
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 769 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina od 1.12.19 - 31.12.19 | 999,98 vrátane DPH |
ano | nie | 13.01.2020 | 15.01.2020 | 22.1.2020 |
| 2 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | plyn 01/2019 | 1023,02 vrátane DPH |
ano | nie | 04.01.2019 | 14.01.2019 | 4.2.2019 |
| 287 | Mikos comp,s.r.o. Ulica Márie Terézie 3354, 90851 Holíč |
47596945 | PC a monitor | 1050,00 bez DPH |
nie | ano | 31.05.2019 | 06.06.2019 | 4.6.2019 |
| 73 | MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany |
31428819 | potraviny | 1077,07 vrátane DPH |
ano | ano | 19.02.2019 | 27.02.2019 | 4.3.2019 |
| 690 | VELKOOBCHOD OZ COBURGOVA 84, 91702 Trnava |
43555811 | ovocie, zelenina | 1092,85 vrátane DPH |
ano | ano | 06.12.2019 | 20.12.2019 | 17.12.2019 |
| 389 | MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany |
31428819 | základné potraviny | 1114,09 vrátane DPH |
ano | ano | 17.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
| 384 | LEGIBA s.r.o. Psíky 2884/57, 90901 Skalica |
50142003 | mlieka Nutrilon | 1120,00 vrátane DPH |
nie | ano | 10.07.2019 | 19.07.2019 | 31.7.2019 |
| 179 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | plyn 04/2019 | 1183,85 vrátane DPH |
ano | nie | 02.04.2019 | 09.04.2019 | 7.5.2019 |
| 115 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | plyn 03/2019 | 1183,85 vrátane DPH |
ano | nie | 05.03.2019 | 12.03.2019 | 26.4.2019 |
| 66 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | plyn 02/2019 | 1183,85 vrátane DPH |
ano | nie | 12.02.2019 | 15.02.2019 | 4.3.2019 |
| 292 | ZÁHORÁCKY FÉNIX Kaplinská 1099,90501 Senica |
37995341 | letný tábor | 1200,00 bez DPH |
nie | ano | 04.06.2019 | 06.06.2019 | 4.6.2019 |
| 102 | VELKOOBCHOD OZ COBURGOVA 84, 91702 Trnava |
43555811 | ovocie, zelenina | 1206,22 vrátane DPH |
ano | ano | 05.03.2019 | 12.03.2019 | 11.3.2019 |
| 532 | MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany |
31428819 | základné potraviny | 1213,26 vrátane DPH |
ano | ano | 03.10.2019 | 10.10.2019 | 25.10.2019 |
| 457 | KOHI MARKET SK s.r.o. Potočná 162/101, 90901 Skalica |
44796064 | školské potreby | 1254,56 vrátane DPH |
nie | ano | 28.08.2019 | 06.09.2019 | 3.9.2019 |
| 363 | VELKOOBCHOD OZ COBURGOVA 84, 91702 Trnava |
43555811 | ovocie, zelenina | 1257,44 vrátane DPH |
ano | ano | 03.07.2019 | 10.07.2019 | 19.7.2019 |
| 475 | VELKOOBCHOD OZ COBURGOVA 84, 91702 Trnava |
43555811 | ovocie, zelenina | 1258,70 vrátane DPH |
ano | ano | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 13.9.2019 |
| 306 | VELKOOBCHOD OZ COBURGOVA 84, 91702 Trnava |
43555811 | ovocie, zelenina | 1278,02 vrátane DPH |
ano | ano | 07.06.2019 | 13.06.2019 | 19.6.2019 |
| 410 | VELKOOBCHOD OZ COBURGOVA 84, 91702 Trnava |
43555811 | ovocie, zelenina | 1307,05 vrátane DPH |
ano | ano | 02.08.2019 | 14.08.2019 | 5.8.2019 |
| 649 | Lekáreń Kráľovská Kráľovská 1, Skalica |
31841040 | lieky | 1317,13 vrátane DPH |
nie | ano | 20.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 |
| 544 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 1318,02 bez DPH |
ano | ano | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 28.10.2019 |
| 692 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 1337,68 bez DPH |
ano | ano | 06.12.2019 | 20.12.2019 | 17.12.2019 |
| 536 | VELKOOBCHOD OZ COBURGOVA 84, 91702 Trnava |
43555811 | ovocie, zelenina | 1344,31 vrátane DPH |
ano | ano | 03.10.2019 | 10.10.2019 | 25.10.2019 |
| 60 | RECALL electronics Námestie slobody 18, 90901 Skalica |
11734931 | elektrospotrebiče | 1350,80 vrátane DPH |
nie | ano | 11.02.2019 | 27.02.2019 | 4.3.2019 |
| 604 | VELKOOBCHOD OZ COBURGOVA 84, 91702 Trnava |
43555811 | ovocie, zelenina | 1358,82 vrátane DPH |
ano | ano | 06.11.2019 | 13.11.2019 | 15.11.2019 |
| 568 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 1405,08 vrátane DPH |
ano | ano | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 4.11.2019 |
| 172 | VELKOOBCHOD OZ COBURGOVA 84, 91702 Trnava |
43555811 | ovocie, zelenina | 1416,60 vrátane DPH |
ano | ano | 05.04.2019 | 10.04.2019 | 3.5.2019 |
| 39 | VELKOOBCHOD OZ COBURGOVA 84, 91702 Trnava |
43555811 | ovocie, zelenina | 1436,35 vrátane DPH |
ano | ano | 04.02.2019 | 08.02.2019 | 5.2.2019 |
| 757 | VELKOOBCHOD OZ COBURGOVA 84, 91702 Trnava |
43555811 | ovocie, zelenina | 1516,97 vrátane DPH |
ano | ano | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 21.1.2020 |
| 605 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 1520,68 bez DPH |
ano | ano | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 15.11.2019 |
| 236 | VELKOOBCHOD OZ COBURGOVA 84, 91702 Trnava |
43555811 | ovocie, zelenina | 1554,85 vrátane DPH |
ano | ano | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 13.5.2019 |
| 762 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 1563,18 bez DPH |
ano | ano | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 21.1.2020 |
| 130 | Mesto Skalica Námestie slobody 145/10, 90901 Skalica |
00309982 | výmer za komunálny odpad | 1614,03 bez DPH |
nie | nie | 12.03.2019 | 14.03.2019 | 30.4.2019 |
| 700 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 12/2019 | 1628,86 vrátane DPH |
ano | nie | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 17.12.2019 |
| 615 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | plyn 11/2019 | 1628,86 vrátane DPH |
ano | nie | 05.11.2019 | 13.11.2019 | 21.11.2019 |
| 547 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2019 | 1628,86 vrátane DPH |
ano | nie | 02.10.2019 | 10.10.2019 | 4.11.2019 |
| 481 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | plyn 9/2019 | 1628,86 vrátane DPH |
ano | nie | 03.09.2019 | 13.09.2019 | 2.10.2019 |
| 428 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | plyn 01-31.08.2019 | 1628,86 vrátane DPH |
ano | nie | 05.08.2019 | 14.08.2019 | 22.8.2019 |
| 376 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | plyn 07/2019 | 1628,86 vrátane DPH |
ano | nie | 02.07.2019 | 10.07.2019 | 24.7.2019 |
| 314 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | plyn 06/2019 | 1628,86 vrátane DPH |
ano | nie | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 21.6.2019 |
| 253 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | plyn 05/2019 | 1628,86 vrátane DPH |
ano | nie | 06.05.2019 | 07.05.2019 | 27.5.2019 |