
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940009.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | fa el. strav lístky | 2447,20  bez DPH  | 
						A | 1.14.2019 | 01.15.2019 | 14.2.2019 | |
| 11940007.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava  | 
						36277215 | fa dodávka tepla | 1379,33  bez DPH  | 
						A | 1.14.2019 | 01.15.2019 | 14.2.2019 | |
| 11940006.00 | RIMI-SK, | 
						35763329 | fa ochrana objektu | 26,28  bez DPH  | 
						A | 1.14.2019 | 01.15.2019 | 14.2.2019 | |
| 11940005.00 | VLan, s. r. o. Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok  | 
						46118896 | faktúra drogové testy | 35,80  bez DPH  | 
						N | 1.14.2019 | 01.15.2019 | 14.2.2019 | |
| 11940004.00 | Uhrík a Uhríková | 
						fa nájom b ytu | 490,00  bez DPH  | 
						A | 1.10.2019 | 14.2.2019 | |||
| 11940003.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava  | 
						36246034 | fakúra dodávka tepla | 1320,00  bez DPH  | 
						A | 1.10.2019 | 14.2.2019 | ||
| 11940002.00 | Ministerstvo vnútra SR | 
						00151866 | faktúra ochrana objektu | 18,26  bez DPH  | 
						A | 1.10.2019 | 14.2.2019 | ||
| 11840322.00 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava  | 
						35757086 | 274,36  bez DPH  | 
						A | 1.09.2019 | 01.11.2019 | 14.2.2019 |