Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040298 | Aqua Green s.r.o J. Lorincza 2137/14, 929 01 D. Streda |
48281701 | zapojenie el. spotrebičov do prevádzky | 60,00 bez DPH |
Obj. č. 17/2020 | 16.10.2020 | 26.10.2020 | 11.11.2020 | |
12040254 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha za dod. plynu za mesiac 9/20 OM DS a Vydrany | 504,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.09.2020 | 11.09.2020 | 24.9.2020 | |
12040374 | KM Plus s.r.o Kpt. Nálepku 1597, 924 01 Galanta |
50801066 | záloha na opravu vozidla PEUGEOT | 4 000,00 vrátane DPH |
Obj. č. 32/2020 | 16.12.2020 | 18.12.2020 | 11.1.2021 | |
12040256 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha 9/20 za dod. el.energie OM Vydrany | 19,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 02.09.2020 | 11.09.2020 | 24.9.2020 | |
12040255 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha 9/20 za dod. el.energie OM DS Nezábudková | 111,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 02.09.2020 | 11.09.2020 | 24.9.2020 | |
12040037 | KT Brands, s.r.o Hlavná 26/5, 929 01 Dunajská Streda |
36247359 | za zverejnenie inzercie | 36,00 vrátane DPH |
Obj. č. 1/2020 | 06.02.2020 | 11.02.2020 | 10.3.2020 | |
12040107 | TSM Veľký Meder s.r.o Nezábudková č. 1671/1, 9320 01 Veľký Meder |
46456201 | za zneškodnenie odpadu | 22,50 vrátane DPH |
07.04.2020 | 14.04.2020 | 12.5.2020 | ||
12040021 | TSM Veľký Meder s.r.o Nezábudková č. 1671/1, 9320 01 Veľký Meder |
46456201 | za zneškodnenie odpadu | 32,40 vrátane DPH |
10.01.2020 | 20.01.2020 | 12.2.2020 | ||
12040065 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | za výkon zodpovodnej osoby 3/2020 | 42,00 bez DPH |
Zmluva | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 24.3.2020 | |
12040244 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | za výkon zodpovednej osoby 9/2020 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.09.2020 | 08.09.2020 | 24.9.2020 | |
12040224 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | za výkon zodpovednej osoby 8/20 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 03.08.2020 | 13.08.2020 | 10.9.2020 | |
12040193 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | za výkon zodpovednej osoby 7 /20 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.07.2020 | 06.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040193 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | za výkon zodpovednej osoby 7 /20 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.07.2020 | 06.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040193 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | za výkon zodpovednej osoby 7 /20 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.07.2020 | 06.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040131 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | za výkon zodpovednej osoby 5/20 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040105 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | za výkon zodpovednej osoby 4/20 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 06.04.2020 | 08.04.2020 | 12.5.2020 | |
12040038 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | za výkon zodpovednej osoby 2/2020 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 06.02.2020 | 11.02.2020 | 10.3.2020 | |
12040343 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | za výkon zodpovednej osoby 12/20 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.12.2020 | 07.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040316 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | za výkon zodpovednej osoby 11/20 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 8.1.2021 | |
12040276 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | za výkon zodpovednej osoby 10/20 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.10.2020 | 05.10.2020 | 11.11.2020 | |
12040326 | Orbán Zuzana - ADOS Hlavná 800, 930 12 Ohrady |
42164583 | za testovanie prítomnosti COVID-19 | 625,00 bez DPH |
Obj. č. 5/2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | 8.1.2021 | |
12040372 | Marta Szücs Gál Ing. 930 14 Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP-OPP obdobie 9/20-12/20 | 400,00 bez DPH |
Zmluva | 10.12.2020 | 18.12.2020 | 11.1.2021 | |
12040288 | Marta Szücs Gál Ing. 930 14 Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP-OPP Júl-August/2020 | 200,00 bez DPH |
Zmluva | 17.09.2020 | 14.10.2020 | 11.11.2020 | |
12040199 | Marta Szücs Gál Ing. 930 14 Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP - OPP II. Q/2020 | 300,00 bez DPH |
Zmluva | 24.06.2020 | 13.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040120 | Marta Szücs Gál Ing. 930 14 Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP - OPP I. Q 2020 | 300,00 bez DPH |
Zmluva | 30.03.2020 | 24.04.2020 | 12.5.2020 | |
12040051 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | za skutočne odobratú stravu | 2 148,48 bez DPH |
Rámcová zmluva | 06.02.2020 | 20.02.2020 | 10.3.2020 | |
12040175 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | za skutočne odobratej stravy | 2 266,85 bez DPH |
Rámcová zmluva | 08.06.2020 | 22.06.2020 | 13.7.2020 | |
12040356 | Reedukačné centrum Sološnica 906 37 Slološnica 3 |
00500798 | za lieky | 5,16 bez DPH |
Rozhodnutie | 04.12.2020 | 10.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040103 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | vyúčtovanie za plyn 2019 RD Športová | 1552,28 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 30.03.2020 | 02.04.2020 | 12.5.2020 | |
12040104 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | vyúčtovanie za plyn 2019 RD Gaštanový rad | 3330,94 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 30.03.2020 | 02.04.2020 | 12.5.2020 | |
12040102 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | vyúčtovanie za plyn 2019 RD B. Csaplára | 38,71 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 30.03.2020 | 02.04.2020 | 12.5.2020 | |
12040113 | Obec Vydrany Vydrany č. 71 |
00228788 | vyúčtovanie nájomného na rok 2019 - spotreba vody | 23,51 bez DPH |
Nájomná zmluva | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 12.5.2020 | |
12040027 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie 1/19-4/19 plyn DS a Vydrany | 1 251,14 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 20.01.2020 | 28.01.2020 | 12.2.2020 | |
12040049 | Beata Nagyová Mgr. 930 03 Kráľovičové Kračany 130 |
43060773 | vypracovanie oznamovacích údaj znečisťujúcich látok do ovzdušia | 30,00 bez DPH |
12.02.2020 | 20.02.2020 | 10.3.2020 | ||
12040180 | PosTel DS s.r.o Nezábudková č. 471/8, 929 01 D. Streda |
36238023 | Výpočtová technika | 1 802,00 vrátane DPH |
Obj. č. 9/2020 | 25.06.2020 | 26.06.2020 | 13.7.2020 | |
12040385 | Tvrdoň Peter Gazdovský rad 45/13, 931 01 Šamorín |
45874221 | výmena okien | 4 075,00 bez DPH |
Obj. 33/2020 | 21.12.2020 | 30.12.2020 | 11.1.2021 | |
12040012 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 1/20 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.01.2020 | 07.01.2020 | 12.2.2020 | |
12040210 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné,stočné - vyúčtovanie za obdobie 11/2019-6/2020 DS Nezábudková | 74,14 vrátane DPH |
Zmluva | 14.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040257 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 9/20 OM DS Nezábudková | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.09.2020 | 11.09.2020 | 24.9.2020 | |
12040229 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 8/20 DS Nezábudková | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 03.08.2020 | 13.08.2020 | 10.9.2020 |