
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130/2015 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | Pobyt chovanca v DC Bratislava | 87,36 bez DPH |
15.6.2015 | 18.06.2015 | 3.7.2015 | ||
1/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2014, Pečeňady, Trebatice | 87,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 150/2014, 153/2014 | 29.12.2014 | 09.01.2015 | 3.3.2015 |
230/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2015 Pečeňady | 86,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 119/2015 | 07.10.2015 | 26.10.2015 | 23.11.2015 |
223/2015 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy detí ZŠ DD Trebatice 11/2015 | 85,60 bez DPH |
147/2015 | 02.10.2015 | 15.10.2015 | 23.11.2015 | |
165/2015 | P.O.-TECH Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31, |
35351241 | Služby technika PO za obdobie druhého a tretieho štvrťroka 2015 | 84,00 bez DPH |
1/2000 | 16.7.2015 | 30.07.2015 | 20.8.2015 | |
40/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2015, Pečeňady, Trebatice | 82,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 16/2015, 20/2015 | 16.2.2015 | 27.02.2015 | 4.3.2015 |
222/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2015 Pečeňady | 81,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 119/2015 | 28.09.2015 | 15.10.2015 | 23.11.2015 |
211/2015 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy detí ZŠ DD Trebatice 09,10/2015 | 81,75 bez DPH |
127/2015 | 28.09.2015 | 07.10.2015 | 23.11.2015 | |
6/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.12.2014 - 31.12.2014 | 81,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 7.1.2015 | 19.01.2015 | 3.3.2015 | |
283/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Potraviny - pekárenské výrobky 11/2015, Pečeňady | 80,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 158/2015 | 27.11.2015 | 15.12.2015 | 14.1.2016 |
23/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2015, Pečeňady, Trebatice | 80,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 2/2015, 6/2015 | 28.1.2015 | 10.02.2015 | 4.3.2015 |
119/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2015 Pečeňady | 79,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 63/2015 | 27.5.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 |
105/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2015 Pečeňady | 79,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 47/2015 | 11.5.2015 | 19.05.2015 | 25.5.2015 |
91/2015 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 4/2015, Pečeňady | 79,09 vrátane DPH |
46/2015 | 24.4.2015 | 06.05.2015 | 25.5.2015 | |
302/2015 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 12/2015, Pečeňady | 78,07 vrátane DPH |
168/2015 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 14.1.2016 | |
159/2015 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | Pobyt chovanca v DC Bratislava | 77,28 bez DPH |
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte dieťaťa | 20.7.2015 | 24.07.2015 | 19.8.2015 | |
4/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2014, Pečeňady, Trebatice | 76,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 150/2014, 153/2014 | 12.1.2015 | 15.01.2015 | 3.3.2015 |
293/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.11.2015 - 30.11.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 07.12.2015 | 18.12.2015 | 14.1.2016 | |
253/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.10.2015 - 31.10.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 10.11.2015 | 18.11.2015 | 24.11.2015 | |
224/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.09.2015 - 30.09.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 06.10.2015 | 19.10.2015 | 23.11.2015 | |
196/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.08.2015 - 31.08.2015 | 71,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 7.9.2015 | 18.09.2015 | 23.9.2015 | |
179/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Pevná linka + internet 01.07.2015 - 31.07.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 17.8.2015 | 18.08.2015 | 21.9.2015 | ||
154/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.06.2015 - 30.06.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 9.7.2015 | 19.07.2015 | 19.8.2015 | |
126/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.05.2015 - 31.05.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 10.6.2015 | 18.06.2015 | 3.7.2015 | |
82/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.03.2015 - 31.03.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 8.4.2015 | 17.04.2015 | 14.5.2015 | |
55/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.02.2015 - 28.02.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 6.3.2015 | 17.03.2015 | 21.4.2015 | |
31/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.01.2015 - 31.01.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 9.2.2015 | 16.02.2015 | 4.3.2015 | |
140/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2015 Pečeňady | 70,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 78/2015 | 18.6.2015 | 02.07.2015 | 18.8.2015 |
203/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2015 Pečeňady | 66,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 119/2015 | 18.9.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
125/2015 | Kominárstvo Lesay s.r.o. Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany |
46806636 | Revízia komínov a dymovodov DD Trebatice | 66,20 vrátane DPH |
58/2015 | 10.6.2015 | 15.06.2015 | 3.7.2015 | |
307/2015 | Pergamon spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne do tlačiarní non HP: TN-2120 Black Toner | 64,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015 | 183/2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 15.1.2016 |
232/2015 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.07.2015 - 30.09.2015 Trebatice | 62,95 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 15.10.2015 | 27.10.2015 | 23.11.2015 | |
87/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2015 Pečeňady | 62,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 47/2015 | 20.4.2015 | 27.04.2015 | 14.5.2015 |
15/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2015, Pečeňady, Trebatice | 62,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 6/2015, 2/2015 | 19.1.2015 | 29.01.2015 | 4.3.2015 |
101/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.04.2015 - 30.04.2015 | 61,66 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 11.5.2015 | 18.05.2015 | 25.5.2015 | |
298/2015 | PROFI line s.r.o. Zábranie 43, 920 01 Hlohovec |
03623745 | Oprava automatickej brány | 60,00 vrátane DPH |
177/2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 14.1.2016 | |
265/2015 | Spoločnosť priateľov detí z DeD Námestie Jozefa Herdu č.1, 917 01 Trnava |
17316537 | Víkendový pobyt detí 20.-22.11.2015, v Lodenice Šaľa, 5detí | 60,00 bez DPH |
02.12.2015 | 04.12.2015 | 14.1.2016 | ||
193/2015 | Ján Jasenovský CLEAN Ul. Družby 39, 921 01 Piešťany |
11752360 | Čistenie kobercov a sedacích súprav v priestoroch DD Trebatice | 60,00 bez DPH |
107/2015 | 8.9.2015 | 14.09.2015 | 23.9.2015 | |
251/2015 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy detí ZŠ DD Trebatice 12/2015 | 59,76 bez DPH |
159/2015 | 06.11.2015 | 13.11.2015 | 24.11.2015 | |
299/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Potraviny - pekárenské výrobky 12/2015, Pečeňady | 58,49 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 171/2015 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 14.1.2016 |