Faktúry 2014 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440589   Szokolová Alžbeta _TRILAK
I.Gyurcsóa 1880/323, D. Streda
36918156  hyg. potreby pre deti  161,00 
vrátane DPH
  37/2014  30.12.2014  31.12.2014  3.1.2015 
11440588   PosTel s.r.o
Nezábudková 471, Dun.Streda
36238023  Rôzne náplne do tlačiarní  681,20 
vrátane DPH
  36/2014  30.12.2014  30.12.2014  3.1.2015 
11440587   PORADCA s.r.o
Pri Celulózke 40, Žilina
36371271  odborný mesační "1000 Riešení" na rok 2014  31,60 
vrátane DPH
    29.12.2014  30.12.2014  3.1.2015 
11440586   SAD Dunajská Streda
Bratislavská cesta 918/2, D. Streda
36245488  preprava detí do tábora  300,00 
vrátane DPH
  26/2014  29.12.2014  30.12.2014  3.1.2015 
11440585   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatok- mobil  31,99 
vrátane DPH
Zmluva    29.12.2014  30.12.2014  3.1.2015 
11440584   Varga Alexander -automechanik
Štúrova 963/9, D. Streda
17567645  servisná práca, montáž autorádia- PEUGEOT  338,32 
vrátane DPH
Zmluva    22.12.2014  23.12.2014  3.1.2015 
11440583   Juraj Patai
Smetanov háj 289/19, D. Streda
30720737  el. montážne práce a oprava osvetlenia DS a VM  142,00 
bez DPH
Zmluva    22.12.2014  23.12.2014  3.1.2015 
11440582   Robert Bartalos
Štvrtok na Ostrove 223/22
46650342  za vypratanie priestorov v Šamorín  1 800,00 
bez DPH
  24/2014  19.12.2014  22.12.2014  3.1.2015 
11440581   Reedukačné centrum
Sološnica 3
00500798  za pobyt dieťaťa  56,61 
bez DPH
Rozhodnutie    19.12.2014  22.12.2014  3.1.2015 
11440580   QUILTEX a. s
prev. Záhradnícka 58/A, Bratislava
36386448  posteľné prádlo a uteráky pre SHS  5 122,14 
vrátane DPH
  35/2014  19.12.2014  22.12.2014  3.1.2015 
11440579   BN som spol. s.r.o
Rajtáková 28, Bratislava
35878908  stavebné práce- prerábanie sprchových kútov v SHS č. 5 DS  2 993,44 
vrátane DPH
  34/2014  19.12.2014  22.12.2014  3.1.2015 
11440578   Magna E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  refundácia - vyučt. záloha za el.energ. DS a VM  -314,19 
vrátane DPH
Zmluva    09.12.2014  19.12.2014  3.1.2015 
11440577   EKA plast
Trhová Hradská 407
36895300  vnútorné žalúzie pre SHS č.5 DS  758,69 
vrátane DPH
  33/2014  18.12.2014  19.12.2014  3.1.2015 
11440576   Xepap spol. s.r.o
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kanc. papier  255,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  29/2014  18.12.2014  19.12.2014  3.1.2015 
11440575   RES-Ing. BAKO Jozef
Jazerná 583/20, Šaľa
17691371  odborný posudok na odstránenie vlhkostí a hyg.porúch v objekte DS  1 260,00 
