Faktúry 2017 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
366/2017   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Bánská Bystrica
36631124  Predplatné denník Nový Čas na obdobie 01.01.2018 - 30.06.2018, odberné miesto Trebatice   87,70 
vrátane DPH
  288/2017  29.11.2017  11.12.2017  9.1.2018 
76/2017   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   87,40 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   58/2017  07.03.2017  28.03.2017  24.3.2017 
412/2017   AQUEL SK, s.r.o.
Piaristická 2, 949 01 Nitra
44773153  Oprava elektrického parného čističa   86,00 
vrátane DPH
  300/1/2017  21.12.2017  22.12.2017  12.1.2018 
97/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2017 Pečeňady   86,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  59/2017  23.03.2017  12.04.2017  4.5.2017 
204/2017   Reedukačné centrum
Zámok 1, 920 29 Hlohovec
00163309  Pobyt dieťaťa v zariadení za mesiac jún 2017   85,11 
bez DPH
    13.07.2017  17.07.2017  16.8.2017 
417/2017   Pergamon spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne non HP   84,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015   317/2017  21.12.2017  22.12.2017  12.1.2018 
114/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2017 Pečeňady   83,46 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  79/2017  12.04.2017  27.04.2017  4.5.2017 
419/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2017 Pečeňady   82,80 
vrátane DPH
  302/2017  22.12.2017  22.12.2017  12.1.2018 
5/2016   Rottner Security, s.r.o.
Gagarinova 10/B, 821 05 Bratislava
45711615  Elektronický nábytkový sejf Speedy 1 - Rottner   81,10 
vrátane DPH
  218/2016  02.01.2017  20.01.2017  8.2.2017 
388/2017   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice
40926745  Služby BOZP za lV.štvrťrok 2017,   80,00 
bez DPH
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú     06.12.2017  19.12.2017  10.1.2018 
287/2017   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice
40926745  Služby BOZP za llI.štvrťrok 2017,   80,00 
bez DPH
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú     21.09.2017  09.10.2017  9.11.2017 
238/2017   OPTEZ, Libor Pažitný
Párovská ul.5, 949 01 Nitra
35334142  Odborné školenie nového pracovníka na obsluhu plynovej kotolne   80,00 
bez DPH
  176/2017  10.08.217  24.08.2017  24.8.2017 
107/2017   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice
40926745  Služby BOZP za lI.štvrťrok 2017,   80,00 
bez DPH
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú     21.04.2017  21.04.2017  4.5.2017 
342/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2017 Pečeňady   79,45 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  251/2017  07.11.2017  27.11.2017  29.12.2017 
209/2017   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.04.2017 - 30.06.2017 Trebatice   79,56 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    18.07.2017  27.07.2017  17.8.2017 
207/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2017 Pečeňady   79,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  150/2017  07.07.2017  25.07.2017  17.8.2017 
357/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2017 Pečeňady   78,14 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  261/2017  20.11.2017  05.12.2017  9.1.2018 
71/2017   Emil Holeš KH TECHNIK
Halenárska 7,0917 01 Trnava
22695389  Dymo pásky do tlačiarne štítkov  78,12 
vrátane DPH
  45/2017  13.03.2017  23.03.2017  24.3.2017 
67/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.02.2017 - 28.02.2017   78,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     10.03.2017  20.03.2017  24.3.2017 
383/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.11.2017 - 30.11.2017   77,57 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016    06.12.2017  18.12.2017  10.1.2018 
339/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.10.2017 - 31.10.2017   77,57 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-36062076752    07.11.2017  20.11.2017  29.12.2017 
303/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.09.2017 - 30.09.2017   77,57 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     06.10.2017  18.10.2017  9.11.2017 
261/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.08.2017 - 31.08.2017   77,57 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     05.09.2017  18.09.2017  12.10.2017 
255/2017   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky 8/2017 Trebatice   77,25 
vrátane DPH
  196/2017  04.09.2017  13.09.2017  12.10.2017 
233/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.07.2017 - 31.07.2017   77,57 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     10.08.2017  18.08.2017  24.8.2017 
205/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.06.2017 - 30.06.2017   77,64 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     07.07.2017  18.07.2017  16.8.2017 
171/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.05.2017 - 31.05.2017   77,57 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     05.06.2017  19.06.2017  3.8.2017 
133/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.04.2017 - 30.04.2017   77,57 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     15.05.2017  18.05.2017  23.6.2017 
42/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.01.2017 - 31.01.2017   77,57 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     09.02.2017  20.02.2017  23.3.2017 
12/2017   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.10.2016 - 31.12.2016 Trebatice   77,82 
vrátane DPH
1/93/PY-DED     20.01.2017  27.01.2017  8.2.2017 
8/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.12.2016 - 31.12.2016   77,57 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     26.01.2017  26.01.2017  8.2.2017 
192/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2017 Pečeňady   76,05 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  128/2017  14.06.2017  04.07.2017  16.8.2017 
178/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2017 Pečeňady   76,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  119/2017  02.06.2017  23.06.2017  3.8.2017 
52/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2017 Pečeňady   74,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  28/2017  20.02.2017  07.03.2017  23.3.2017 
290/2017   Spoločnosť priateľov detí z DeD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Víkendový pobyt detí v Horskom hotely Eva, Svätý Jur, 2 noci - 3 dni, 6 detí 15.-17.9.2017   72,00 
bez DPH
  213/2017  03.10.2017  10.10.2017  9.11.2017 
281/2017   BRODEK A SPOL
Sládkovičova 556/31, 920 41 Leopoldov
33430896  Čistenie upchatej ríny DD Pečeňady   72,00 
vrátane DPH
  217/2017  25.09.2017  04.10.2017  9.11.2017 
240/2017   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky 8/2017 Pečeňady   72,83 
vrátane DPH
  185/2017  15.08.2017  28.08.2017  24.8.2017 
7/2016   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 1/2017 , Pečeňady   72,96 
vrátane DPH
  3/2016  10.01.2017  24.01.2017  8.2.2017 
407/2017   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice   69,,91 
vrátane DPH
  304/2017  19.12.2017  21.12.2017  12.1.2018 
258/2017   EL-PO s.r.o.
Skladová 6, 917 01 Trnava
46917292  Oprava vonkajšieho osvetlenia budovy Pečeňady   69,98 
vrátane DPH
  175/2017  05.09.2017  14.09.2017  12.10.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť