Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180138 | Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 39,70 vrátane DPH |
25.07.2018 | 26.07.2018 | 28.11.2018 | ||
20180120 | Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 39,70 vrátane DPH |
25.06.2018 | 26.06.2018 | 28.11.2018 | ||
20180092 | Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 39,70 bez DPH |
86/24.03.207 | 29.05.2018 | 30.05.2018 | 13.6.2018 | |
20180073 | Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 39,70 vrátane DPH |
87/24.03.2017 | 03.05.2018 | 07.05.2018 | 13.6.2018 | |
20180054 | Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 | Pranie a prenájom rohoží | 39,70 vrátane DPH |
87/24.03.2017 | 04.04.2018 | 05.04.2018 | 25.5.2018 | |
20180035 | Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 39,70 vrátane DPH |
86/24.03.207 | 06.03.2018 | 07.03.2018 | 25.5.2018 | |
20180021 | Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 39,70 vrátane DPH |
12.02.2018 | 13.02.2018 | 27.3.2018 | ||
20180067 | Letoni s.r.o Vinohrady nad Váhom |
46288465 | čistenie potrubia | 177,60 vrátane DPH |
25.04.2018 | 26.04.2018 | 25.5.2018 | ||
20180244 | Kooperatíva Bratislava |
00058541 | zákonná poistka,Venga,Carens,Fábia | 327,81 vrátane DPH |
03.12.2018 | 04.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180174.00 | Kooperatíva Bratislava 1405535756.00 |
00000322 | 0.00 | 0,00 bez DPH |
18.10.2018 | ||||
20180174.00 | Kooperatíva Bratislava 1405535756.00 |
00000322 | bez DPH |
18.10.2018 | |||||
20180174 | Kooperatíva Bratislava |
00585441 | poistenie budovy - Kasárenská | 322,14 vrátane DPH |
13.09.2018 | 15.09.2018 | 29.11.2018 | ||
20180027 | Kooperativa Bratislava |
00585441 | havaríjne poistenie Venga,Carens | 277,70 vrátane DPH |
15.02.2018 | 16.02.2018 | 27.3.2018 | ||
20180179 | Katarína Škerdová Zuberec |
43887589 | školenie zamestnancov - platené | 300,00 vrátane DPH |
02.10.2018 | 03.10.2018 | 29.11.2018 | ||
20180178 | Katarína Škerdová Zuberec |
43887589 | školenie zamestnancov DeD | 300,00 vrátane DPH |
02.10.2018 | 03.10.2018 | 29.11.2018 | ||
20180304 | Jaroslav Bachratý |
34951199 | čistenie a tepovanie aut | 150,00 vrátane DPH |
20.12.2018 | 21.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180301 | Ivan Mikláš |
34950052 | garážová brána | 940,00 vrátane DPH |
20.12.2018 | 21.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180302 | Ivan Mikláš |
34950052 | garážová brána | 1020,00 vrátane DPH |
20.12.2018 | 21.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180279 | InCeram G.M.A brand |
33435456 | VM - 1SHS | 271,90 vrátane DPH |
12.12.2018 | 13.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180246 | Hudeková Andrea Mgr. |
37849263 | supervízia | 228,00 vrátane DPH |
04.12.2018 | 05.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180119 | Hudeková Andrea Mgr. Trnava |
37849263 | supervízia | 266 vrátane DPH |
25.06.2018 | 26.06.2018 | 28.11.2018 | ||
20180048 | Hudeková Andrea Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízia | 152 vrátane DPH |
8/07.02.2018 | 04.04.2018 | 05.04.2018 | 25.5.2018 | |
20180161.00 | Hracho Miloslav 20180206.00 |
00000072 | 0.00 | 0,00 bez DPH |
07/9/2018 | 18.10.2018 | |||
20180161.00 | Hracho Miloslav 20180206.00 |
00000072 | bez DPH |
07/9/2018 | 18.10.2018 | ||||
20180161 | Hracho Milislav Šintava |
40895459 | práce traktobagrom | 72,00 vrátane DPH |
06.09.2018 | 07.09.2018 | 29.11.2018 | ||
20180227 | GOBYUS.s.r.o |
36278271 | výpočtová tecnika,tonery | 199,90 vrátane DPH |
23.11.2018 | 26.11.2018 | 16.4.2019 | ||
20180150.00 | GOBYUS.s.r.o 18068.00 |
00000939 | 0.00 | 0,00 bez DPH |
08/8/2018 | 18.10.2018 | |||
20180150.00 | GOBYUS.s.r.o 18068.00 |
00000939 | bez DPH |
08/8/2018 | 18.10.2018 | ||||
20180150 | Gobyus s.r.o Sereď |
36278271 | výpočtová technika - tonery | 939,89 vrátane DPH |
07.08.2018 | 08.08.2018 | 29.11.2018 | ||
20180276 | FORES s.r.o., Galanta |
36262447 | žalúzie | 444,70 vrátane DPH |
11.12.2018 | 12.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180275 | FORES s.r.o., Galanta |
36262447 | žalúzie | 259,00 vrátane DPH |
11.12.2018 | 12.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180182 | Firma Košík - siete Nové Zámky |
36556858 | Všeobecný materiál | 475,58 vrátane DPH |
02.10.2018 | 03.10.2018 | 29.11.2018 | ||
20180074 | Farby-laky Sereď |
32364181 | VM | 101,17 vrátane DPH |
03.05.2018 | 07.05.2018 | 13.6.2018 | ||
20180267 | EXO Technologies |
36485161 | poplatok za doménu | 50,09 vrátane DPH |
10.12.2018 | 11.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180002 | EXO Technologies Bratislava |
36485161 | doména DeD Sereď | 50,09 vrátane DPH |
09.01.2018 | 10.01.2018 | 26.3.2018 | ||
20180091 | Euro-Exclusive s.r.o. Galanta |
36795887 | revizia plynových kotolní | 410 vrátane DPH |
19 | 29.05.2018 | 30.05.2018 | 13.6.2018 | |
20180239 | ELVYRO s.r.o., |
47548860 | údržba budovy-3SHS | 454,55 vrátane DPH |
03.12.2018 | 04.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180240 | ELVYRO s.r.o., |
47548860 | údržba budovy - 2SHS | 531,12 vrátane DPH |
03.12.2018 | 04.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180241 | ELVYRO s.r.o., |
47548860 | údržba budovy - 1SHS | 454,55 vrátane DPH |
03.12.2018 | 04.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180242 | ELVYRO s.r.o., |
47548860 | údržba budovy | 937,83 vrátane DPH |
03.12.2018 | 04.12.2018 | 16.4.2019 |