bez DPH
  25/2014  17.12.2014  18.12.2014  3.1.2015 
11440574   KIKA nábytok Slovensko s.r.o
Galvaniho 11, Bratislava
35883103  nábytok  867,50 
vrátane DPH
  32/2014  17.12.2014  18.12.2014  3.1.2015 
11440573   Alza. sk Eshop
Bratislava
27082440  PC zostava, tlačiareň  785,06 
vrátane DPH
  31/2014  17.12.2014  18.12.2014  3.1.2015 
11440572   Szokolová Alžbeta _TRILAK
I.Gyurcsóa 1880/323, D. Streda
36918156  čistiace potreby  495,00 
vrátane DPH
  30/2014  17.12.2014  18.12.2014  3.1.2015 
11440571   Szokolová Alžbeta _TRILAK
I.Gyurcsóa 1880/323, D. Streda
36918156  čistiace potreby  941,00 
vrátane DPH
  30/2014  17.12.2014  18.12.2014  3.1.2015 
11440570   QBE Košice
Štúrova 27, Košice
36855472  poistenie majetku na rok 2015  923,20 
bez DPH
Zmluva    15.12.2014  18.12.2014  3.1.2015 
11440569   Hudeková Andrea Mgr.
Šafarikova 10, Trnava
37849263  supervízia pre PR a psychológov   303,00 
bez DPH
    15.12.2014  18.12.2014  3.1.2015 
11440568   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, Bratislava
42127131  supervízia pre odborných zamestnancov  960,00 
bez DPH
    15.12.2014  18.12.2014  3.1.2015 
11440567   Slovanet a.s
Záhradnícka 151, Bratislava
35765143  internet pre VM na dec./2014  17,80 
vrátane DPH
Zmluva    15.12.2014  18.12.2014  3.1.2015 
11440566   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava
35848863  telef. poplatok za nov./2014  30,00 
vrátane DPH
Zmluva    15.12.2014  18.12.2014  3.1.2015 
11440563   OZ BUBLINA
Cabanova 22, Bratislava
42186021  Za výchovno- poznávací pobyt pre 9 detí v termíne 28.12.2014-07.01.2015  1 467,00 
bez DPH
  28/2014  17.12.2014  16.12.2014  3.1.2015 
11440562   Juraj Patai
Smetanov háj 289/19, D. Streda
30720737  el. montážne práce, oprava osvetlenia v objektoch DS a VM  206,00 
bez DPH
Zmluva    10.12.2014  16.12.2014  3.1.2015 
11440561   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatok DS a VM, internet DS 11/2004  70,75 
vrátane DPH
Zmluva    10.12.2014  16.12.2014  3.1.2015 
11440565   ŠJ pri ZŠ
B. Bartóka 497/20 V. Meder
36081060  refundácia z dod. tela na mesiac november  - 1997,10 
bez DPH
Zmluva    15.12.2014  15.12.2014  3.1.2015 
11440564   ŠJ pri ZŠ
B. Bartóka 497/20 V. Meder
36081060  refundácia z dod. tepla  -1 155,00 
bez DPH
Zmluva    15.12.2014  15.12.2014  3.1.2015 
11440559   Diagnostické centrum pre mládež
Trstínska 2, Bratislava
00163252  za pobyt dieťaťa 26.11.2014-18.12.2014  86,46 
bez DPH
Rozhodnutie    08.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440558   Reedukačné centrum
Sološnica 3
00500798  Za pobyt dieťaťa, mes. nov./2014  99,90 
bez DPH
Rozhodnutie    08.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440557   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  vyučt. zálohy za plyn na mesiac nov./2014 pre OM VM  1 909,96 
vrátane DPH
Zmluva    09.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440556   Andrea SHOP s.r.o
Galantská cesta 5855/22, D. Streda
36277151  nákup elektrospotrebičov pre SHS  1251,78 
vrátane DPH
  Č. 27/2014 zo dňa 09.12.2014  09.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440555   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, V. Meder
00305332  za odvoz komunálneho odpadu za okt.-nov./2014-VM  352,00 
bez DPH
    09.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440554   Xepap spol. s.r.o
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho papeira  127,50 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    18.11.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440553   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  za mobilné volania SHS, DS a VM  31,48 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    26.11.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440552   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  záloha za dod. plynu na mesiac december pre OM VM  4 747,00 
vrátane DPH
Zmluva    11.11.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440551   Marta Szűcs Gaál Ing.
Dolný Bar 183
43704247  za služby BOZP a OOP na mesiace nov.-dec. 2014  200,00 
bez DPH
Zmluva    02.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440550   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha za vodné, stočné na mesiac december pre OM DS  119,00 
vrátane DPH
Zmluva    02.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440549   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha za vodné, stočné na mesiac december pre OM VM  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    02.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť