
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440589 | Szokolová Alžbeta _TRILAK I.Gyurcsóa 1880/323, D. Streda  | 
						36918156 | hyg. potreby pre deti | 161,00  vrátane DPH  | 
						37/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440588 | PosTel s.r.o Nezábudková 471, Dun.Streda  | 
						36238023 | Rôzne náplne do tlačiarní | 681,20  vrátane DPH  | 
						36/2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440587 | PORADCA s.r.o Pri Celulózke 40, Žilina  | 
						36371271 | odborný mesační "1000 Riešení" na rok 2014 | 31,60  vrátane DPH  | 
						29.12.2014 | 30.12.2014 | 3.1.2015 | ||
| 11440586 | SAD Dunajská Streda Bratislavská cesta 918/2, D. Streda  | 
						36245488 | preprava detí do tábora | 300,00  vrátane DPH  | 
						26/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440585 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | telef. poplatok- mobil | 31,99  vrátane DPH  | 
						Zmluva | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440584 | Varga Alexander -automechanik Štúrova 963/9, D. Streda  | 
						17567645 | servisná práca, montáž autorádia- PEUGEOT | 338,32  vrátane DPH  | 
						Zmluva | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440583 | Juraj Patai Smetanov háj 289/19, D. Streda  | 
						30720737 | el. montážne práce a oprava osvetlenia DS a VM | 142,00  bez DPH  | 
						Zmluva | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440582 | Robert Bartalos Štvrtok na Ostrove 223/22  | 
						46650342 | za vypratanie priestorov v Šamorín | 1 800,00  bez DPH  | 
						24/2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440581 | Reedukačné centrum Sološnica 3  | 
						00500798 | za pobyt dieťaťa | 56,61  bez DPH  | 
						Rozhodnutie | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440580 | QUILTEX a. s prev. Záhradnícka 58/A, Bratislava  | 
						36386448 | posteľné prádlo a uteráky pre SHS | 5 122,14  vrátane DPH  | 
						35/2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440579 | BN som spol. s.r.o Rajtáková 28, Bratislava  | 
						35878908 | stavebné práce- prerábanie sprchových kútov v SHS č. 5 DS | 2 993,44  vrátane DPH  | 
						34/2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440577 | EKA plast  Trhová Hradská 407  | 
						36895300 | vnútorné žalúzie pre SHS č.5 DS | 758,69  vrátane DPH  | 
						33/2014 | 18.12.2014 | 19.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440576 | Xepap spol. s.r.o Jesenského 4703, Zvolen  | 
						31628605 | kanc. papier | 255,00  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva | 29/2014 | 18.12.2014 | 19.12.2014 | 3.1.2015 | 
| 11440575 | RES-Ing. BAKO Jozef Jazerná 583/20, Šaľa  | 
						17691371 | odborný posudok na odstránenie vlhkostí a hyg.porúch v objekte DS | 1 260,00  bez DPH  | 
						25/2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440574 | KIKA nábytok Slovensko s.r.o Galvaniho 11, Bratislava  | 
						35883103 | nábytok | 867,50  vrátane DPH  | 
						32/2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440573 | Alza. sk Eshop Bratislava  | 
						27082440 | PC zostava, tlačiareň | 785,06  vrátane DPH  | 
						31/2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440572 | Szokolová Alžbeta _TRILAK I.Gyurcsóa 1880/323, D. Streda  | 
						36918156 | čistiace potreby | 495,00  vrátane DPH  | 
						30/2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440571 | Szokolová Alžbeta _TRILAK I.Gyurcsóa 1880/323, D. Streda  | 
						36918156 | čistiace potreby | 941,00  vrátane DPH  | 
						30/2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440563 | OZ BUBLINA  Cabanova 22, Bratislava  | 
						42186021 | Za výchovno- poznávací pobyt pre 9 detí v termíne 28.12.2014-07.01.2015 | 1 467,00  bez DPH  | 
						28/2014 | 17.12.2014 | 16.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440570 | QBE Košice Štúrova 27, Košice  | 
						36855472 | poistenie majetku na rok 2015 | 923,20  bez DPH  | 
						Zmluva | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440569 | Hudeková Andrea Mgr. Šafarikova 10, Trnava  | 
						37849263 | supervízia pre PR a psychológov | 303,00  bez DPH  | 
						15.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | ||
| 11440568 | Coachingplus,  OZ Cabanova 42, Bratislava  | 
						42127131 | supervízia pre odborných zamestnancov | 960,00  bez DPH  | 
						15.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | ||
| 11440567 | Slovanet a.s Záhradnícka 151, Bratislava  | 
						35765143 | internet pre VM na dec./2014 | 17,80  vrátane DPH  | 
						Zmluva | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440566 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava  | 
						35848863 | telef. poplatok za nov./2014 | 30,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440565 | ŠJ pri ZŠ B. Bartóka 497/20 V. Meder  | 
						36081060 | refundácia z dod. tela na mesiac november | - 1997,10  bez DPH  | 
						Zmluva | 15.12.2014 | 15.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440564 | ŠJ pri ZŠ B. Bartóka 497/20 V. Meder  | 
						36081060 | refundácia z dod. tepla | -1 155,00  bez DPH  | 
						Zmluva | 15.12.2014 | 15.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440562 | Juraj Patai Smetanov háj 289/19, D. Streda  | 
						30720737 | el. montážne práce, oprava osvetlenia v objektoch DS a VM | 206,00  bez DPH  | 
						Zmluva | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440561 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | telef. poplatok DS a VM, internet DS 11/2004 | 70,75  vrátane DPH  | 
						Zmluva | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440578 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany  | 
						35743565 | refundácia - vyučt. záloha za el.energ. DS a VM | -314,19  vrátane DPH  | 
						Zmluva | 09.12.2014 | 19.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440557 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  | 
						35815256 | vyučt. zálohy za plyn na mesiac nov./2014 pre OM VM | 1 909,96  vrátane DPH  | 
						Zmluva | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440556 | Andrea SHOP s.r.o Galantská cesta 5855/22, D. Streda  | 
						36277151 | nákup elektrospotrebičov pre SHS | 1251,78  vrátane DPH  | 
						Č. 27/2014 zo dňa 09.12.2014 | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440555 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder  | 
						00305332 | za odvoz komunálneho odpadu za okt.-nov./2014-VM | 352,00  bez DPH  | 
						09.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | ||
| 11440527 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, Bratislava  | 
						35757086 | nákup PHL a údržbárskeho materiálu | 411,94  bez DPH  | 
						Zmluva | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440559 | Diagnostické centrum pre mládež Trstínska 2, Bratislava  | 
						00163252 | za pobyt dieťaťa 26.11.2014-18.12.2014 | 86,46  bez DPH  | 
						Rozhodnutie | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440558 | Reedukačné centrum Sološnica 3  | 
						00500798 | Za pobyt dieťaťa, mes. nov./2014 | 99,90  bez DPH  | 
						Rozhodnutie | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440544 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  | 
						35815256 | záloha z dod. plynu na dec. pre OM Šamorín | 20,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440548 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany  | 
						35743565 | záloha za dod. el.energ. na december pre OM Šamorín II. | 30,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva | 04.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440547 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany  | 
						35743565 | záloha za dod. el.energ. na december pre OM DS,VM a Šamorín I. | 924,54  vrátane DPH  | 
						Zmluva | 04.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440546 | UPC Bratislava  | 
						23716367 | KTV pre DS na dec. | 11,75  bez DPH  | 
						Zmluva | 04.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440540 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava  | 
						31328695 | str. lístky na december | 2 289,00  bez DPH  | 
						Zmluva | 04.12.2014 | 08.12.2014 | 3.1.2015 |