
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/2015 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.07.2015 - 30.09.2015 Pečeňady | 260,54 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 15.10.2015 | 27.10.2015 | 23.11.2015 | |
| 232/2015 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.07.2015 - 30.09.2015 Trebatice | 62,95 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 15.10.2015 | 27.10.2015 | 23.11.2015 | |
| 161/2015 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.04.2015 - 30.06.2015 Pečeňady | 762,41 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 15.7.2015 | 27.07.2015 | 19.8.2015 | |
| 160/2015 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.04.2015 - 30.06.2015 Trebatice | 91,80 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 15.7.2015 | 27.07.2015 | 19.8.2015 | |
| 86/2015 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 1, 917 01 Trnava |
36252484 | Vodné stočné 01.01.2015 - 31.03.2015 Pečeňady, Trebatice | 524,59 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 15.4.2015 | 27.04.2015 | 14.5.2015 | |
| 11/2015 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.10.2014 - 31. 12.2014 Pečeňady | 402,20 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 19.1.2015 | 26.01.2015 | 3.3.2015 | |
| 10/2015 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.10.2014 - 31. 12.2014 Trebatice | 91,72 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 19.1.2015 | 26.01.2015 | 3.3.2015 | |
| 180/2015 | PLOBERGER-SK s.r.o. Priemyselná 1, 909 01 Skalica |
36270482 | Kufor s náradím Carry-Profi 91 Ploberger | 262,80 vrátane DPH |
31/2015 | 24.7.2015 | 20.08.2015 | 21.9.2015 | |
| 118/2015 | PLOBERGER-SK s.r.o. Priemyselná 1, 909 01 Skalica |
36270482 | Skrutkovač vŕtací aku+vysávač MAKITA | 238,80 vrátane DPH |
71/2015 | 19.5.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
| 308/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Potraviny - pekárenské výrobky 12/2015, Trebatice | 41,38 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 167/2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 15.1.2016 |
| 299/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Potraviny - pekárenské výrobky 12/2015, Pečeňady | 58,49 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 171/2015 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 14.1.2016 |
| 294/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Potraviny - pekárenské výrobky 12/2015, Pečeňady | 113,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 171/2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 14.1.2016 |
| 285/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Potraviny - pekárenské výrobky 11/2015, Trebatice | 47,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 154/2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | 14.1.2016 |
| 284/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Potraviny - pekárenské výrobky 11/2015, Pečeňady | 113,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 158/2015 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 14.1.2016 |
| 283/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Potraviny - pekárenské výrobky 11/2015, Pečeňady | 80,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 158/2015 | 27.11.2015 | 15.12.2015 | 14.1.2016 |
| 263/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Potraviny - pekárenské výrobky 11/2015, Pečeňady | 120,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 158/2015 | 13.11.2015 | 03.12.2015 | 14.1.2016 |
| 262/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Potraviny 11/2015, Trebatice | 39,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 154/2015 | 26.11.2015 | 30.11.2015 | 22.12.2015 |
| 260/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Potraviny 10/2015, Pečeňady | 100,14 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 146/2015 | 04.11.2015 | 25.11.2015 | 22.12.2015 |
| 254/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Potraviny 11/2015, Trebatice | 32,27 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 154/2015 | 16.11.2015 | 18.11.2015 | 22.12.2015 |
| 248/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Potraviny 10/2015, Pečeňady | 91,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 146/2015 | 28.10.2015 | 12.11.2015 | 24.11.2015 |
| 243/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Potraviny 10/2015, Trebatice | 48,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 142/2015 | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 24.11.2015 |
| 242/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Potraviny 10/2015, Trebatice | 38,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 142/2015 | 28.10.2015 | 04.11.2015 | 24.11.2015 |
| 240/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2015 Pečeňady | 94,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 144/2015 | 19.10.2015 | 04.11.2015 | 24.11.2015 |
| 230/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2015 Pečeňady | 86,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 119/2015 | 07.10.2015 | 26.10.2015 | 23.11.2015 |
| 225/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2015 Trebatice | 27,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 142/2015 | 10.10.2015 | 19.10.2015 | 23.11.2015 |
| 222/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2015 Pečeňady | 81,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 119/2015 | 28.09.2015 | 15.10.2015 | 23.11.2015 |
| 215/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2015, Trebatice | 41,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 120/2015 | 06.10.2015 | 09.10.2015 | 23.11.2015 |
| 213/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2015, Trebatice | 21,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 120/2015 | 28.09.2015 | 07.10.2015 | 23.11.2015 |
| 204/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2015 Trebatice | 39,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 120/2015 | 21.9.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
| 203/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2015 Pečeňady | 66,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 119/2015 | 18.9.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
| 185/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2015 Pečeňady | 5,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 115/2015 | 7.9.2015 | 09.09.2015 | 23.9.2015 |
| 175/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 7/2015 Pečeňady | 31,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 94/2015 | 27.7.2015 | 13.08.2015 | 21.9.2015 |
| 167/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2015 Trebatice | 21,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 94/2015 | 4.8.2015 | 06.08.2015 | 21.9.2015 |
| 157/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2015 Pečeňady | 101,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 81/2015 | 7.7.2015 | 24.07.2015 | 19.8.2015 |
| 142/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2015 Trebatice | 22,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 82/2015 | 25.6.2015 | 02.07.2015 | 18.8.2015 |
| 141/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2015 Pečeňady | 101,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 78/2015 | 24.6.2015 | 02.07.2015 | 18.8.2015 |
| 140/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2015 Pečeňady | 70,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 78/2015 | 18.6.2015 | 02.07.2015 | 18.8.2015 |
| 136/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2015 Pečeňady | 107,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 67/2015 | 8.6.2015 | 24.06.2015 | 3.7.2015 |
| 133/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2015 Trebatice | 32,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 82/2015 | 17.6.2015 | 19.06.2015 | 3.7.2015 |
| 119/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2015 Pečeňady | 79,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 63/2015 | 27.5.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 |