
2279000012  1000137734  02.04.2026  07.04.2026  7.5.2026 
1010000061   Logistický areál Nitra
36182206  spotreba energií nedoplatok  93,75 
bez DPH
2279000012  1000137734  26.03.2026  30.03.2026  28.4.2026 
1010000001   Logistický areál Nitra
36182206  prenájom priestorov ambulancia  2449,05 
bez DPH
2279000012    05.01.2026  05.01.2026  2.3.2026 
1010000142   Marek Viskp
  prenájom bytu  2969,21 
bez DPH
2279000011  1000137733  17.06.2026  18.06.2026  16.7.2026 
1010000060   Marek Viskup
  prenájom bytu MD 4-6/2026  2550,00 
bez DPH
2279000011  1000137733/2026  23.03.2026  24.03.2026  28.4.2026 
1180000036   Materská škola D.Štúra
37839993  strava Alex Daniel  322,40 
bez DPH
    17.06.2026  18.06.2026  16.7.2026 
118000029   Materská škola D.Štúra
37839977  obedy Eliška Pilová  47,10 
bez DPH
    13.05.2026  14.05.2026  19.6.2026 
118000023   Materská škola D.Štúra
378839977  stravovanie E.Pilová  44,80 
bez DPH
    14.04.2026  15.04.2026  7.5.2026 
1180000018   Materská škola D.Štúra
37839977  obedy Pilová Eliška 4/26  34,40 
bez DPH
    11.03.2026  12.03.2026  28.4.2026 
1180000002   Materská škola D.Štúra
37839977  stravné Eliška Pilová  54,00 
bez DPH
    07.01.2026  08.01.2026  2.3.2026 
1180000038   Materská škola ul. Komenského
37839993  obedy Kristína Horváthova  28,30 
bez DPH
    02.07.2026  03.07.2026  7.8.2026 
1180000026   Materská škola ul. Komenského
03789993  obedy Kristína Horváthová 3,4,5/2026  155,10 
bez DPH
    06.05.2026  07.05.2026  19.6.2026 
1180000009   Materská škola ul. Komenského
37836706  obedy Kristína Horváthová  56,30 
bez DPH
    15.01.2026  16.01.2026  2.3.2026 
1010000144   Mentavia s.r.o
57148970  supervízia 1.SUS  98,00 
bez DPH
  1000184418  17.06.2026  18.06.2026  16.7.2026 
101000096   Mentavia s.r.o
57148970  skupinová supervízia  524,00 
bez DPH
1000171857/2026  05.05.2026  06.05.2026  19.6.2026 
101000096   Mentavia s.r.o
57148970  skupinová supervízia  524,00 
bez DPH
1000171857/2026  05.05.2026  06.05.2026  19.6.2026 
11800000011   Mesto Galanta
00305936  poplatok za komunálný odpad  224,11 
bez DPH
    26.01.2026  28.01.2026  2.3.2026 
1180000021   Mesto Sereď
00306169  poplatok za komunálny odpad  3020,16 
bez DPH
    24.03.2026  25.03.2026  28.4.2026 
1010000066   Mgr.Mário Schwarz PHD
44898258  supervízia  275,00 
bez DPH
1000162181  30.03.2026  31.03.2026  28.4.2026 
1010000039   Mgr.Mário Schwarz PHD
44898258  supervízia skupinová  240,00 
bez DPH
1000152956/2026  26.02.2026  27.02.2026  20.3.2026 
1180000027   Ministerstvo vnútra
00151866  trovy konania  27,50 
bez DPH
    06.05.2026  07.05.2026  19.6.2026 
1010000160   MVM CEEnergySlovakia s.r.o
50060872  plyn  2465,00 
bez DPH
2279000019  1000143960  02.07.2026  03.07.2026  7.8.2026 
1010000125   MVM CEEnergySlovakia s.r.o
50060872  dodávka plynu  2465,00 
bez DPH
2279000019  1000143960  02.06.2026  03.06.2026  16.7.2026 
1010000099   MVM CEEnergySlovakia s.r.o
50060872  plyn  2465,00 
bez DPH
100014360  05.05.2026  06.05.2026  19.6.2026 
1010000099   MVM CEEnergySlovakia s.r.o
50060872  plyn  2465,00 
bez DPH
100014360  05.05.2026  06.05.2026  19.6.2026 
101000072   MVM CEEnergySlovakia s.r.o
50060872  plyn  2465,00 
bez DPH
2279000019  1000143960  02.04.2026  07.04.2026  7.5.2026 
1010000040   MVM CEEnergySlovakia s.r.o
50060872  plyn 022026  2465,00 
bez DPH
2279000019  1000143960/2026  02.03.2026  03.03.2026  28.4.2026 
1010000021   MVM CEEnergySlovakia s.r.o
50060872  plyn 1/2026  2465,00 
bez DPH
2279000019  1000143960/2026  02.02.2026  03.02.2026  20.3.2026 
10100000016   MVM CEEnergySlovakia s.r.o
50060872  vyúčtovanie plynu 12/2025  539,72 
bez DPH
198/15.5.2025    15.01.2026  16.01.2026  2.3.2026 
1010000126   Nemetz s.r.o
36291501  sporák MORA  380,00 
bez DPH
1000180565  04.06.2026  05.06.2026  16.7.2026 
10100000011   Orange
35697270  volania a internet  170,14 
bez DPH
211/17.11.2025    13.01.2026  14.01.2026  2.3.2026 
1010000175   Orange Slovakia
  volania a internet  180,58 
bez DPH
2279000021  1000150130/2026  13.07.2026  14.07.2026  7.8.2026 
1010000141   Orange Slovakia
35697270  volania a internet  180,73 
bez DPH
2279000021  1000150130  17.06.2026  18.06.2026  16.7.2026 
1010000108   Orange Slovakia
35697270  volania a internet  180,65 
bez DPH
2279000021  1000150130  13.05.2026  14.05.2026  19.6.2026 
101000081   Orange Slovakia
35697270  volania a internet  180,58 
bez DPH
2279000021  1000150130  10.04.2026  13.04.2026  7.5.2026 
1010000054   Orange Slovakia
35697270  volania a internet  187,54 
bez DPH
1010000054/2026  11.03.2026  12.03.2026  28.4.2026 
1010000031   Orange Slovakia
35697270  volania, internet  193,98 
bez DPH
2279000020  1000148272/2026  11.02.2026  12.02.2026  20.3.2026 
1010000159   osobny udaj s.r.o
50528041  GDPR  36,90 
bez DPH
2279000005  1000137727/2026  02.07.2026  03.07.2026  7.8.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11

Tlačiť