
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340066 | Attila Nagy- Plynotherm Okoč, nám. 1. mája390/30  | 
						14063727 | technická prehliadka kotla Šamorín | 108,00  vrátane DPH  | 
						Dohoda o posk. práce | 24.01.2013 | 29.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340065 | ŠJ pri ZŠ D. Streda, Komenského 1219/1  | 
						36086789 | stravné | 18,18  bez DPH  | 
						Zmluva o zabezp. sravovania | 24.01.2013 | 29.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340064 | Exekútorský úrad D.Streda, Jilemnického 5498/37  | 
						37844474 | odmena exekútora | 125,93  vrátane DPH  | 
						22.01.2013 | 29.01.2013 | 14.2.2013 | ||
| 11340063 | FegaFors-František Auxt Rim. Sobota, Malohontská 49/3  | 
						30189306 | dofakt. k lyž. výletu- MRP | 260,00  vrátane DPH  | 
						z roku 2012 (33/2012) | 22.01.2013 | 29.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340062 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Nám.slobody 11  | 
						35757086 | nákup PHL a údrž. materiálu s kartou | 193,96  bez DPH  | 
						Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 24.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340061 | ZSE Energia  a.s. Bratislava, Čulenova 6  | 
						36677281 | záloha el. energ. na január- ŠamorínII. | 95,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke | 22.01.2013 | 24.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340060 | PATAI a KÁZMÉR D. Streda, Smetanov háj 289/19  | 
						30720737 | el. montážne práce a oprava | 190,00  bez DPH  | 
						Dohoda o posk. služieb | 22.01.2013 | 24.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340058 | SOŠ  polygrafická Bratislava, Račianska 190  | 
						00894915 | ubytovanie na febr. | 35,00  bez DPH  | 
						14.01.2013 | 24.01.2013 | 14.2.2013 | ||
| 11340057 | SOŠ polygrafická Bratislava, Račianska 190  | 
						00894915 | stravné na febr. | 75,00  bez DPH  | 
						14.01.2013 | 24.01.2013 | 14.2.2013 | ||
| 11340056 | ŠJ pri ZŠ D. Streda, Smetanov háj  | 
						36081086 | stravné | 36,04  bez DPH  | 
						Zmluva o zabezp. stravovania | 22.01.2013 | 24.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340055 | ŠJ pri ZŠ D. Streda, Smetanov háj  | 
						36081086 | stravné | 24,19  bez DPH  | 
						Zmluva o zabezp. stravovania | 22.01.2013 | 24.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340054 | ŠJ pri ZŠ D. Sreda, Smetanov háj  | 
						36081086 | stravné | 19,87  bez DPH  | 
						Zmluva o zabezp. stravovania | 22.01.2013 | 24.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340053 | ŠJ pri ZŠ D. Streda, Smetanov háj  | 
						36081086 | stravné | 19,87  bez DPH  | 
						Zmluva o zabezp. stravovania | 22.01.2013 | 24.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340052 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10  | 
						35763469 | telef. popl. Šamorín I. | 1,85  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke | 10.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340051 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova10  | 
						35763469 | telef. popl. DS a VM, internet DS | 74,75  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke | 10.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340050 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90  | 
						00350206 | stravné | 26,14  bez DPH  | 
						Zmluvao zabezp. stravovania | 09.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340049 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90  | 
						00350206 | stravné | 20,58  bez DPH  | 
						Zmluva o zabezp. stravovania | 09.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340048 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90  | 
						00350206 | stravné | 38,85  bez DPH  | 
						Zmluva o zabezp. stravovania | 09.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340047 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90  | 
						00350206 | stravné | 58,73  bez DPH  | 
						Zmluvao zabezp. stravovania | 09.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340046 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90  | 
						00350206 | stravné | 35,83  bez DPH  | 
						Zmluva o zabezp. strvovania | 09.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340045 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D. Streda, Kračanská cesta 1233  | 
						36550949 | vodné, stočné- dec. V. Meder | 406,51  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke | 14.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340044 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D. Streda, Kračanská cesta 1233  | 
						36550949 | vodné, stočné- dec. Šamorín I. a II | 45,17  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke | 14.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340043 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D. Streda, Kračanská cesta 1233  | 
						36550949 | vodné, stočné - dec.- D.Streda | 108,64  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke | 14.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340042 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a  | 
						35815256 | záloha za plyn na január- V.Meder | 4 890,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke | 14.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340041 | ZSE Energia a.s. Bratislava, Čulenova 6  | 
						36677281 | vyučtovanie el.energ. za rok 2012- Šamorín II. | 355,83  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke | 14.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340040 | Súkromná SOŠ D. Streda, Trhovisko 2294/15  | 
						90000154 | strava- január/13 | 22,61  bez DPH  | 
						Zmluva o zabezp. strvovania | 15.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340039 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o Žilina, M. Rázusa 23A  | 
						31592503 | vyučtovani predplatného FS na rok 2012 | 11,30  vrátane DPH  | 
						17.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | ||
| 11340036 | OZ Arte Braatislava  | 
						31913091 | účastnícky poplatok- psychológ | 105,00  bez DPH  | 
						09.01.2013 | 11.01.2013 | 14.2.2013 | ||
| 11340035 | OZ Arte Bratislava  | 
						31913091 | účastnícky poplatok- psychológ | 55,00  bez DPH  | 
						09.01.2013 | 11.01.2013 | 14.2.2013 | ||
| 11340034 | Súkromná SOŠ V. Meder, M.Corvina 2038/53  | 
						11882115 | za sríhanie valsov detí r. 2012 | 146,00  bez DPH  | 
						Ročná objednávka | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340033 | Reedukačné centrum Sološnica  | 
						00500798 | platba za pobyt dieťaťa | 61,74  bez DPH  | 
						10.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | ||
| 11340032 | UPC DTH Bratislava, P.O.Box 111  | 
						23716367 | KTV - január D.Streda | 11,06  bez DPH  | 
						Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340031 | RealNet, s.r.o D. Streda, Bratislavská 4  | 
						36235547 | internet na január- Šamorín II | 15,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke | 09.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340030 | RealNet, s.r.o D. Streda, Bratislavská 4  | 
						36235547 | internet na január- Šamorín I. | 21,91  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke | 09.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340029 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a  | 
						35815256 | záloha za plyn na január- D.Streda | 1 268,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340028 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a  | 
						35815256 | záloha za plyn na január- Šamorín | 368,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340027 | MadNet a.s. V. Meder, Kúpeľná 3318  | 
						35224405 | popl. za internet na január -V. Meder | 15,59  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340026 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810  | 
						35743565 | el.energia- záloha na január D.Streda a Šamorín I. | 124,22  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340025 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810  | 
						35743565 | el.energia, záloha na január V.Meder | 810,86  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
| 11340024 | HOBBY Németh s.r.o V. Meder, Želiarská 471/20A  | 
						44852835 | údržbársky materiál | 23,72  vrátane DPH  | 
						Ročná objednávka | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 |