
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740098.00 | G-comp - Boris Silný J.Slottu 38, 91701 Trnava |
37566512 | DHM Router + montáž | 382,49 vrátane DPH |
nie | 10.4.2017 | 28.6.2017 | ||
| 11740097.00 | AUTO VOJTO, s. r. o. Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava |
46327045 | autobatéria Nissan TT276AZ | 126,66 vrátane DPH |
ano | 10.4.2017 | 28.6.2017 | ||
| 11740095.00 | AUTO VOJTO, s. r. o. Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava |
46327045 | servis Fabia TT766DV | 242,30 vrátane DPH |
ano | 07.4.2017 | 28.6.2017 | ||
| 11740094.00 | AUTO VOJTO, s. r. o. Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava |
46327045 | servis Octavia TT441DX | 249,40 vrátane DPH |
ano | 07.4.2017 | 28.6.2017 | ||
| 11740093.00 | Zámečník Pavol, Mgr. Mikoviniho 20 949 11 Nitra |
33969558 | vzdelávanie adaptačné | 600,00 vrátane DPH |
nie | 07.4.2017 | 28.6.2017 | ||
| 11740092.00 | Zámečník Pavol, Mgr. Mikoviniho 20 949 11 Nitra |
33969558 | supervízia 3/2017 | 363,00 vrátane DPH |
nie | 07.4.2017 | 28.6.2017 | ||
| 11740090.00 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | popl.Orange | 322,79 vrátane DPH |
ano | 06.4.2017 | 28.6.2017 | ||
| 11740002 | OZ Nervuška - ARTE |
00000050 | Arteterapia pre zamestnanca DeD | 48 vrátane DPH |
04.01.2017 | 04.01.2017 | 13.4.2017 | ||
| 11740005 | COOP Jednota Trnava |
Potraviny | 377,93 vrátane DPH |
04.01.2017 | 05.01.2017 | 13.4.2017 | |||
| 11740004 | ŠJ Beethovenova 27 |
35630060 | Obedy za január 2017 | 82,86 vrátane DPH |
04.01.2017 | 05.01.2017 | 13.4.2017 | ||
| 11740003 | OZ Nervuška - ARTE |
00000050 | Arteterapia pre zamestnanca DeD | 48 vrátane DPH |
04.01.2017 | 05.01.2017 | 13.4.2017 | ||
| 11740001 | OZ Nervuška - ARTE |
00000050 | Arteterapia pre zamestnanca DeD | 48 vrátane DPH |
04.01.2017 | 05.01.2017 | 13.4.2017 | ||
| 11740020 | ABGT NET s.r.o. |
35691956 | Diáre | 90 vrátane DPH |
10.01.2017 | 13.01.2017 | 18.4.2017 | ||
| 11740016 | MAGNA ENERGIA, a. s. |
00000035 | elektrina vyúčtovanie | 37,18 vrátane DPH |
10.01.2017 | 16.01.2017 | 19.5.2017 | ||
| 11740015 | MAGNA ENERGIA, a. s. |
00000035 | elektrina | 247,57 vrátane DPH |
09.01.2017 | 16.01.2017 | 19.5.2017 | ||
| 11740019 | STEFFE Trnava |
36277215 | Dodávka tepla a vody na K. Mahra | 1298,69 vrátane DPH |
10.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
| 11740018 | OU internátne |
Stravovanie žiakov | 72,59 vrátane DPH |
11.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | |||
| 11740017 | MAGNA ENERGIA, a. s. |
00000035 | Elektrina | 37,18 vrátane DPH |
10.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
| 11740014 | MAGNA ENERGIA, a. s. |
00000035 | Plyn | 13,40 vrátane DPH |
09.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
| 11740013 | MAGNA ENERGIA, a. s. |
00000035 | Elektrina | 384,65 vrátane DPH |
09.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
| 11740012 | FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 | Odvoz vyradeného majetku | 183,08 vrátane DPH |
09.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
| 11740011 | SPDDD USMEV |
00000173 | Odborný seminár | 100 vrátane DPH |
10.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
| 11740010 | RIMI-SK |
35763329 | Doplnková služba pri ochrane majetku | 26,28 vrátane DPH |
04.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
| 11740009 | RIMI-SK |
35763329 | Doplnková služba pri ochrane majetku | 26,28 vrátane DPH |
04.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
| 11740008 | GLS software - Ing. Svoboda |
11738600 | Programátorské služby | 60 vrátane DPH |
02.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
| 11740007 | Trnavská teplárenská a.s. |
36246034 | Teplo | 1454,63 vrátane DPH |
11.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
| 11740006 | Orange |
35697270 | Platba za mobilné telefóny | 277,49 vrátane DPH |
02.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
| 11740025 | ŠK SOŠ Senica |
00351997 | Platba za internát 11/2016-3/2017 | 125 vrátane DPH |
17.01.2017 | 19.01.2017 | 18.4.2017 | ||
| 11740024 | StepUP s.r.o. |
46575537 | Školenie | 25 vrátane DPH |
13.01.2017 | 19.01.2017 | 18.4.2017 | ||
| 11740023 | INTO Slovakia s.r.o. |
36276316 | Tonery | 157 vrátane DPH |
13.01.2017 | 19.01.2017 | 18.4.2017 | ||
| 11740022 | Sokol Ivan |
37568426 | Osobná doprava detí | 336 vrátane DPH |
16.01.2017 | 19.01.2017 | 18.4.2017 | ||
| 11740021 | Reedukačné centurm Hlohovec |
36029076 | Strava - Svetkovič | 67,56 vrátane DPH |
13.01.2017 | 19.01.2017 | 18.4.2017 | ||
| 11740031 | Slovak Telekom, a. s. |
00000035 | Platba za telefón | 30,19 vrátane DPH |
24.01.2017 | 30.01.2017 | 19.5.2017 | ||
| 11740030 | Aquaground s.r.o. |
44604785 | Pobyt v zimnom tábore | 80 vrátane DPH |
23.01.2017 | 30.01.2017 | 19.5.2017 | ||
| 11740029 | Slovanet a.s. |
00000035 | Mailová pošta | 12,65 vrátane DPH |
23.01.2017 | 30.01.2017 | 18.4.2017 | ||
| 11740028 | SOŠ |
Strava - Badáňová | 22,44 vrátane DPH |
23.01.2017 | 30.01.2017 | 18.4.2017 | |||
| 11740027 | Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 | Vodné + stočné | 739,07 vrátane DPH |
20.01.2017 | 30.01.2017 | 18.4.2017 | ||
| 31730002 | Wustenrot poisťovňa a.s. |
31351026 | PZP za TT276AZ | 84,55 vrátane DPH |
10.2.2017 | 14.02.2017 | 22.5.2017 | ||
| 11740050 | OZ Nervuška - ARTE |
50335944 | Odborné školenie | 180 vrátane DPH |
9.2.2017 | 14.02.2017 | 22.5.2017 | ||
| 11740049 | Trnavská teplárenská a.s. |
36246034 | dodávka tepla | 1515,49 vrátane DPH |
ano | 7.2.2017 | 14.02.2017 | 22.5.2017 |