
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/2014 | Milan Mikota-Mikos comp SNP 1786/18, 908 51 Holíč |
43458190 | paušálny poplatok za služby výpočtového technika | 96 vrátane DPH |
áno | 03.03.2014 | 06.03.2014 | 7.3.2014 | |
| 257/2014 | Milan Mikota - Mikos comp Školská 6, 908 51 Holíč |
43458190 | počítač a program | 1482 vrátane DPH |
áno | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 20.2.2015 | |
| 246/2014 | Milan Mikota - Mikos comp Školská 6, 908 51 Holíč |
43458190 | paušál za 12/2014 | 96 vrátane DPH |
áno | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 20.2.2015 | |
| 225/2014 | Milan Mikota - Mikos comp Školská 6, 908 51 Holíč |
43458190 | paušál za 11/2014 | 96 vrátane DPH |
áno | 12.12.2014 | 16.12.2014 | 19.2.2015 | |
| 224/2014 | Milan Mikota - Mikos comp Školská 6, 908 51 Holíč |
43458190 | paušál za 11/2014 | 96 vrátane DPH |
áno | 12.12.2014 | 16.12.2014 | 19.2.2015 | |
| 223/2014 | Milan Mikota - Mikos comp Školská 6, 908 51 Holíč |
43458190 | paušál za 11/2014 | 96 vrátane DPH |
áno | 12.12.2014 | 16.12.2014 | 19.2.2015 | |
| 222/2014 | Milan Mikota - Mikos comp Školská 6, 908 51 Holíč |
43458190 | náplne do tlačiarne | 590 vrátane DPH |
áno | 12.12.2014 | 16.12.2014 | 19.2.2015 | |
| 185/2014 | Milan Mikota - Mikos comp Školská 6, 908 51 Holíč |
43458190 | paušál za 11/2014 | 96 vrátane DPH |
áno | 01.12.2014 | 05.12.2014 | 19.2.2015 | |
| 166/2014 | Milan Mikota - Mikos comp Školská 6, 908 51 Holíč |
43458190 | paušál za 10/2014 | 96 vrátane DPH |
áno | 03.11.2014 | 05.11.2014 | 19.2.2015 | |
| 165/2014 | Milan Mikota - Mikos comp Školská 6, 908 51 Holíč |
43458190 | náplne do tlačiarne | 750,12 vrátane DPH |
áno | 03.11.2014 | 05.11.2014 | 19.2.2015 | |
| 157/2014 | Milan Mikota - Mikos comp Školská 6, 908 51 Holíč |
43458190 | náplne do tlačiarne | 750,12 vrátane DPH |
áno | 13.10.2014 | 21.10.2014 | 19.2.2015 | |
| 150/2014 | Milan Mikota - Mikos comp Školská 6, 908 51 Holíč |
43458190 | paušál za 9/2014 | 96 vrátane DPH |
áno | 01.10.2014 | 10.10.2014 | 19.2.2015 | |
| 138/2014 | Milan Mikota - Mikos comp Školská 6, 908 51 Holíč |
43458190 | paušál za 8/2014 | 96 vrátane DPH |
áno | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 19.2.2015 | |
| 130/2014 | Milan Mikota - Mikos comp Školská 6, 908 51 Holíč |
43458190 | paušál za júl 2014 | 96 vrátane DPH |
áno | 06.08.2014 | 11.08.2014 | 13.8.2014 | |
| 107/2014 | Milan Mikota - Mikos comp Školská 6, 908 51 Holíč |
43458190 | paušál za jún 2014 | 96 vrátane DPH |
áno | 02.07.2014 | 07.07.2014 | 13.8.2014 | |
| 91/2014 | Milan Mikota - Mikos comp Školská 6, 908 51 Holíč |
43458190 | paušál za máj 2014 | 96 vrátane DPH |
áno | 04.06.2014 | 09.06.2014 | 13.8.2014 | |
| 75/2014 | Milan Mikota - Mikos comp Školská 6, 908 51 Holíč |
43458190 | paušál za apríl 2014 | 96 vrátane DPH |
áno | 02.05.2014 | 12.05.2014 | 22.5.2014 | |
| 61/2014 | Milan Mikota - Mikos comp Školská 6, 908 51 Holíč |
43458190 | oprava kopírovacieho stroja | 254,83 vrátane DPH |
áno | 08.04.2014 | 17.04.2014 | 22.5.2014 | |
| 54/2014 | Milan Mikota - Mikos comp Školská 6, 908 51 Holíč |
43458190 | paušál za marec 2014 a kábel | 105,6 vrátane DPH |
áno | 02.04.2014 | 08.04.2014 | 14.4.2014 | |
| 20/2014 | Milan Mikota SNP 1786,18, 908 51 Holíč |
