Faktúry 2024 (CDaR Skalica, Pri potoku 7)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
145   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava
31322832  benzín  673,99 
vrátane DPH
ano  nie  08.07.2024  11.07.2024  24.7.2024 
122   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava
31322832  benzín  853,05 
vrátane DPH
ano  nie  05.06.2024  12.06.2024  14.6.2024 
98   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava
31322832  benzín, kosačka  784,64 
vrátane DPH
ano  nie  06.05.2024  13.05.2024  4.6.2024 
77   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava
31322832  benzín  734,21 
vrátane DPH
ano  nie  04.04.2024  17.04.2024  3.5.2024 
44   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava
31322832  benzín  382,02 
vrátane DPH
ano  nie  06.03.2024  13.03.2024  27.3.2024 
26   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava
31322832  benzín  488,28 
vrátane DPH
ano  nie  07.02.2024  12.02.2024  1.3.2024 
85   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  účastnícky poplatok za Akadémiu Pipi Dlhej Pančuchy  69,00 
bez DPH
nie  ano  10.04.2024  12.04.2024  4.6.2024 
279   STAVMIX SLOVAKIA s.r.o.
M.R. Štefánika 196/19, 92203 Vrbové
47140909  debarierizácia prízemných priestorov  42639,53 
vrátane DPH
ano  nie  18.12.2024  20.12.2024  2.1.2025 
281   STK SKALICA s.r.o.
Dr. G. Schaefflera 10, 90901 Skalica
36241890  vykonanie TK a EK pre KIA ceed  75,00 
vrátane DPH
nie  ano  19.12.2024  23.12.2024  2.1.2025 
248   STK SKALICA s.r.o.
Dr. G. Schaefflera 10, 90901 Skalica
36241890  vykonanie TK a EK na Dacia Dokker  105,00 
vrátane DPH
nie  ano  14.11.2024  22.11.2024  10.12.2024 
306   STORM - Bureš Václav
Kolónia 588, 90501 Senica nad Myjavou
35295775  predlžovacia zásuvka s vypínačom  51,50 
vrátane DPH
nie  ano  27.12.2024  30.12.2024  7.1.2025 
304   STORM - Bureš Václav
Kolónia 588, 90501 Senica nad Myjavou
35295775  klávesnica, myš, USB  80,19 
vrátane DPH
nie  ano  27.12.2024  30.12.2024  7.1.2025 
301   STORM - Bureš Václav
Kolónia 588, 90501 Senica nad Myjavou
35697270  skartovač 2 ks  440,00 
vrátane DPH
nie  ano  27.12.2024  30.12.2024  7.1.2025 
291   STORM - Bureš Václav
Kolónia 588, 90501 Senica nad Myjavou
35295775  tonery do tlačiarní  2353,42 
vrátane DPH
nie  ano  23.12.2024  27.12.2024  7.1.2025 
288   STORM - Bureš Václav
Kolónia 588, 90501 Senica nad Myjavou
35295775  skartovač  343,07 
vrátane DPH
nie  ano  20.12.2024  23.12.2024  2.1.2025 
280   STORM - Bureš Václav
Kolónia 588, 90501 Senica nad Myjavou
35295775  NTB a tlačiareň  550,00 
vrátane DPH
nie  ano  19.12.2024  20.12.2024  2.1.2025 
274   STORM - Bureš Václav
Kolónia 588, 90501 Senica nad Myjavou
35295775  servis PC 11-12/2024  640,01 
vrátane DPH
ano  nie  12.12.2024  16.12.2024  2.1.2025 
246   STORM - Bureš Václav
Kolónia 588, 90501 Senica nad Myjavou
35295775  servis PC 10/2024  320,00 
vrátane DPH
ano  nie  13.11.2024  26.11.2024  10.12.2024 
214   STORM - Bureš Václav
Kolónia 588, 90501 Senica nad Myjavou
35295775  servis PC 9/2024  320,00 
vrátane DPH
ano  nie  03.10.2024  16.10.2024  4.11.2024 
200   STORM - Bureš Václav
Kolónia 588, 90501 Senica nad Myjavou
35295775  servis PC 8/2024  320,00 
vrátane DPH
ano  nie  13.09.2024  19.09.2024  14.10.2024 
171   STORM - Bureš Václav
Kolónia 588, 90501 Senica nad Myjavou
35295775  servisné práce na PC 07/2024  320,00 
vrátane DPH
ano  nie  06.08.2024  14.08.2024  27.8.2024 
170   STORM - Bureš Václav
Kolónia 588, 90501 Senica nad Myjavou
35295775  tonery do tlačiarní  778,00 
vrátane DPH
nie  ano  06.08.2024  14.08.2024  27.8.2024 
151   STORM - Bureš Václav
Kolónia 588, 90501 Senica nad Myjavou
35295775  servis PC 06/2024  320,00 
vrátane DPH
ano  nie  08.07.2024  16.07.2024  24.7.2024 
148   STORM - Bureš Václav
Kolónia 588, 90501 Senica nad Myjavou
35295775  notebook, office a tlačiareň  685,00 
vrátane DPH
nie  ano  08.07.2024  16.07.2024  24.7.2024 
134   STORM - Bureš Václav
Kolónia 588, 90501 Senica nad Myjavou
35295775  servis PC 05/2024  320,00 
vrátane DPH
ano  nie  21.06.2024  25.06.2024  10.7.2024 
102   STORM - Bureš Václav
Kolónia 588, 90501 Senica nad Myjavou
35295775  služby PC 04/2024  320,00 
vrátane DPH
ano  nie  10.05.2024  16.05.2024  4.6.2024 
92   STORM - Bureš Václav
Kolónia 588, 90501 Senica nad Myjavou
35295775  služby PC 03/2024  320,00 
vrátane DPH
ano  nie  23.04.2024  06.05.2024  4.6.2024 
89   STORM - Bureš Václav
Kolónia 588, 90501 Senica nad Myjavou
35295775  tonery do tlačiarní  648,12 
vrátane DPH
nie  ano  19.04.2024  06.05.2024  4.6.2024 
83   STORM - Bureš Václav
Kolónia 588, 90501 Senica nad Myjavou
35295775  toner  139,20 
vrátane DPH
nie  ano  08.04.2024  12.04.2024  4.6.2024 
82   STORM - Bureš Václav
Kolónia 588, 90501 Senica nad Myjavou
35295775  služby PC 02/2024  320,00 
vrátane DPH
ano  nie  08.04.2024  12.04.2024  4.6.2024 
36   STORM - Bureš Václav
Kolónia 588, 90501 Senica nad Myjavou
35295775  servisné práce PC  320,00 
vrátane DPH
ano  nie  27.02.2024  05.03.2024  14.3.2024 
35   STORM - Bureš Václav
Kolónia 588, 90501 Senica nad Myjavou
35295775  toner  145,00 
vrátane DPH
nie  ano  27.02.2024  05.03.2024  14.3.2024 
34   STORM - Bureš Václav
Kolónia 588, 90501 Senica nad Myjavou
35295775  toner  138,00 
vrátane DPH
nie  ano  27.02.2024  05.03.2024  14.3.2024 
312   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 12/2024  124,30 
vrátane DPH
ano  nie  15.01.2025  17.01.2025  20.1.2025 
271   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 11/2024  86,49 
vrátane DPH
ano  nie  11.12.2024  13.12.2024  2.1.2025 
241   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 10/2024  -26,74 
vrátane DPH
ano  nie  08.11.2024    10.12.2024 
216   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 9/2024  - 3,27 
vrátane DPH
ano  nie  08.10.2024    4.11.2024 
193   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 08/2024  -23,23 
vrátane DPH
ano  nie  09.09.2024    14.10.2024 
178   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 07/2024  -10,28 
vrátane DPH
ano  nie  15.08.2024  20.08.2024  6.9.2024 
144   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 06/2024  -48,93 
vrátane DPH
ano  nie  08.07.2024    24.7.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Skalica, Pri potoku 10

Tlačiť