
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640449 | František D u d e k Ing. Priemyselná č. 5025, 929 01 D. Streda |
11703750 | za vypr. znaleckého posudku na nehnuteľnosť Šamorím | 450,00 vrátane DPH |
40/2016 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640448 | František D u d e k Ing. Priemyselná č.5025, 929 01 D. Streda |
11703750 | za vypr. znaleckého posudku na nehnuteľnosť V. Meder | 500,00 vrátane DPH |
39/2016 | 19.12.2016 | 20.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640450 | DS - CAR s.r.o Hlavná 21, 929 01 Dun. Streda |
36233510 | servisná prehliadka po ubehn. 120 000 km - Škoda Fábia | 241,24 vrátane DPH |
38/2016 | 20.12.2016 | 22.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640447 | DUNAUTO s.r.o pobočka: Hlavná 5408/1, 929 01 Dunajská Streda |
36257907 | dodávka montáž autorádia, stieračov a žiaroviek- PEUGEOT Expert | 186,91 vrátane DPH |
37/2016 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640444 | Pergamon spol.s.r.o Chemická 1, Bratislava |
31327681 | náplne non HP | 641,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 35/2016 | 15.12.2016 | 22.12.2016 | 16.1.2017 |
11640443 | Pergamon spol.s.r.o Chemická 1, Bratislava |
31327681 | náplne HP | 1 238,58 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 35/2016 | 15.12.2016 | 22.12.2016 | 16.1.2017 |
11640421 | PosTel DS s.r.o Nezábudková 471/8. D. Streda |
36238023 | náplne EPSON T7011, T7014 | 148,70 vrátane DPH |
34/2016 | 29.11.2016 | 05.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640442 | Lekáreň DANA_HARMONY s.r.o Hlvaná 23, 929 01 D. Streda |
45239193 | prac. obuv | 342,10 vrátane DPH |
33/2016 | 15.12.2016 | 20.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640434 | ALFARERO s.ro prevádzka V. Meder |
45273529 | pracovná obuv a odev | 1 062,82 vrátane DPH |
32/2016 | 15.12.2016 | 20.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640435 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, Bratislava |
42127131 | skupinová supervízia odborného tímu a vychovávateľov | 270,00 bez DPH |
31/2016 | 09.12.2016 | 20.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640430 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | skupinová a tímová supervízia | 190,00 bez DPH |
30/2016 | 07.12.2016 | 14.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640062 | HASLEX Kpt. Nálepku 22, Levice |
30004055 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov VM | 291,48 vrátane DPH |
3/2016 | 29.01.2016 | 17.02.2016 | 11.3.2016 | |
11640056 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | za ubtyvanie na február | 10,00 bez DPH |
18/2015 na šk. rok 2015/16 | 11.02.2016 | 17.02.2016 | 11.3.2016 | |
11640046 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | za ubytovanie na január | 10,00 bez DPH |
18/2015 na šk. rok 2015/16 | 02.02.2016 | 11.02.2016 | 11.3.2016 | |
11640055 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | stravné na február | 92,32 bez DPH |
17/2015 na šk. rok 2015/16 | 11.02.2016 | 17.02.2016 | 11.3.2016 | |
11640045 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | stravné na január | 60,80 bez DPH |
17/2015 na šk. rok 2015/16 | 02.02.2016 | 11.02.2016 | 11.3.2016 | |
11640472 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky | 2 371,20 bez DPH |
Rámcová zmluva | 29.12.2016 | 29.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640470 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | stravovanie 12/16 | 39,23 bez DPH |
Rozhodnutie | 23.12.2016 | 23.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640469 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | ubytovanie na dec./2016 | 6,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 23.12.2016 | 23.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640461 | Marta Szűcs Gaál Ing. Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP-OPP IV. Q/2016 | 300,00 bez DPH |
Zmluva | 21.12.2016 | 21.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640459 | QBE Košice Štúrova 27, Košice |
36855472 | poistenie nehnuteľnosti na rok 2017 | 923,20 bez DPH |
Zmluva | 20.12.2016 | 22.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640446 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. polatok VM a DS, internet DS | 54,96 vrátane DPH |
Zmluva | 08.12.2016 | 22.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640445 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky | 2 561,20 bez DPH |
Rámcová zmluva | 15.12.2016 | 22.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640441 | Slovanet a.s Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | internet 12/16 VM | 16,10 vrátane DPH |
Zmluva | 15.12.2016 | 20.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640440 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. popl. | 6,90 vrátane DPH |
Zmluva | 15.12.2016 | 20.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640439 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | za ubytovanie na nov./2016 | 6,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.12.2016 | 20.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640438 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | stravbné na mesiac november | 66,46 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.12.2016 | 20.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640436 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Mágio TV pre MD Vydrany | 11,94 vrátane DPH |
Zmluva | 08.12.2016 | 20.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640433 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 12/16 VM | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 06.12.2016 | 14.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640432 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné -záloha 12/16- DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 06.12.2016 | 14.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640431 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 12/16- Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 06.12.2016 | 14.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640428 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 12/16 pre OM D.Streda | 477,07 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.12.2016 | 14.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640427 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 12/16 pre OM VM | 3 292,49 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.12.2016 | 14.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640426 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia- záloha 12/16pre OM - DS, VM, Šamorín a Vydrany | 956,31 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.12.2016 | 14.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640425 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 12/16 DS | 11,95 bez DPH |
Zmluva | 02.12.2016 | 14.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640424 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. popl.- mobil pre SHS | 13,80 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 01.12.2016 | 14.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640423 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | nájomné za IV. Q/2016 | 227,60 bez DPH |
Nájomná zmluva | 01.12.2016 | 14.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640422 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vyúčtovanie záloh za vodné, stočné 05/16-11/16 VM | 1234,39 vrátane DPH |
Zmluva | 01.12.2016 | 14.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640420 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | paušál- mobil | 29,99 vrátane DPH |
Zmluva | 24.11.2016 | 05.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640419 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | mobilný internet- pre MD Vydrany | 19,49 vrátane DPH |
Zmluva | 24.11.2016 | 05.12.2016 | 16.1.2017 |