Faktúry 2013 (DeD Sereď, A. Hlinku 1139/11)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20130272   Hotelová akadémia
Piešťany
00162019  strava študenta  42,00 
vrátane DPH
    23.09.2013  25.09.2013  23.10.2013 
20130254   Hotelová akadémia
Piešťany
00162019  ubytovanie dieťaťa  30,00 
vrátane DPH
    04.09.2013  06.09.2013  21.10.2013 
20130253   Hotelová Akadémia
Piešťany
00162019  strava dieťaťa  60,00 
vrátane DPH
    04.09.2013  06.09.2013  21.10.2013 
20130090   Lieč.vých.sanatórium
Čakany
00014478  internátne ubytovanie  10,56 
vrátane DPH
    20.3.2013  27.03.2013  25.4.2013 
20130089   Lieč.vých.sanatórium
Čakany
00014478  strava dieťaťa  42,10 
vrátane DPH
    20.3.2013  27.03.2013  25.4.2013 
20130034   Lieč.vých.sanatórium
Čakany
00014478  strava a ubytovanie dieťaťa  55,26 
vrátane DPH
    30.1.2013  31.01.2013  19.2.2013 
20130044   MCH Elektro
Sereď
  spotrebný materiál  144,45 
vrátane DPH
    7.2.2013  11.02.2013  25.3.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11

Tlačiť