Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
120/2018   Obec Veľké Kostoľany
922 07 Veľké Kostoľany
00313149  Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018, byt Veľké Kostoľany   1,00 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1810091412    12.04.2018  19.04.2018  16.5.2018 
46/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobil/Samsung Galaxy J5 2017 gold   1,00 
vrátane DPH
Zmluva č. A11813227 z 19.12.2017    27.12.2018  16.02.2018  13.2.2018 
45/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobil/Huawey P9 Lite Mini Black   1,00 
vrátane DPH
Zmluva č. A11813227 z 19.12.2017    27.12.2017  16.02.2018  13.2.2018 
343/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice   5,45 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   246/2018  08.11.2018  12.11.2018  5.12.2018 
332/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.07.2018 - 30.09.2018, byt Veľké Kostoľany   9,54 
vrátane DPH
366/VK//2016 z 1.6.2018    17.10.2018  02.11.2018  5.12.2018 
232/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.04.2018 - 30.06.2018, byt Veľké Kostoľany   9,43 
vrátane DPH
366/VK//2016 z 1.6.2018    24.07.2018  26.07.2018  15.10.2018 
145/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2018 - 31.03.2018 , byt Veľké Kostoľany   9,34 
vrátane DPH
171/T/2009    09.04.2018  09.05.2018  24.7.2018 
29/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.10.2017 - 31.12.2017, byt Veľké Kostoľany   9,54 
vrátane DPH
171/T/2009    23.01.2018  08.02.2018  13.2.2018 
8/2018   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny - mäso, mäsové výrobky 01/2018, Pečeňady   11,51 
vrátane DPH
  7/2018  08.01.2018  19.01.2018  13.2.2018 
221/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 06/2018 Trebatice   14,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   177/2018  30.06.2018  10.07.2018  25.7.2018 
87/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice   14,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  64/2018  14.03.2018  20.03.2018  6.4.2018 
254/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   15,20 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   188/2018  03.08.2018  24.08.2018  15.10.2018 
222/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 06/2018 Pečeňady   16,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   168/2018  20.06.2018  13.07.2018  25.7.2018 
9/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice   16,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  3/2018  12.01.2018  19.01.2018  13.2.2018 
101/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice   18,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  73/2018  23.03.2018  27.03.218  6.4.2018 
2/2018   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy -detí v MŠ 02/2018   18,18 
bez DPH
  10/2018  12.01.2018  15.01.2018  13.2.2018 
364/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2018 Trebatice   19,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   261/2018  27.11.2018  28.11.2018  7.12.2018 
99/2018   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy -detí ZŠ v MŠ 04/2018   19,19 
bez DPH
  66/2018  23.03.2018  26.03.2018  6.4.2018 
154/2018   Stred. sk, s.r.o.
Rudolfa Jašíka 1874/10, 960 01 Zvolen
36754145  Školenie k elektronickej schránke   21,00 
bez DPH
  112/2018  10.05.2018  17.05.2018  24.7.2018 
117/2018   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy -detí ZŠ v MŠ 05/2018   21,21 
bez DPH
  91/2018  09.04.2018  13.04.2018  16.5.2018 
66/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice   21,24 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  45/2018  26.02.2018  01.03.2018  6.4.2018 
53/2018   Ing. Kusyová Erika
R. Jašíka 1874/10, 960 06 Zvolen
36754145  Seminár o eGovernment 14.02.2018, 2 osoby   21,00 
bez DPH
  24/2018  20.02.2018  21.02.2018  2.3.2018 
330/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice   22,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   239/2018  26.10.2018  29.10.2018  28.11.2018 
298/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 09/2018 Trebatice   22,27 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   214/2018  29.09.2018  04.10.2018  28.11.2018 
122/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Trebatice   22,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  86/2018  13.04.2018  19.04.2018  16.5.2018 
351/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2018 Trebatice   23,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   249/2018  12.11.2018  20.11.2018  5.12.2018 
172/2018   BRODEK A SPOL
Sládkovičova 556/31, 920 41 Leopoldov
33430896  Čistenie upchatej ríny DD Pečeňady   23,40 
vrátane DPH
  134/2018  17.05.2018  29.05.2018  24.7.2018 
247/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 07/2018 Pečeňady   24,31 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   180/2018  26.07.2018  14.08.2018  15.10.2018 
250/2018   HYKOZINK spol. s.r.o.
Piešťanská 85, 922 07 Veľké Kostoľany
34116851  Vývoz žumpových vôd fekálnym vozidlom   25,00 
vrátane DPH
  174/2018  14.08.2018  17.08.2018  15.10.2018 
124/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.03.2018 - 21.04.2018   26,97 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781    27.03.2018  20.04.2018  16.5.2018 
79/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice   26,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  56/2018  12.03.2018  13.03.2018  6.4.2018 
391/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 15.10.2017 - 14.10.2018 Pečeňady   27,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     26.11.2018  19.12.2018  7.1.2019 
323/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.10.2018 - 31.10.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   27,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     09.10.2018  26.10.2018  28.11.2018 
291/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.09.2018 - 30.09.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   27,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     07.09.2018  28.09  16.10.2018 
259/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.08.2018 - 31.08.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   27,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     03.08.2018  27.08.2018  15.10.2018 
229/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.07.2018 - 31.07.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   27,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     03.07.2018  26.07.2018  12.10.2018 
199/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.06.2018 - 30.06.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   27,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     01.06.2018  25.06.2018  25.7.2018 
173/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 05/2018 Trebatice   27,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   131/2018  20.05.2018  30.05.2018  24.7.2018 
166/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.05.2018 - 31.05.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   27,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     01.05.2018  28.05.2018  24.7.2018 
130/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.04.2018 - 30.04.2018 Piešťanská Cesta, Veľké Kostoľany   27,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    03.04.2018  26.04.2018  16.5.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť