
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62/2019 | Diagnostické centrum Ul. J. Janečka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | pobyt mal. Feketeho 1.3-31.3.2019 | 68,5 vrátane DPH |
Rozhodnutie súdu-značka7P/61/2018-12 | 18.04.2019 | 25.04.2019 | 12.6.2019 | |
33/2019 | Diagnostické centrum Ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | pobyt mal. Feketeho 1.2.-28.2. | 79,17 vrátane DPH |
7P/61/2018 - 12 | 04.03.2019 | 12.03.2019 | 22.3.2019 | |
28/2019 | Diagnostické centrum Ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | pobyt mal. Feketeho 7.1.-31.1.2019 | 78,09999999999999 vrátane DPH |
7P/61/2008-12 | 21.02.2019 | 27.02.2019 | 22.3.2019 | |
4/2019 | Disig, a. s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35975946 | čítačka ID Bridge, SIM karta | 67,01000000000001 vrátane DPH |
1/10.01.2019 | 14.01.2019 | 22.01.2019 | 22.3.2019 | |
229/2019 | Echo-Market Bratislavská 13, 908 51 Holíč |
33519030 | konvica, rádia, vysávač | 235,00 vrátane DPH |
63/10.12.2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | |
56/2019 | EuroTrading Muškátová 38, 040 11 Košice |
44031483 | výkon zodp. osoby za 4/2019 | 58,8 vrátane DPH |
107/01.05.2018 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 16.4.2019 | |
17/2019 | EuroTrading Muškátová 38, 040 11 Košice |
44031483 | výkon zodp. Osoby za 2/2019 | 58,8 vrátane DPH |
107/01.05.2018 | 04.02.2019 | 13.02.2019 | 22.3.2019 | |
12/2019 | EuroTrading Muškátová 38, 040 11 Košice |
44031483 | výkon zodpov. Osoby za 1/201 | 58,8 vrátane DPH |
107/01.05.2018 | 31.01.2019 | 06.02.2019 | 22.3.2019 | |
43/2019 | EuroTrading s. r. o. Muškátová 38, 040 11 Košice |
44031483 | výkop zodp. Osoby za 3/2019 | 58,8 vrátane DPH |
107/01.05.2018 | 12.03.2019 | 19.03.2019 | 22.3.2019 | |
36/2019 | FIMITHERM, s.r.o. Meňhartka 12, 909 01 Skalica |
44640820 | oprava skorodovaného potrubia | 50 vrátane DPH |
10/5.3.2019 | 07.03.2019 | 12.03.2019 | 22.3.2019 | |
219/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava za 11/2019 | 1954,59 vrátane DPH |
14/25.06.2019 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 18.12.2019 | |
198/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava za 10/2019 | 2040,61 vrátane DPH |
14/25.06.2019 | 07.11.2019 | 20.11.2019 | 18.12.2019 | |
177/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava za 9/2019 | 1612,16 vrátane DPH |
14/25.06.2019 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 19.11.2019 | |
166/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava za 8/2019 | 1567,57 vrátane DPH |
14/25.06.2019 | 10.09.2019 | 24.09.2019 | 19.11.2019 | |
151/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava za 7/2019 | 1818,11 vrátane DPH |
59/12.02.2016 a 14/25.06.2019 | 13.08.2019 | 15.08.2019 | 3.9.2019 | |
97/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovací poukaz 489 ks | 1956,00 vrátane DPH |
59/12.02.2016 | 31.05.2019 | 05.06.2019 | 12.6.2019 | |
68/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovací poukaz 620 ks | 2480,00 vrátane DPH |
59/12.02.2016 | 02.05.2019 | 09.05.2019 | 12.6.2019 | |
50/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovací poukaz 542 ks | 2168,00 vrátane DPH |
59/12.02.2016 | 13/29.03.2019 | 01.04.2019 | 04.04.2019 | 16.4.2019 |
29/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovací pouk. 545 ks | 2180,00 vrátane DPH |
59/12.02.2016 | 28.02.2019 | 12.03.2019 | 22.3.2019 | |
15/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky 505ks- doplatok | 90,2 vrátane DPH |
59/12.02.2016 | 31.01.2019 | 06.02.2019 | 22.3.2019 | |
14/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky 505 ks | 1919 vrátane DPH |
59/12.02.2016 | 31.01.2019 | 06.02.2019 | 22.3.2019 | |
42/2019 | Chemiko- Karol Bäuml Fučíkova 1189/28, 908 51 Holíč |
35495545 | deratizácia priestorov CDR | 98,40000000000001 vrátane DPH |
11/06.03.2019 | 12.03.2019 | 19.03.2019 | 22.3.2019 | |
41/2019 | Chemiko- Karol Bäuml Fučíkova 1189/28, 908 51 Holíč |
35495545 | dezinsekcia - svrab na skup. | 572,4 vrátane DPH |
12/6.3.2019 | 12.03.2019 | 19.03.2019 | 22.3.2019 | |
24/2019 | Chemiko- Karol Bäuml Fučíkova 1189/28, 908 51 Holíč |
35495545 | dezinsekcia na svrab na skupin. | 572,4 vrátane DPH |
8/6.1.2019 | 11.02.2019 | 25.02.2019 | 22.3.2019 | |
239/2019 | Ing. František Baumgartner - FB-PROJEKT Vysoká 2, 908 51 Holíč |
37843419 | Projektová dokumentácia - balkóny | 900,00 vrátane DPH |
47/19.11.2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 | |
207/2019 | Ing. Sochna Miroslav Hodonínska 11, 908 21 Holíč |
30743222 | revízia plynovej kotolne | 150 vrátane DPH |
46/13.11.2019 | 15.11.2019 | 20.11.2019 | 18.12.2019 | |
240/2019 | INSR Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | WEB stránka za 12/19 | 50,00 vrátane DPH |
7/1.5.2019-31.10.2020 | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 10.1.2020 | |
214/2019 | INSR Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | WEB stránka za 11/2019 | 50 vrátane DPH |
7/01.05.2019-31.10.2020 | 02.12.2019 | 09.12.2019 | 18.12.2019 | |
192/2019 | INSR Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | web stránka za 10/2019 | 50 vrátane DPH |
7/01.05.2019-31.10.2020 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | |
173/2019 | INSR Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | web stránka za 9/2019 | 50 vrátane DPH |
7/01.05.2019-31.10.2020 | 01.10.2019 | 10.10.2019 | 19.11.2019 | |
157/2019 | INSR Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | web stránka za 8/2019 | 50 vrátane DPH |
7/01.05.2019-31.10.2020 | 02.09.2019 | 11.09.2019 | 19.11.2019 | |
143/2019 | INSR Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | Web stránka za 7/2019 | 50 vrátane DPH |
7/01.05.2019-31.10.2020 | 01.08.2019 | 05.08.2019 | 3.9.2019 | |
125/2019 | INSR Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | WEB stránka za 6/2019 | 50 vrátane DPH |
7/01.05.2019-31.10.2020 | 01.07.2019 | 04.07.2019 | 3.9.2019 | |
98/2019 | INSR Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | WEB stránka za 5/2019 | 50 vrátane DPH |
7/01.05.2019-31.10.2020 | 03.06.2019 | 05.06.2019 | 12.6.2019 | |
67/2019 | INSR Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | WEB stránka za 4/2019 | 50 vrátane DPH |
14/29.03.2019 | 02.05.2019 | 09.05.2019 | 12.6.2019 | |
235/2019 | JALP, s.r.o. Sasinkova 677/1, 908 51 Holíč |
47865571 | vianočné posedenie zamestnan. zo SF | 341,50 vrátane DPH |
56/10.12.2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 18.12.2019 | |
170/2019 | Karol Bäuml - CHEMIKO Fučíkova 1189/28, 908 51 Holíč |
35495545 | deratizácia priestorov CDR | 98,40000000000001 vrátane DPH |
39/13.09.2019 | 19.09.2019 | 24.09.2019 | 19.11.2019 | |
188/2019 | Libor RYBECKÝ - Servis APH Lúčky 7, 908 51 Holíč |
11839848 | revízia plynových kotlov 4ks | 140 vrátane DPH |
42/23.10.2019 | 25.10.2019 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | |
216/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 12/2019 | 1297,57 vrátane DPH |
P3385/2019 | 03.12.2019 | 09.12.2019 | 18.12.2019 | |
194/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 11/2019 | 1297,57 vrátane DPH |
P3385/2019 | 05.11.2019 | 11.11.2019 | 19.11.2019 |