
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040199 | Marta Szücs Gál Ing. 930 14 Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP - OPP II. Q/2020 | 300,00 bez DPH |
Zmluva | 24.06.2020 | 13.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040198 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, 979 01 Čerenčany |
00163333 | stravné počas pobytu (6/20) dieťaťa v zariadení | 129,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040197 | Diagnostické centrum Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka |
00163341 | stravné počas pobytu 1/20-6/20 | 781,92 bez DPH |
Rozhodnutie | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040196 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 7/20 DS Nezábudková a Vydrany | 504,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040195 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia- záloha 7/20 DS Nezábudková | 111,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 01.07.2020 | 13.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040194 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia- záloha 7/20 Vydrany | 19,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 01.07.2020 | 13.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040193 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | za výkon zodpovednej osoby 7 /20 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.07.2020 | 06.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040193 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | za výkon zodpovednej osoby 7 /20 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.07.2020 | 06.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040193 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | za výkon zodpovednej osoby 7 /20 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.07.2020 | 06.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040185 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 5/20 RD Športová ul. | 282,96 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke | 23.06.2020 | 01.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040184 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 5/20 RD Gaštanový rad | 399,34 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke | 23.06.2020 | 01.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040183 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 5/20 RD B. Csaplára | 98,50 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke | 23.06.2020 | 01.07.2020 | 20.7.2020 | |
12040182 | Diagnostické centrum Trstínska 2, 941 060 Braislava |
00163252 | stravné počas pobytu v zariadení 6/20 | 117,90 bez DPH |
Rozhodnutie | 30.06.2020 | 01.07.2020 | 20.7.2020 | |
12040181 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHM, údržb. materiál, zahraničná diaľničná známka -transakcie firemných kariet Diners Club | 326,14 bez DPH |
Rámcová zmluva | 30.06.2020 | 27.07.2020 | 13.7.2020 | |
12040179 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatok, mobilný internet | 45,49 vrátane DPH |
Zmluva | 23.06.2020 | 26.06.2020 | 13.7.2020 | |
12040178 | Pergamon spol.s.r.o Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner | 153,36 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.06.2020 | 22.06.2020 | 13.7.2020 | |
12040177 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre rodinné domy | 163,42 vrátane DPH |
Zmluva | 09.06.2020 | 22.06.2020 | 13.7.2020 | |
12040176 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 8,39 vrátane DPH |
Zmluva | 09.06.2020 | 22.06.2020 | 13.7.2020 | |
12040175 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | za skutočne odobratej stravy | 2 266,85 bez DPH |
Rámcová zmluva | 08.06.2020 | 22.06.2020 | 13.7.2020 | |
12040174 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok | 114,55 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 20.05.2020 | 22.06.2020 | 13.7.2020 | |
12040173 | WEBY GROUP s.r.o Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
36046884 | prevádzkové služby webového sídla na obdobie 1.6.2020-31.05.2020 | 270,00 vrátane DPH |
Zmluva | 08.06.2020 | 11.06.2020 | 13.7.2020 | |
12040172 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, 979 01 Čerenčany |
00163333 | stravné počas pobytu 5/20 | 133,92 bez DPH |
Rozhodnutie | 03.06.2020 | 11.06.2020 | 13.7.2020 | |
12040171 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 6/20 DS Nezábudková a Vydrany | 504,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.06.2020 | 11.06.2020 | 13.7.2020 | |
12040170 | EUROKÓDEX s.r.o Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
44871384 | odborná literatúra-Zákon o rodine- 2. aktualizované vydanie | 50,00 vrátane DPH |
05.06.2020 | 11.06.2020 | 13.7.2020 | ||
12040169 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia- záloha 6/20 Vydrany | 19,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 01.06.2020 | 11.06.2020 | 13.7.2020 | |
12040168 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia - záloha 6/20 DS Nezábudková | 111,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 01.06.2020 | 11.06.2020 | 13.7.2020 | |
12040167 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 6/20 DS Nezábudková | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.06.2020 | 11.06.2020 | 13.7.2020 | |
12040166 | UPC Bratislava |
KTV DS Nezábudková | 13,50 vrátane DPH |
Zmluva | 04.06.2020 | 11.06.2020 | 13.7.2020 | ||
12040165 | Gyürösi Peter Amurská 7, 821 06 Bratislava |
32106297 | servisná prehliadka plynových zariadení | 570,00 bez DPH |
Zmluva | 04.06.2020 | 11.06.2020 | 13.7.2020 | |
12040164 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | a výkon zodpovednej osoby 6/20 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.06.2020 | 08.06.2020 | 13.7.2020 | |
12040156 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHM, údržbársky materiál | 196,24 bez DPH |
Rámcová zmluva | 29.05.2020 | 26.06.2020 | 12.6.2020 | |
1204155 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatok-mobil a mobilný internet | 45,49 vrátane DPH |
Zmluva | 29.05.2020 | 29.05.2020 | 12.6.2020 | |
12040154 | MPSVaR SR Hlavná 50/169 929 01 Dunajská Streda |
00681156 | režijné náklady 4/20 RD Športová | 282,96 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 18.05.2020 | 25.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040153 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 4/20 RD Gaštanový rad | 399,34 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 18.05.2020 | 25.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040152 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 4/20 RD B. Csaplára | 98,50 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 18.05.2020 | 25.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040151 | Orbán Zuzana - ADOS Hlavná 800, 930 12 Ohrady |
42164583 | testovanie na prítomnosti ochorenia COVID 19 pre 83 osôb | 415,00 bez DPH |
Zmluva | 15.05.2020 | 25.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040150 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet a KTV pre 3 RD | 150,58 vrátane DPH |
Zmluva | 07.05.2020 | 25.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040149 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 2 015,74 bez DPH |
Rámcová zmluva | 07.05.2020 | 25.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040148 | Mesto Dunasjká Streda Hlavná 50/169 929 01 Dunajská Streda |
00305383 | poplatok za komun. odpad 1/20-12/20 Nezábudková | 1 481,48 bez DPH |
Rozhodnutie | 28.04.2020 | 20.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040147 | Mesto Dunasjká Streda Hlavná 50/169 929 01 Dunajská Streda |
00305383 | poplatok za komun. odpad 2/20-12/20 RD B. Csaplára | 447,55 bez DPH |
Rozhodnutie | 28.04.2020 | 20.05.2020 | 21.5.2020 |