
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401/2017 | Petra Blašková-BGA opravy Družstevná 495, 922 07 Veľké Kostoľany |
48294934 | Oprava PC referentka Pam, ekonómka | 130,00 vrátane DPH |
265/2017 | 11.12.2017 | 21.12.2017 | 10.1.2018 | |
| 194/2017 | Petra Blašková-BGA opravy Družstevná 495, 922 07 Veľké Kostoľany |
48294934 | Oprava PC 4. SVS | 30,00 vrátane DPH |
153/2017 | 28.06.2017 | 10.07.2017 | 16.8.2017 | |
| 177/2017 | Petra Blašková-BGA opravy Družstevná 495, 922 07 Veľké Kostoľany |
48294934 | Oprava PC | 105,00 vrátane DPH |
138/2017 | 12.06.2017 | 22.06.2017 | 3.8.2017 | |
| 68/2017 | Petra Blašková-BGA opravy Družstevná 495, 922 07 Veľké Kostoľany |
48294934 | Oprava počítača ekonóma. notebooku | 110,00 bez DPH |
13/2017 | 08.03.2017 | 21.03.2016 | 24.3.2017 | |
| 13/2017 | Petra Blašková-BGA opravy Družstevná 495, 922 07 Veľké Kostoľany |
48294934 | Oprava notebooku | 30,00 bez DPH |
10/2017 | 17.01.2017 | 27.01.2017 | 8.2.2017 | |
| 351/2017 | Peter Hochel INPE Dubovany 113, 922 08 |
41292842 | Výroba a montáž kovových poklopov na prečerpávacej stanici odpadových vôd nachádzajúcej sa v záhrade detského domova. | 120,00 bez DPH |
258/2017 | 21.11.2017 | 27.11.2017 | 29.12.2017 | |
| 417/2017 | Pergamon spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne non HP | 84,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015 | 317/2017 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | 12.1.2018 |
| 409/2017 | Pergamon spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne HP | 1175,35 vrátane DPH |
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní HP č. spisu VOB/53/2015-M_ovo, č. záznamu 35488/2015 uzatvorenej 03.08.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode DeD Pečeňady č. spisu VOB/08/2015, č. záznamu 45/2015 uzatvorenej 24.08.2015, účinná od 28.08.2015 | 313/2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 12.1.2018 |
| 242/2017 | Pergamon spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne HP | 230,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní HP č. spisu VOB/53/2015-M_ovo, č. záznamu 35488/2015 uzatvorenej 03.08.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode DeD Pečeňady č. spisu VOB/08/2015, č. záznamu 45/2015 uzatvorenej 24.08.2015, účinná od 28.08.2015 | 194/2017 | 18.08.2017 | 30.08.2017 | 24.8.2017 |
| 159/2017 | Pergamon spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne HP 380,00 | 348,72 vrátane DPH |
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní HP č. spisu VOB/53/2015-M_ovo, č. záznamu 35488/2015 uzatvorenej 03.08.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode DeD Pečeňady č. spisu VOB/08/2015, č. záznamu 45/2015 uzatvorenej 24.08.2015, účinná od 28.08.2015 | 100/2017 | 23.05.2017 | 09.06.2017 | 3.8.2017 |
| 420/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2017 Trebatice | 27,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 301/2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 | 12.1.2018 |
| 419/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2017 Pečeňady | 82,80 vrátane DPH |
302/2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 | 12.1.2018 | |
| 395/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2017 Trebatice | 27,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 294/2017 | 13.12.2017 | 20.12.2017 | 10.1.2018 |
| 394/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2017 Pečeňady | 68,67 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 293/2017 | 13.12.2017 | 20.12.2017 | 10.1.2018 |
| 387/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2017 Pečeňady | 68,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 281/2017 | 06.12.2017 | 19.12.2017 | 10.1.2018 |
| 369/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2017 Pečeňady | 52,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 275/2017 | 24.11.2017 | 13.12.2017 | 9.1.2018 |
| 367/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2017 Trebatice | 25,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 282/2017 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | 9.1.2018 |
| 357/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2017 Pečeňady | 78,14 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 261/2017 | 20.11.2017 | 05.12.2017 | 9.1.2018 |
| 352/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2017 Trebatice | 29,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 276/2017 | 23.11.2017 | 29.11.2017 | 29.12.2017 |
| 342/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2017 Pečeňady | 79,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 251/2017 | 07.11.2017 | 27.11.2017 | 29.12.2017 |
| 340/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2017 Trebatice | 22,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 262/2017 | 20.11.2017 | 21.11.2017 | 29.12.2017 |
| 333/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2017 Pečeňady | 63,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 242/2017 | 24.10.2017 | 14.11.2017 | 29.12.2017 |
| 331/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2017 Trebatice | 33,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 252/2017 | 03.11.2017 | 10.11.2017 | 29.12.2017 |
| 321/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2017 Trebatice | 31,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 243/2017 | 24.10.2017 | 30.10.2017 | 9.11.2017 |
| 315/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2017 Pečeňady | 94,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 230/2017 | 13.10.2017 | 27.10.2017 | 9.11.2017 |
| 310/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2017 Pečeňady | 126,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 219/2017 | 03.10.2017 | 24.10.2017 | 9.11.2017 |
| 304/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2017 Trebatice | 21,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 231/2017 | 13.10.2017 | 19.10.2017 | 9.11.2017 |
| 295/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2017 Pečeňady | 94,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 205/2017 | 26.09.2017 | 13.10.2017 | 9.11.2017 |
| 291/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2017 Trebatice | 21,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 220/2017 | 03.10.2017 | 10.10.2017 | 9.11.2017 |
| 280/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2017 Trebatice | 24,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 206/2017 | 25.09.2017 | 28.09.2017 | 12.10.2017 |
| 276/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2017 Pečeňady | 115,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 193/2017 | 14.09.2017 | 28.09.2017 | 12.10.2017 |
| 272/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2017 Pečeňady | 24,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 190/2017 | 06.09.2017 | 26.09.2017 | 12.10.2017 |
| 265/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2017 Trebatice | 22,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 198/2017 | 14.09.2017 | 20.09.2017 | 12.10.2017 |
| 253/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2017 Trebatice | 3,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 199/2017 | 05.09.2017 | 12.09.2017 | 12.10.2017 |
| 252/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2017 Pečeňady | 27,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 188/2017 | 04.09.2017 | 12.09.2017 | 12.10.2017 |
| 245/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2017 Pečeňady | 44,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 174/2017 | 04.09.2017 | 06.09.2017 | 12.10.2017 |
| 236/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 7/2017 Pečeňady | 49,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 165/2017 | 03.08.2017 | 23.08.2017 | 24.8.2017 |
| 217/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 7/2017 Pečeňady | 24,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 159/2017 | 25.07.2017 | 14.08.2017 | 24.8.2017 |
| 213/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 7/2017 Pečeňady | 10,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 154/2017 | 18.07.2017 | 28.07.2017 | 17.8.2017 |
| 207/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2017 Pečeňady | 79,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 150/2017 | 07.07.2017 | 25.07.2017 | 17.8.2017 |