
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100000015 | Litech PC s.r.o |
54847567 | paušálny poplatok IT | 295,20 bez DPH |
2279000004 | 13.01.2026 | 14.01.2026 | 2.3.2026 | |
| 1010000158 | Logistický areál Nitra |
36182206 | prenájom priestorov ambulancia 3/2026 | 2449,05 bez DPH |
2279000012 | 1000137734 | 02.07.2026 | 03.07.2026 | 7.8.2026 |
| 1010000069 | Logistický areál Nitra |
36182206 | prenájom ambulancia | 2449,05 bez DPH |
2279000012 | 1000137734 | 02.04.2026 | 07.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1010000061 | Logistický areál Nitra |
36182206 | spotreba energií nedoplatok | 93,75 bez DPH |
2279000012 | 1000137734 | 26.03.2026 | 30.03.2026 | 28.4.2026 |
| 1010000001 | Logistický areál Nitra |
36182206 | prenájom priestorov ambulancia | 2449,05 bez DPH |
2279000012 | 05.01.2026 | 05.01.2026 | 2.3.2026 | |
| 1010000142 | Marek Viskp |
prenájom bytu | 2969,21 bez DPH |
2279000011 | 1000137733 | 17.06.2026 | 18.06.2026 | 16.7.2026 | |
| 1010000060 | Marek Viskup |
prenájom bytu MD 4-6/2026 | 2550,00 bez DPH |
2279000011 | 1000137733/2026 | 23.03.2026 | 24.03.2026 | 28.4.2026 | |
| 1180000036 | Materská škola D.Štúra |
37839993 | strava Alex Daniel | 322,40 bez DPH |
17.06.2026 | 18.06.2026 | 16.7.2026 | ||
| 118000029 | Materská škola D.Štúra |
37839977 | obedy Eliška Pilová | 47,10 bez DPH |
13.05.2026 | 14.05.2026 | 19.6.2026 | ||
| 118000023 | Materská škola D.Štúra |
378839977 | stravovanie E.Pilová | 44,80 bez DPH |
14.04.2026 | 15.04.2026 | 7.5.2026 | ||
| 1180000018 | Materská škola D.Štúra |
37839977 | obedy Pilová Eliška 4/26 | 34,40 bez DPH |
11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1180000002 | Materská škola D.Štúra |
37839977 | stravné Eliška Pilová | 54,00 bez DPH |
07.01.2026 | 08.01.2026 | 2.3.2026 | ||
| 1180000038 | Materská škola ul. Komenského |
37839993 | obedy Kristína Horváthova | 28,30 bez DPH |
02.07.2026 | 03.07.2026 | 7.8.2026 | ||
| 1180000026 | Materská škola ul. Komenského |
03789993 | obedy Kristína Horváthová 3,4,5/2026 | 155,10 bez DPH |
06.05.2026 | 07.05.2026 | 19.6.2026 | ||
| 1180000009 | Materská škola ul. Komenského |
37836706 | obedy Kristína Horváthová | 56,30 bez DPH |
15.01.2026 | 16.01.2026 | 2.3.2026 | ||
| 1010000144 | Mentavia s.r.o |
57148970 | supervízia 1.SUS | 98,00 bez DPH |
1000184418 | 17.06.2026 | 18.06.2026 | 16.7.2026 | |
| 101000096 | Mentavia s.r.o |
57148970 | skupinová supervízia | 524,00 bez DPH |
N | 1000171857/2026 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 19.6.2026 |
| 101000096 | Mentavia s.r.o |
57148970 | skupinová supervízia | 524,00 bez DPH |
N | 1000171857/2026 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 19.6.2026 |
| 11800000011 | Mesto Galanta |
00305936 | poplatok za komunálný odpad | 224,11 bez DPH |
26.01.2026 | 28.01.2026 | 2.3.2026 | ||
| 1180000021 | Mesto Sereď |
00306169 | poplatok za komunálny odpad | 3020,16 bez DPH |
24.03.2026 | 25.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1010000066 | Mgr.Mário Schwarz PHD |
44898258 | supervízia | 275,00 bez DPH |
N | 1000162181 | 30.03.2026 | 31.03.2026 | 28.4.2026 |
| 1010000039 | Mgr.Mário Schwarz PHD |
44898258 | supervízia skupinová | 240,00 bez DPH |
N | 1000152956/2026 | 26.02.2026 | 27.02.2026 | 20.3.2026 |
| 1180000027 | Ministerstvo vnútra |
00151866 | trovy konania | 27,50 bez DPH |
06.05.2026 | 07.05.2026 | 19.6.2026 | ||
| 1010000160 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
2279000019 | 1000143960 | 02.07.2026 | 03.07.2026 | 7.8.2026 |
| 1010000125 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | dodávka plynu | 2465,00 bez DPH |
2279000019 | 1000143960 | 02.06.2026 | 03.06.2026 | 16.7.2026 |
| 1010000099 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
N | 100014360 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 19.6.2026 |
| 1010000099 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
N | 100014360 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 19.6.2026 |
| 101000072 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
2279000019 | 1000143960 | 02.04.2026 | 07.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1010000040 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn 022026 | 2465,00 bez DPH |
2279000019 | 1000143960/2026 | 02.03.2026 | 03.03.2026 | 28.4.2026 |
| 1010000021 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn 1/2026 | 2465,00 bez DPH |
2279000019 | 1000143960/2026 | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 20.3.2026 |
| 10100000016 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | vyúčtovanie plynu 12/2025 | 539,72 bez DPH |
198/15.5.2025 | 15.01.2026 | 16.01.2026 | 2.3.2026 | |
| 1010000126 | Nemetz s.r.o |
36291501 | sporák MORA | 380,00 bez DPH |
N | 1000180565 | 04.06.2026 | 05.06.2026 | 16.7.2026 |
| 10100000011 | Orange |
35697270 | volania a internet | 170,14 bez DPH |
211/17.11.2025 | 13.01.2026 | 14.01.2026 | 2.3.2026 | |
| 1010000175 | Orange Slovakia |
volania a internet | 180,58 bez DPH |
2279000021 | 1000150130/2026 | 13.07.2026 | 14.07.2026 | 7.8.2026 | |
| 1010000141 | Orange Slovakia |
35697270 | volania a internet | 180,73 bez DPH |
2279000021 | 1000150130 | 17.06.2026 | 18.06.2026 | 16.7.2026 |
| 1010000108 | Orange Slovakia |
35697270 | volania a internet | 180,65 bez DPH |
2279000021 | 1000150130 | 13.05.2026 | 14.05.2026 | 19.6.2026 |
| 101000081 | Orange Slovakia |
35697270 | volania a internet | 180,58 bez DPH |
2279000021 | 1000150130 | 10.04.2026 | 13.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1010000054 | Orange Slovakia |
35697270 | volania a internet | 187,54 bez DPH |
N | 1010000054/2026 | 11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 |
| 1010000031 | Orange Slovakia |
35697270 | volania, internet | 193,98 bez DPH |
2279000020 | 1000148272/2026 | 11.02.2026 | 12.02.2026 | 20.3.2026 |
| 1010000159 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
2279000005 | 1000137727/2026 | 02.07.2026 | 03.07.2026 | 7.8.2026 |