
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2018 | SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
36785512 | Ročná mzdová závierka 2017 v SOFTIP HGR PLUS 72,00 vrátane DP | 72,00 vrátane DPH |
25/2018 | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 10/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1041,74 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 18.01.2018 | 19.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 100/2018 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 03/2018, Pečeňady | 229,93 vrátane DPH |
75/2018 | 19.03.2018 | 27.03.2018 | 6.4.2018 | |
| 101/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice | 18,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 73/2018 | 23.03.2018 | 27.03.218 | 6.4.2018 |
| 102/2018 | Žjalík s.r.o. Športová 674/8, 922 07 Veľké Kostoľany |
51437571 | Oprava 10 ks skríň s posuvnými dverami na adrese: Pečeňady č. 66, 3. SHS | 1180,00 bez DPH |
51/2018 | 23.03.2018 | 27.03.2018 | 6.4.2018 | |
| 103/2018 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina |
31592503 | Verejná správa Slovenskej republiky ročník 2018 | 96,00 vrátane DPH |
77/2018 | 23.03.2018 | 27.03.2018 | 6.4.2018 | |
| 104/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 34,20 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 82/2018 | 23.03.2018 | 27.03.2018 | 6.4.2018 |
| 105/2018 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov Mokrohájska cesta 3,0841 04 Bratislava |
31803989 | Skupinová supervízia vychovávateľov 14.03.2018 | 223,05 bez DPH |
52/2018 | 26.03.2018 | 29.03.2018 | 6.4.2018 | |
| 106/2018 | SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
36785512 | Služba - úprava údajov v module SALDOKONTO | 960,00 vrátane DPH |
29/2018 | 27.03.2018 | 03.04.2018 | 15.5.2018 | |
| 107/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 03/2018, Pečeňady | 197,80 vrátane DPH |
74/2018 | 19.03.2018 | 03.04.2018 | 15.5.2018 | |
| 108/2018 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Skupinová supervízia profesionálnych rodičov v trvaní 4 hodiny | 175,20 bez DPH |
60/2018 | 03.04.2018 | 05.04.2018 | 15.5.2018 | |
| 109/2018 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice | 93,70 vrátane DPH |
76/2018 | 23.03.2018 | 06.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 11/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2017 Pečeňady | 33,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 318/2017 | 04.01.2018 | 24.01.2018 | 13.2.2018 |
| 110/2018 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 03/2018, Pečeňady | 483,44 vrátane DPH |
83/2018 | 26.03.2018 | 09.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 111/2018 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady | 419,97 vrátane DPH |
71/2018 | 26.03.2018 | 09.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 112/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 03/2018, Pečeňady | 388,54 vrátane DPH |
84/2018 | 26.03.2018 | 09.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 113/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 423, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady | 78,35 vrátane DPH |
80/2018 | 29.03.2018 | 09.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 114/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice | 27,53 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 79/2018 | 31.03.2018 | 11.04.2018 | 16.5.2018 |
| 115/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady | 81,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 72/2018 | 20.03.2018 | 12.04.2018 | 16.5.2018 |
| 116/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.04.2018 - 30.04.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1138,55 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 05.04.2018 | 13.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 117/2018 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 05/2018 | 21,21 bez DPH |
91/2018 | 09.04.2018 | 13.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 118/2018 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 04, 05/2018 | 37,37 bez DPH |
97/2018 | 13.04.2018 | 16.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 119/2018 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.03.2018 - 31.03.2018 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 09.04.2018 | 18.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 12/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 01/2018, Pečeňady | 228,47 vrátane DPH |
13/2018 | 12.01.2018 | 26.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 120/2018 | Obec Veľké Kostoľany 922 07 Veľké Kostoľany |
00313149 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018, byt Veľké Kostoľany | 1,00 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1810091412 | 12.04.2018 | 19.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 121/2018 | Mesto Piešťany Nám. SNP 3, 921 01 Piešťany |
00612031 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2018, byt A. Dubčeka 19, Piešťany. | 33,90 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1029813471 | 12.04.2018 | 19.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 122/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 04/2018 Trebatice | 22,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 86/2018 | 13.04.2018 | 19.04.2018 | 16.5.2018 |
| 123/2018 | Obec Pečeňady 922 07 Pečeňady 93 |
00312878 | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 | 1280,88 bez DPH |
Rozhodnutie č.47/2018/KO | 17.04.218 | 19.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 124/2018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.03.2018 - 21.04.2018 | 26,97 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 27.03.2018 | 20.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 125/2018 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 04/2018, Pečeňady | 74,92 vrátane DPH |
94/2018 | 09.04.2018 | 20.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 126/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 04/2018, Pečeňady | 179,68 vrátane DPH |
95/2018 | 09.04.2018 | 23.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 127/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady | 148,29 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 78/2018 | 04.04.2018 | 25.04.2018 | 16.5.2018 |
| 128/2018 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 04/2018, Pečeňady | 177,83 vrátane DPH |
103/2018 | 17.04.2018 | 25.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 129/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady | 93,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 85/2018 | 17.04.2018 | 25.04.2018 | 16.5.2018 |
| 13/2018 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 01/2018, Pečeňady | 376,07 vrátane DPH |
12/2018 | 12.01.2018 | 26.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 130/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.04.2018 - 30.04.2018 Piešťanská Cesta, Veľké Kostoľany | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 03.04.2018 | 26.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 131/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.04.2018 - 30.04.2018, Trebatice | 58,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 03.04.2018 | 26.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 132/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.04.2018 - 30.04.2018, byt Piešťany, A. Dubčeka 19 | 51,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 03.04.2018 | 26.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 133/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 1645,40 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 93/2018 | 04.04.2018 | 26.04.2018 | 16.5.2018 |
| 134/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.03.2018 - 31.03.2018 Pečeňady 66 | 421,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 17.04.2018 | 26.04.2018 | 16.5.2018 |