Faktúry 2018 (DeD Trnava, Botanická 46)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840250.00   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  faktúra Dinners  238,73 
vrátane DPH
  11.09.2018  11.12.2018  12.2.2019 
11840249.00   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  konferencia mosty  15,00 
vrátane DPH
  11.09.2018  11.12.2018  12.2.2019 
11840241.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za elektriku  49,94 
vrátane DPH
  10.11.2018  10.12.2018  12.2.2019 
11840240.00   Puškár s.r.o
Saleziánska ulica 8, 917 01 Trnava
47594811  výstavba altánku VM  42,60 
vrátane DPH
  10.11.2018  10.12.2018  12.2.2019 
11840239.00   Eduard Rímeš - ŽeleziarstvoTGR
Horné bašty 5198/13, 917 01 Trnava
33554315  nákup VM  107,28 
vrátane DPH
  10.11.2018  10.12.2018  12.2.2019 
11840213.00   Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  posudky pracovné zamestanancov  240,00 
vrátane DPH
  9.11.2018  09.12.2018  9.11.2018 
11840153.00   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  PHM  334,46 
vrátane DPH
  7.11.2018  07.12.2018  9.11.2018 
11840154.00   PosAm, spol. s r. o.
31365078  USB token do ŠP  97,56 
vrátane DPH
    7.11.2018  07.12.2018  9.11.2018 
11840139.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  za teplo 052018  221,29 
vrátane DPH
  6.12.2018  06.12.2018  9.11.2018 
11840238.00   Artea No1, s.r.o.
Orgovánová 1, 917 02 Trnava
36221830  faktúra štočok do pečiatky  38,88 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840237.00   Trn.vodarenska spoločnosť
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36252484  vodné stočné  72,73 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840236.00   Hrdlovič Peter
Oblúková 31, 917 01 Trnava
34616268  čistenie a monitorovanie kanalizácie faktúra  240,00 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840235.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra elektrika  11,60 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840234.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  faktúra dodávka tepla  236,17 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840233.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava
36277215  faktúra odber tepla  1134,02 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840232.00   RIMI-SK,
Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava
35763329  ochrana objektu faktúra  26,28 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840231.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  el.strav.lístky faktúra  3370,60 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840230.00   RIMI-SK,
Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava
35763329  ochrana objektu  26,28 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840229.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  el.strav. lístky faktúra  64,60 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840228.00   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  orange telefóny faktúra  305,14 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840227.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra dodávka elektriny  326,20 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840144.00   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  diners club cs  592,78 
vrátane DPH
  6.11.2018  06.11.2018  9.11.2018 
11840137.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina 062018  326,20 
vrátane DPH
  6.11.2018  06.11.2018  9.11.2018 
11840135.00   FCC Trnava, s.r.o.
31449697  kontajner  85,37 
vrátane DPH
    6.11.2018  06.11.2018  9.11.2018 
11840134.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN 062018  11,60 
vrátane DPH
  6.11.2018  06.11.2018  9.11.2018 
11840133.00   INTO Slovakia, s.r.o.
36276316  tlačiarne -diagnostika  20,00 
vrátane DPH
  6.11.2018  06.11.2018  9.11.2018 
11840226.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  faktúra odber tepelnej energie  1170,00 
vrátane DPH
  10.09.2018  10.10.2018  12.2.2019 
11840225.00   Uhrík a Uhríková
  faktúra nájom bytu  490,00 
vrátane DPH
  10.09.2018  10.10.2018  12.2.2019 
11840224.00   Ministerstvo vnútra SR
00151866  faktúra za ochranu objektu  18,26 
vrátane DPH
  10.09.2018  10.10.2018  12.2.2019 
11840212.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dod.el.energie  326,20 
vrátane DPH
  9.07.2018  09.10.2018  9.11.2018 
11840211.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka el.energie  11,60 
vrátane DPH
  9.07.2018  09.10.2018  9.11.2018 
11840210.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  el.stravovocie poukazy faktura  2337,00 
vrátane DPH
  9.07.2018  09.10.2018  9.11.2018 
11840209.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  faktúra el. stravovacie poukazy  72,20 
vrátane DPH
  9.07.2018  09.10.2018  9.11.2018 
11840206.00   Ministerstvo vnútra SR
00151866  ochrana objektu Ministerstvo Vnútra  18,26 
vrátane DPH
  9.07.2018  09.10.2018  9.11.2018 
11840132.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  trnavská teplárenská 062018  1080,00 
vrátane DPH
  6.07.2018  09.10.2018  9.11.2018 
11840192.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina  326,20 
vrátane DPH
  8.09.2018  08.10.2018  9.11.2018 
11840191.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  poukazy stravné lístky  2253,40 
vrátane DPH
  8.09.2018  08.10.2018  9.11.2018 
11840190.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky poukazy  163,40 
vrátane DPH
  8.09.2018  08.10.2018  9.11.2018 
11840189.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  tepelna energia  208,62 
vrátane DPH
  8.09.2018  08.10.2018  9.11.2018 
11840103.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  teplo  1080,00 
vrátane DPH
  5.10.2018  05.10.2018  9.11.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Trnava, Botanická 46

Tlačiť