Faktúry 2012 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240576   RealNet s.r.o
D. Streda, Bratislavská 4
36223547  internet pre Šamorín II.  21,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    23.10.2012  25.10.2012  13.11.2012 
11240575   RealNet, s.r.o
D. Streda, Bratislavská 4
36235547  internet pre Šamorín I.  21,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    23.10.2012  25.10.2012  13.11.2012 
11240570   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90
00350206  stravné pre dvoch  89,20 
bez DPH
Zmluva o dodávke    15.10.2012  29.10.2012  13.11.2012 
11240569   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90
00350206  stravné  53,88 
bez DPH
Zmluva o dodávke    15.10.2012  29.10.2012  13.11.2012 
11240568   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90
00350206  stravné  26,14 
bez DPH
Zmluva o dodávke    15.10.2012  29.10.2012  13.11.2012 
11204567   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90
00350206  stravné  19,19 
bez DPH
Zmluva o dodávke    15.10.2012  29.10.2012  13.11.2012 
11240566   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90
00350206  stravné  23,63 
bez DPH
Zmluva o dodávke    15.10.2012  29.10.2012  13.11.2012 
11240563   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. popl. DS a VM, internet DS  76,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    09.10.2012  22.10.2012  13.11.2012 
11240562   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Kradžičova 10
36763469  telef. popl. Šamorín I.  38,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    09.10.2012  22.10.2012  13.11.2012 
11240560   Západosl. vod. spol. OZ
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné Šamorín  70,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    11.10.2012  22.10.2012  13.11.2012 
11240559   Západosl. vod . spol. OZ
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné a zrážková voda DS  116,22 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    11.10.2012  22.10.2012  13.11.2012 
11240558   Západosl. vod. spol OZ
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné VM  496,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    11.10.2012  22.10.2012  13.11.2012 
11240557   SPP a.s.
Bratislva, Mlynské nivy 44
35815256  záloha za plyn pre VM  5 243.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    01.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
11240556   MadNet a.s.
V. Meder, Kúpeľná 3318
35224405  adm. poplatok  4,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    09.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
11240555   ZSE Energia a.s.
Bratislava, Čulenova 6
36677281  záloha za el.energ. pre Šamorín II.  73,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    09.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
11240554   ŠJ pri MŠ
Veľký Meder, nám. B. Bartóka 18
02322561  stravné  16,80 
bez DPH
Zmluva o dodávke    11.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
11240552   ŠJ pri ZŠ
Dunajská Streda, Smetanov háj
  za obedy  29,14 
bez DPH
Zmluva o dodávke    11.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
11240551   ŠJ pri ZŠ
Dunajská Streda, Smetanov háj
  za obedy  24,21 
bez DPH
Zmluva o dodávke    11.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
11240550   ŠJ pri ZŠ Smestanov háj
Dunajská Streda
  za obedy  23,20 
bez DPH
Zmluva o dodávke    11.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
11240549   ŠJ pri ZŠ
Dunajská Streda, Smestanov háj
  za obedy  23,52 
bez DPH
Zmluva o dodávke    11.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
11240546   MadNet a.s
V. Meder, Kúpeľná 3318
36224405  internet pre VM  15,59 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240545   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha za el.enrg. pre VM  976,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240544   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha za el.energ. pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240541   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44
35815256  za plyn na okt/2012- Šamorín  368.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240540   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44
35815256  za plyn na okt/2012-DS  611.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240537   CSM s.r.o
Bratislava, Vajnorská 136
35950129  poplatok za prevádzku vozidla na serveri  10,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240536   ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského
V. Meder, nám. B.Bartóka 20
  za obedy pre 12 detí  197,75 
bez DPH
Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240535   ŠJ pri MŠ
V. Meder, Železničná 7
  stravné  16,80 
bez DPH
Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240533   Súkromná SOU - ŠJ
Dunajská Streda, Trhovisko 2294/15
  stravné  29,26 
bez DPH
Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240531   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90
00350206  stravné  30,58 
bez DPH
Zmluva o dodávke    25.09.2012  03.10.2012  13.11.2012 
11240530   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90
00350206  stravné  61,31 
bez DPH
Zmluva o dodávke    25.09.2012  03.10.2012  13.11.2012 
11240529   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90
00350206  stravné pre dvoch  101,60 
bez DPH
Zmluva o dodávke    25.09.2012  03.10.2012  13.11.2012 
11240528   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90
00350206  stravné  30,58 
bez DPH
Zmluva o dodávke    25.09.2012  03.10.2012  13.11.2012 
11240527   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90
00350206  stravné  30,58 
bez DPH
Zmluva o dodávke    25.09.2012  03.10.2012  13.11.2012 
11240523   EDERNED Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  str. lístky pre zamestnancov  3045.- 
bez DPH
Zmluva o dodávke    01.10.2012  03.10.2012  13.11.2012 
11240508   ŠJ pri ZŠ Gy. Szabóa
Dunajská Streda, Školská u. 936/1
02322757  za obedy na okt.-dec/2012  65,56 
bez DPH
Zmluva o dodávke    27.09.2012  02.10.2012  13.11.2012 
11240507   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8
36631124  mobilné paušály DS a VM  61,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    27.09.2012  02.10.2012  13.11.2012 
11240503   DinersClub Slovakia sr.o
Bratislava, Nám. slobody 11
35757086  PHL a údržbársky materiál- nákup s kartou  386,69 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    10.09.2012  24.09.2012  9.10.2012 
11240499   Slovak Telekom a.s
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. popl. DSa VM 8/12 internet DS 8/12  76,26 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    10.09.2012  24.09.2012  9.10.2012 
11240498   SlovakTelekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. poplatok 8/12 - Šamorín I.  35,59 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    12.09.2012  24.09.2012  9.10.2012 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť