Faktúry 2026 (CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1180000026   Materská škola ul. Komenského
03789993  obedy Kristína Horváthová 3,4,5/2026  155,10 
bez DPH
    06.05.2026  07.05.2026  19.6.2026 
1180000034   Fórum zamestnancov CDR
37906607  konferencia odborných zamestnancov  170,00 
bez DPH
1000179193  02.06.2026  03.06.2026  16.7.2026 
101000082   Fórum zamestnancov CDR
37906607  konferencia rozvoj športových aktvít  80,00 
bez DPH
1000165378  10.04.2026  14.04.2026  7.5.2026 
1010000068   Fórum zamestnancov CDR
37906607  konferencia  310,00 
bez DPH
1000163314  02.04.2026  07.04.2026  7.5.2026 
1010000157   Základná škola s materskou
37990365  stravné Polákové  73,60 
bez DPH
1000188158  02.07.2026  03.07.2026  7.8.2026 
1010000154   Ján Marcinkech
40216403  výroba a montáž mreží  1150,00 
bez DPH
1000187134  26.06.2026  29.06.2026  16.7.2026 
1010000114   Bc. Roman Zomborský
40926745  BOZP  120,00 
bez DPH
2279000007  1000137729  19.05.2026  20.05.2026  19.6.2026 
101000089   Bc. Roman Zomborský
40926745  BOZP  120,00 
bez DPH
227900007  1000137729  15.04.2026  16.04.2026  7.5.2026 
1010000172   Róka Roman
41911148  výmena rozbitého izolačného skla  135,30 
bez DPH
  1000189702  08.07.2026  09.07.2026  7.8.2026 
1010000155   Róka Roman
41911148  oprava izolačného skla  135,30 
bez DPH
1000188100/2026  02.07.2026  03.07.2026  7.8.2026 
101000084   Róka Roman
41911148  výroba zrkadla  62,73 
bez DPH
1000165265  10.04.2026  14.04.2026  7.5.2026 
1180000033   JUDR. Jozef Kapronczai
42133882  trovy exekúcie  43,05 
bez DPH
    25.05.2026  26.05.2026  19.6.2026 
118000032   JUDR. Jozef Kapronczai
42133882  trovy exekúcie  43,05 
bez DPH
    25.05.2026  26.05.2026  19.6.2026 
1180000031   JUDR. Jozef Kapronczai
42133882  trovy exekúcie  43,05 
bez DPH
    25.05.2026  26.05.2026  19.6.2026 
1180000030   JUDR. Jozef Kapronczai
421338882  trovy exekúcie  43,05 
bez DPH
    25.05.2026  26.05.2026  19.6.2026 
1010000181   JOSTAV s.r.o
43839673  vodoinštalačný materiál  525,90 
bez DPH
1000194609  29.07.2026  03007.2026  7.8.2026 
1010000136   CK Slniečko s.r.o
43840949  detský tábor Duchonka  3932 
bez DPH
1000181401  05.06.2026  08.06.2026  16.7.2026 
1010000076   GEOREAL s.r.o
43899382  posudok na pozemok  130,00 
bez DPH
1000164512  08.04.2026  09.04.2026  7.5.2026 
10100000105   D a D Company s.r.o
44541562  revízia komínov  73,80 
bez DPH
1000171931  05.05.2026  06.05.2026  19.6.2026 
1010000066   Mgr.Mário Schwarz PHD
44898258  supervízia  275,00 
bez DPH
1000162181  30.03.2026  31.03.2026  28.4.2026 
1010000039   Mgr.Mário Schwarz PHD
44898258  supervízia skupinová  240,00 
bez DPH
1000152956/2026  26.02.2026  27.02.2026  20.3.2026 
1010000181   AIRNET s.r.o
44996420  služby internetu Kasárenská  149,00 
bez DPH
2279000024  1000194007  27.07.2026  28.07.2026  7.8.2026 
1010000050   Zoltán Forro -Čaluníctvo
45254265  čalunícke práce  150,00 
bez DPH
  1000156312  11.03.2026  12.03.2026  28.4.2026 
1010000135   WACHUMBA s.r.o
45284601  detský tábor Atlas  3480,00 
bez DPH
1000181387  05.06.2026  08.06.2026  16.7.2026 
1010000036   Ozonius s.r.o
46533281  regeneračná soľ do kotlov  46533281 
bez DPH
  1000149345  13.02.2026  16.02.2026  20.3.2026 
1010000146   Vida s.r.o
46754571  detský tábor  2406,00 
bez DPH
  1000185295  19.06.2026  22.06.2026  16.7.2026 
10100000147   Vida s.r.o
46754571  detský tábor  2165,00 
bez DPH
1000185293  19.06.2026  22.06.2026  16.7.2026 
1010000143   Vida s.r.o
46754571  detský tábor  4150,00 
bez DPH
  1000184453  17.06.2026  18.06.2026  16.7.2026 
10100000149   Puto consulting s.r.o
47570474  tábor Vysoká nad Kysucou  1207,50 
bez DPH
1000185917  25.06.2026  26.06.2026  16.7.2026 
1010000150   Puto consulting s.r.o
47570474  tábor vysoká nad kysucou  1128,57 
bez DPH
1000185914  25.06.2026  26.06.2026  16.7.2026 
1010000160   MVM CEEnergySlovakia s.r.o
50060872  plyn  2465,00 
bez DPH
2279000019  1000143960  02.07.2026  03.07.2026  7.8.2026 
1010000125   MVM CEEnergySlovakia s.r.o
50060872  dodávka plynu  2465,00 
bez DPH
2279000019  1000143960  02.06.2026  03.06.2026  16.7.2026 
1010000099   MVM CEEnergySlovakia s.r.o
50060872  plyn  2465,00 
bez DPH
100014360  05.05.2026  06.05.2026  19.6.2026 
1010000099   MVM CEEnergySlovakia s.r.o
50060872  plyn  2465,00 
bez DPH
100014360  05.05.2026  06.05.2026  19.6.2026 
101000072   MVM CEEnergySlovakia s.r.o
50060872  plyn  2465,00 
bez DPH
2279000019  1000143960  02.04.2026  07.04.2026  7.5.2026 
1010000040   MVM CEEnergySlovakia s.r.o
50060872  plyn 022026  2465,00 
bez DPH
2279000019  1000143960/2026  02.03.2026  03.03.2026  28.4.2026 
1010000021   MVM CEEnergySlovakia s.r.o
50060872  plyn 1/2026  2465,00 
bez DPH
2279000019  1000143960/2026  02.02.2026  03.02.2026  20.3.2026 
10100000016   MVM CEEnergySlovakia s.r.o
50060872  vyúčtovanie plynu 12/2025  539,72 
bez DPH
198/15.5.2025    15.01.2026  16.01.2026  2.3.2026 
101000086   Al mente s.r.o
50126687  individuálna pschoterapia  940,00 
bez DPH
1000165444  10.04.2026  14.04.2026  7.5.2026 
1010000176   OZ Andromeda
50172506  vrátenie platby za tábor  3200,00 
bez DPH
1010000148  13.07.2026  13.07.2026  7.8.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11

Tlačiť