43458190 | náplne do tlačiarne | 297,00 vrátane DPH |
áno | 06.02.2014 | 11.02.2014 | 6.3.2014 | |
| 1/2014 | Milan Mikota SNP 1786,18, 908 51 Holíč |
43458190 | paušálny poplatok za služby výpočtového technika | 96,00 vrátane DPH |
áno | 02.01.2014 | 15.01.2014 | 6.3.2014 | |
| 175/2014 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia | 60 vrátane DPH |
áno | 12.11.2014 | 20.11.2014 | 19.2.2015 | |
| 146/2014 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia | 90 vrátane DPH |
áno | 16.09.2014 | 01.10.2014 | 19.2.2015 | |
| 108/2014 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia | 132 vrátane DPH |
áno | 03.07.2014 | 16.07.2014 | 13.8.2014 | |
| 85/2014 | Mgr. Andrea Hudeková Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia | 129 vrátane DPH |
áno | 20.05.2014 | 22.05.2014 | 22.5.2014 | |
| 55/2014 | Mgr. Andrea Hudeková Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia | 348 vrátane DPH |
áno | 02.04.2014 | 08.04.2014 | 14.4.2014 | |
| 97/2014 | Mesto Holíč Bratislavská5, 908 51 Holíč |
00309541 | poplatok za komunálny odpad - 2 časť | 397,48 vrátane DPH |
áno | 10.06.2014 | 17.06.2014 | 13.8.2014 | |
| 58/2014 | Mesto Holíč Bratislavská 271/5, 908 51 Holíč |
daň za psov | 19,92 vrátane DPH |
rozhodnutie | 04.04.2014 | 17.04.2014 | 14.4.2014 | ||
| 26/2014 | MESTO Holíč Bratislavská, 908 51 Holíč |
poplatok za komunálny odpad - 1 časť | 397,49 vrátane DPH |
12.02.2014 | 21.02.2014 | 6.3.2014 | |||
| 112/2014 | MEDIATEL, spol. s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratialva |
35859415 | zverejnenie inzercie telef. čísiel | 144 vrátane DPH |
áno | 17.07.2014 | 21.07.2014 | 13.8.2014 | |
| 212/2014 | Marian Pribila Lachmannova 305, 908 43 Čáry |
40207633 | termostat | 27,36 vrátane DPH |
áno | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 19.2.2015 | |
| 211/2014 | Marian Pribila Lachmannova 305, 908 43 Čáry |
40207633 | oprava klimatizácie v aute | 71,94 vrátane DPH |
áno | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 19.2.2015 | |
| 210/2014 | Marian Pribila Lachmannova 305, 908 43 Čáry |
40207633 | oprava klimatizácie v aute | 54,96 vrátane DPH |
áno | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 19.2.2015 | |
| 95/2014 | Marián Okenica D. Jurkoviča 13, 909 01 Skalica |
37527363 | doprava autobusom na športové hry do Trenčína | 215 vrátane DPH |
áno | 09.06.2014 | 17.06.2014 | 13.8.2014 | |
| 39/2014 | MAGNA E.A., s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina na marec 2014 | 612,48 vrátane DPH |
áno | 05.03.2014 | 11.03.2014 | 7.3.2014 | |
| 19/2014 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika za február 2014 | 612,48 vrátane DPH |
áno | 05.02.2014 | 11.02.2014 | 6.3.2014 | |
| 16/2014 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za rok 2013 | 176,07 vrátane DPH |
áno | 23.01.2014 | 30.01.2014 | 6.3.2014 | |
| 12/2014 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika za január 2014 | 636,29 vrátane DPH |
áno | 14.01.2014 | 20.01.2014 | 6.3.2014 | |
| 188/2014 | MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina na 12/2014 | 612,48 vrátane DPH |
áno | 03.12.2014 | 05.12.2014 | 19.2.2015 | |
| 169/2014 | MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina na 11/2014 | 612,48 vrátane DPH |
áno | 05.11.2014 | 13.11.2014 | 19.2.2015 |