
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010000163 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | spotreba elektriny | 213,00 bez DPH |
2279000018 | 1000138657 | 02.07.2026 | 03.07.2026 | 7.8.2026 |
| 1000138657 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | spotreba elektriny Hlinku | 473,00 bez DPH |
2279000018 | 1000138657 | 02.07.2026 | 03.07.2026 | 7.8.2026 |
| 1010000129 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | nedoplatok el.hlinku | 19,78 bez DPH |
2279000018 | 1000138657 | 04.06.2026 | 05.06.2026 | 16.7.2026 |
| 101000023 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 459,00 bez DPH |
2279000018 | 1000138657 | 02.06.2026 | 03.06.2026 | 16.7.2026 |
| 1010000124 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrika kasárenská | 207,00 bez DPH |
2279000018 | 1000138657 | 02.06.2026 | 03.06.2026 | 16.7.2026 |
| 1010000106 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina vyúčtovanie | 18,93 bez DPH |
2279000018 | 1000138657 | 13.05.2026 | 14.05.2026 | 19.6.2026 |
| 1010000101 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Hlinku | 473,00 bez DPH |
2279000018 | 1000138657 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 19.6.2026 |
| 10100000100 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská | 213,00 bez DPH |
2279000018 | 1000138657 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 19.6.2026 |
| 1010000077 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | nedoplatok elektrina Hlinku | 47,08 bez DPH |
2279000018 | 1000138657 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1010000071 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Hlinku | 459,00 bez DPH |
2279000018 | 1000138657 | 02.04.2026 | 07.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1010000070 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská | 207,00 bez DPH |
2279000018 | 1000138657 | 02.04.2026 | 07.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1010000056 | Stredoslovenská energetika a.s Úsmev ako dar |
51865467 | vyúčtovanie elektriny Kasárenská | 12,75 bez DPH |
2279000018 | 1000138657 | 11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 |
| 1010000055 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | vyúčtovanie elektrina Hlinku | 100,94 bez DPH |
2279000018 | 11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000020 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Hlinku | 432,00 bez DPH |
2279000018 | 1000138657/2026 | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 20.3.2026 |
| 1010000019 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrika Kasárenská | 195,00 bez DPH |
2279000018 | 1000138657 | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 20.3.2026 |
| 1010000006 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina kasárenská | 213 bez DPH |
2279000018 | 1000138657/2026 | 05.01.2026 | 08.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1010000005 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 473,00 bez DPH |
2279000018 | 1000138657/2026 | 07.01.2026 | 08.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1010000160 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
2279000019 | 1000143960 | 02.07.2026 | 03.07.2026 | 7.8.2026 |
| 1010000125 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | dodávka plynu | 2465,00 bez DPH |
2279000019 | 1000143960 | 02.06.2026 | 03.06.2026 | 16.7.2026 |
| 101000072 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
2279000019 | 1000143960 | 02.04.2026 | 07.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1010000040 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn 022026 | 2465,00 bez DPH |
2279000019 | 1000143960/2026 | 02.03.2026 | 03.03.2026 | 28.4.2026 |
| 1010000021 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn 1/2026 | 2465,00 bez DPH |
2279000019 | 1000143960/2026 | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 20.3.2026 |
| 1010000079 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | internet | 51,76 bez DPH |
227900002 | 1000137724 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1010000031 | Orange Slovakia |
35697270 | volania, internet | 193,98 bez DPH |
2279000020 | 1000148272/2026 | 11.02.2026 | 12.02.2026 | 20.3.2026 |
| 1010000175 | Orange Slovakia |
volania a internet | 180,58 bez DPH |
2279000021 | 1000150130/2026 | 13.07.2026 | 14.07.2026 | 7.8.2026 | |
| 1010000141 | Orange Slovakia |
35697270 | volania a internet | 180,73 bez DPH |
2279000021 | 1000150130 | 17.06.2026 | 18.06.2026 | 16.7.2026 |
| 1010000108 | Orange Slovakia |
35697270 | volania a internet | 180,65 bez DPH |
2279000021 | 1000150130 | 13.05.2026 | 14.05.2026 | 19.6.2026 |
| 101000081 | Orange Slovakia |
35697270 | volania a internet | 180,58 bez DPH |
2279000021 | 1000150130 | 10.04.2026 | 13.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1010000171 | Benefit System Slovakia s.r.o |
multisport.karta zamestnanci | 308,70 bez DPH |
2279000022 | 1000180809 | 08.07.2026 | 09.07.2026 | 7.8.2026 | |
| 1010000181 | AIRNET s.r.o |
44996420 | služby internetu Kasárenská | 149,00 bez DPH |
2279000024 | 1000194007 | 27.07.2026 | 28.07.2026 | 7.8.2026 |
| 101000088 | Litech PC s.r.o |
údržba VT | 295,20 bez DPH |
227900004 | 100013726 | 14.04.2026 | 15.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 101000089 | Bc. Roman Zomborský |
40926745 | BOZP | 120,00 bez DPH |
227900007 | 1000137729 | 15.04.2026 | 16.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1010000181 | JOSTAV s.r.o |
43839673 | vodoinštalačný materiál | 525,90 bez DPH |
N | 1000194609 | 29.07.2026 | 03007.2026 | 7.8.2026 |
| 1010000179 | FúúDobre s.r.o |
54146941 | údržba domény | 151,29 bez DPH |
N | 1000192018 | 17.07.2026 | 20.07.2026 | 7.8.2026 |
| 1010000176 | OZ Andromeda |
50172506 | vrátenie platby za tábor | 3200,00 bez DPH |
N | 1010000148 | 13.07.2026 | 13.07.2026 | 7.8.2026 |
| 1010000169 | Atopas s.r.o |
50858378 | servis FORD, výmena pneumatik | 470,00 bez DPH |
N | 1000189496 | 07.07.2026 | 08.07.2026 | 7.8.2026 |
| 1010000164 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy detí | 1504,10 bez DPH |
N | 1000188978 | 06.07.2026 | 07.07.2026 | 7.8.2026 |
| 1010000157 | Základná škola s materskou |
37990365 | stravné Polákové | 73,60 bez DPH |
N | 1000188158 | 02.07.2026 | 03.07.2026 | 7.8.2026 |
| 1000116503 | Spojená škola Hlohovec |
00158461 | stravovanie Rebeka Rácová | 30,40 bez DPH |
N | 1000188082/2026 | 02.07.2026 | 03.07.2026 | 7.8.2026 |
| 1010000155 | Róka Roman |
41911148 | oprava izolačného skla | 135,30 bez DPH |
N | 1000188100/2026 | 02.07.2026 | 03.07.2026 | 7.8.2026 |